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      跨境電商倉庫管理制度

      時間:2025-01-14 08:44:50 秀容 制度

      跨境電商倉庫管理制度(通用14篇)

        在現在社會,制度起到的作用越來越大,制度一經制定頒布,就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用,是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的跨境電商倉庫管理制度,希望對大家有所幫助。

      跨境電商倉庫管理制度(通用14篇)

        跨境電商倉庫管理制度 1

        一、目的

        為了進一步加強倉庫的管控,建立完善的操作流程,明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率,減少以至杜絕出錯率。

        二、對象

        倉儲部門各崗位人員

        三、工作內容

        1、倉庫部門分類:

        倉庫主管

        制單部

        發貨部

        2、工作職責

        2.1倉庫主管:

        1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。

        2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接,確保倉庫日常工作的順暢進行。

        3、處理與公司其他部門的溝通和協調。

        4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

        5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

        6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表,跟行政、財務核對。

        7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

        8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

        2.2制單部:

        1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

        2、負責對總部來貨的檢驗查收,確定數字正確方可入庫,并錄入ERP軟件庫存。

        3、實時了解倉庫庫存,統計備貨表格,每月底交給倉庫主管核實。

        4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度),做出系統和產品的調整,并通知倉庫主管并反饋運營。

        制單專員:

        1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。

        2、根據客服備注、客人留言正確審核訂單,保證后臺發貨的及時性。

        3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息,對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

        3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

        4、對需要開發票的訂單開具發票。

        倉庫文員:

        1、負責產品的出入庫登記。

        2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)并告之制單員。

        3、處理退貨登記及售后的補發,退貨產品入庫,影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發,漏發,補發,退貨,送人;處理)

        4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

        4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

        4、根據銷售情況,統計制作每日、備貨表格,每月底交給組長,由組長交給主管。

        2.3發貨部:

        1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

        2、負責對來貨的檢驗查收,確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

        3、對倉庫打包耗材的統計,庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

        4、制定打包的標準規范和執行。

        5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

        倉庫管理員:

        1、整理發貨訂單并分類,仔細核對訂單信息、產品,對訂單進行配貨。

        2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨,保持倉庫的整齊、干凈。

        3、負責產品的出入庫管理,做到憑單出入庫。

        4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

        5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等),及時告知主管。

        6、負責倉庫的貨品的管理,注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

        驗貨稱重專員:

        1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。

        2、檢查產品是否有錯配,漏配,多配。

        3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。

        4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

        打包專員:

        1、對驗貨完的產品進行打包操作。

        2、檢查快遞單與面單是否匹配,確保信息正確。

        3、負責倉庫日常衛生。

        3、倉庫人員組成

        倉庫主管:

        制單部:

        發貨部:

        4、倉庫工作流程

        4.1準備流程

        1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

        1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注:單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

        1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

        2、打包人員開始提前打包。

        2.1 日常銷售爆款產品的.提前打包,(如E包的杯子)

        2.2 成品來貨入庫前的初包裝,(如禮盒的氣泡膜包裹等)

        2.3 大促活動前三天,對主推產品的打包,針對量大單一的產品。

        3、制單專員開始抓單審單,打印發貨單、快遞單。

        3.1 單次審單不可超過200單,方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

        3.2 審單發貨時間,正常銷售日必須做到第一批單子10:30之前點發貨,第二批單子12:00之前點發貨,第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨,第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)

        4.2發貨流程

        1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單,交給倉庫管理員配貨。

        2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數,然后進行單筆訂單的配貨。

        2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

        4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

        3、發貨單放入包裹中一并寄出。

        5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

        6、稱重完的包裹,由驗貨員根據快遞的不同,放在規定的區域內。

        4.3應急方案的制定

        跨境電商倉庫管理制度 2

        1.產品驗收與入庫:

        (1)產品到貨后,收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求,如符合,簽單并搬運到指定的區域。

        (2)統計員及時打印條碼,交與收貨人員貼,標簽須與賬、物相符。

        (3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單,入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員,及時入賬,在入庫的當日辦理相關入庫手續,將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據,入賬)

        (4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

        (5)產品經檢驗后,庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整:①不合格品歸整后統一放置在一起,與合格品進行完全隔離,做好標識,并匯總后上報;并開出移庫單,并交接單據,由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

        (6)產品入庫后,上報數量給部門主管,由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。

        2.與其他部門銜接:

        (1)新品與產品部:倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續,辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品,并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一,調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容,調撥單倉管員及統計員各一聯),統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二,一式兩份,一份提供產品部,一份倉儲部留底),保證貨物能盡快上架。

        (2)拍照樣品的回收:產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,做好貨品交接工作,并由產品部做系統移庫工作,倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天,需要辦理延期手續,否則,倉儲部要求收回產品。

        (3)清理囤貨:為了提高貨物的周轉速度,倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物,如銷售無特殊說明,囤貨超過7天則視為放棄處理,所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理,刪除。并把清理單據的數據補上架。

        3.貨物存儲與防護:

        (1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品,要求通風、干燥、防塵等,并配備適量的防火設備。

        (2)產品要按定要求整齊擺放,分類別、狀態、批次進行管理,標識應清楚規范,貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確,F場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下,方可將產品取離庫房現場。

        (3)相關的庫管應有計劃的.進行產品循環盤點,及時了解庫存情況,將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離,并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單,移倉單,撥廢單)

        4.貨物調撥:

        根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

        (1)A倉管員是時根據銷售需求,合理安排A庫存,然后按庫存需求開出調撥,通知B倉管員調貨。

        (2)B倉管人員收到調撥通知后,及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫,并跟A倉管員進行物料交接,并雙方簽名確認。

        (3)調撥單據A、B倉管員各一份,一份交統計員,統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

        5.產品發放

        (1)打單員審核客戶付款情況,確定已經付款,打單員打出快遞單和出庫單。

        (2)庫管員發料,應保證認真、及時、準確的態度,做到到見單作業,嚴格按單發貨,發完后立即完善發料手續,與統計員進行單據交接,統計員并于當日內進行對系統單據進行審核,做到日清日結,保證帳實一致性;

        (3)發料應遵循“先進先出”原則,由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

        6.退貨與換貨

        (1)銷售過程中,因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因,需要退換貨物的,可憑發貨單及實物辦理退換手續,退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因,由客戶人為造成的損壞恕不退換。

        (2)貨物收回后,倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員,統一集中退回給相應的供應商,開次品退廠單,并及時與統計員進行單據交接,統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的,做到一日一清,采購的零星貨物做到一星期一退)。

        7.賬務處理:

        (1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性,確保帳務相符,要求帳務必做到日清日結;

        (2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

        (3)單據填制必須清晰、明了、規范,保證準確性,填寫好的信息一般不允許更改,確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

        (4)各類單據須及時歸集并安全保管,每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總,裝訂成冊,妥善保存,便于核查和追溯。

        8.補貨計劃:倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量,每日提出補貨計劃,提交總經辦或采購部審批。

        9.補貨到貨通告:總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單,就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物,清點無誤后,辦理相關入庫手續,上架銷售,同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

        附1 退貨與換貨

        1.退供應商:

        (1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識,等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

        (2)發貨過程中發現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因,退貨人員(統計員)根據現場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫,將不合格物料及時移到次品倉庫。

        2.銷售退回:售后人員填寫退貨單,倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回,清點數量,簽收,通知質檢人員檢驗,確定質量問題性質,確定可退的,由質檢人員簽字,單據交統計,由統計人員審核系統退貨單,并通知下一環節入賬退款。

        3.銷售換貨:售后人員填寫退貨單,倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回,清點數量,簽收,通知質檢人員檢驗,確定質量問題性質,確定可換的,由質檢人員簽字,單據交統計,并由統計員通知發貨,通知打單員打出發貨單(備注換貨),收統計員簽字方可發貨。

        附2商品管理

        1)新到的貨品,倉儲部驗收當天,由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱),倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續;成功入庫后,倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱),延誤損失須由倉儲主管負責。

        2)倉儲部完成入庫后,通知產品部取樣拍照的同時,通知質檢員取物測量尺寸,測量尺寸注明款號、貨物名稱,質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。

        3)自倉儲部發出入庫完成通知后,產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢,可查看該款號所有顏色,填寫出貨單到倉庫取貨,出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發出入庫完成通知后,須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。

        4)熱銷品補貨:

        倉儲部收到熱銷品補貨當天,由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱),倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架,上架成功后,倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發布熱銷品補貨已上架通知。

        附3質檢要求

        每個顏色號碼抽檢10%,包括比較尺寸大小,色差等相關內容。如果合格率低于100%,加抽10%,如果合格率低于70%,則報告總經辦,要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%,則全檢后再入庫,次品報數量總經辦退貨。

        跨境電商倉庫管理制度 3

        第一章:物流付款一般作業程序

        一、時間要求

        1、月結單

        頭程月結單每月8號前提供給到財務,財務15號前把賬對好,如有特殊情況,沒有及時給到財務的要及時和財務說明原因。

        2、現結單

        當天付款的單需在12點前提供給財務,對于當天插單情況,物流專員需在釘釘上申請說明緣由,財務經理批準方可(充值除外)。

        二、物流單據填寫要求:

        1、付款申請單

       。1)填寫時字跡要工整、金額不得涂改,凡需填寫大小寫金額的單據,大小寫金額必須相符,相關內容填寫完整;付款申請單必須用黑色水筆、不可使用圓珠筆書寫;

        (2)填寫的“收款單位”必須為全稱,“賬號”與“開戶行”要如實填寫,新物流商或者變更收款賬戶的物流商需提供蓋有公章的收款證明;

        (3)填寫的付款金額必須和審核無誤的對賬單一致,不得有誤。

        2、物流對賬單

       。1)客戶名稱必須與我司付款銀行對應的公司保持一致;

       。2)對賬單上必須含有與付款申請單中填寫的收款賬戶一致的收款資料;

       。3)對賬單中必須加蓋對方財務專用章或者公章,印鑒不得有缺失或不清晰。

        3、裝箱清單

        必須有雙方人員簽字;必須顯示發貨時間、國家、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點。

        4、稅單

        稅單上必須有我司登記一致的物流單號。

        二、物流表格類要求

        1、頭程發貨跟蹤表(電子版)

        (1)必須確保數據的正確性及及時性;

       。2)必填項:發貨日期、賬號、目的國、倉庫、物流商、箱號、SKU、每箱數據、匯總數據、跟蹤信息、時效、郵編、以上必填項均要以實際一致,確保數據的正確性。

        2、報價單(電子檔)

       。1)供應商更新的報價單必須有供應商蓋章的確認的;

       。2)及時更新報價單,并通過郵件發送給相關責任人、總賬需要及時核查變更信息的合理性,如有異常情況發生需要及時上報;

        (3)報價表名稱必須標有更新日期;

       。4)必填項:目的地、航空渠道、尾程派送方式、取重方式,不同范圍區間重量的單價、物流方式、物流商、合作狀態、產品屬性、附加費報價、操作費報價、提貨費報價、賠償方式、稅費方式,要確保與實際一致,確保數據的正確性。

        三、資金要求

        1、幣種選擇

       。1)能和供應商談外幣付款的,盡量談外幣付款;

       。2)匯率方面,選擇用中行中間價折算支付。

        2、資金預算

        (1)周預算,每周五物流專員提供下周應付金額,財務根據物流提供的預算預留資金,如果超出預算要提前2天提出申請,否則財務有權不付超預算款項或者推遲下周付款;

       。2)月預算,每月初3號前向財務提供當月應付物流商金額,財務審核物流部提供數據,對不合理的數據物流部應提供合理的解釋。

        四、付款要求

        1、頭程費用

        (1)物流專員根據每票頭程出貨情況,登記頭程發貨跟蹤表,確保與實際一致,并且每次頭程發出時都要有雙方簽名確認的裝箱清單;

       。2)物流商每次提供報價單,物流專員接收到后需立即調整報價表,確保報價的及時性、準確性及合理性,并發郵件通知所有相關責任人。

        (3)每月初物流商發對賬單及稅單給物流主管,物流主管應先逐一核對發貨時間、國家、郵編、倉庫、箱數、物流商、物流方式、站點、實重,材積重、計費重、遞收狀態、報價、總價、稅單,提貨費、丟貨賠償金額等詳情、審核無誤后把對賬單給到財務部復核;

       。4)財務部復核無誤后,物流主管聯系物流商把對賬單打印出來蓋章確認,回傳給到財務部,并提交付款申請單,申請付款。

        2、海外倉費用

       。1)海外倉充值的單,物流專員根據每月消費情況,定期寫付款申請單進行充值,保證海外倉有足夠的'錢扣運費;

       。2)月結單,物流專員每月初審核數據,審核無誤后發給財務部,財務部復核沒有問題,再寫單給財務付款。

        3、國內小包費用

        物流專員每月登記國內直發數據,并對每月初物流商給到的賬單進行核實,核實無誤后寫付款申請單,后面附上物流商給到額對賬單及發貨明細給財務付款。

        4、退貨運費

        物流專員每月登記退貨的數據,并對物流商給到的付款金額進行核對,核實無誤后寫付款申請單,后面附上物流商給到含有物流商蓋章的對賬單及退貨明細給財務付款。

        第二章:制度管理

        一、物流部人員

        1、物流人員填寫付款申請單,如申請單有涂改,付款賬號寫錯,付款金額寫錯等情況一律退回重寫,當月每犯1次錯誤,扣負責人績效1分;

        2、漏發一次報價,扣負責人績效1分;

        二、財務部人員

        1、財務付款時,因財務操作問題導致的付錯賬號,多付款和少付款的情況,當月每犯1次錯誤,扣出納及負責人績效1分;

        2、財務審核單據,對有問題的單據沒有及時發現的更正的,當月每犯1次錯誤,扣審單人員績效1分。

        第三章:附則

        一、本制度自發布之日起執行

        二、本制度最終解釋權歸財務部所有

        跨境電商倉庫管理制度 4

        1、入庫管理程序

        原料入庫:貨到→倉管員核實定單→通知化驗室檢查檢驗原料產品質量→合格后過磅驗收數量→辦理入庫登帳手續→入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量。檢驗不合格的原料須明確標識,按規定進行處理或作退貨處理。

        成品入庫:經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品→由貨物傳遞間→倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續→分類分別堆放,并作好標識,入庫時間、來源、數量。

        2、出庫管理程序

        原料出庫:憑領料單辦理出庫登帳手續,按先入先出原則,由指定人員入庫領料出庫。

        成品出庫:根據產品銷售要求,將成品計數后,由倉管員辦理相關登帳手續。

        3、倉儲管理要求

        保持貯存環境干燥、衛生、清潔,防止貯存產品的`變質損壞。

        成品入庫前,必須對空倉進行消毒、殺蟲,做好倉房維護工作。儲藏期間,注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化,如發現異常,應及時采取措施。

        非倉管人員或指定領料人員,禁止進入庫房或庫區。

        倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況,并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。

        當天發生出入庫臺帳,需在第二天9∶30以前報交財務部。

        倉儲檢查由財務部會同生產部進行,2周一次。發現賬物不符,造成損失的,照價賠償,其中80%由倉儲員負責,20%由庫管組長負責。

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        一、總則

        為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的貨物儲運安全。

        本辦法適用于公司倉儲部門(簡稱倉庫)。

        二、貨物進出倉庫制度

        貨物入庫

        收貨后,辦理入庫手續時,庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符;如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的,應做好相應記錄,并不遲于次日報送辦公室處理。

        入庫貨物明細(入庫單)必須由庫管員確認貨物驗收無誤后,由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后,交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

        若庫管員因工作失誤,出現貨物與單據不符等問題所造成的`經濟損失由該庫管員承擔。

        貨物出庫

        庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

        庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業;配貨作業完成后,同時對貨物及單據進行再次檢驗核查;物料裝

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        倉庫管理是現代物流管理的一個重要環節,做好倉庫管理工作對于保證及時供應生產需要、合理儲備、加速周轉、節約貨物使用、降低成本以及提高企業的經濟效益都具有重要作用,因此倉庫管理制度已成為現代公司管理制度中的重要組成部分,它主要包括以下幾個方面:

        一、公司倉庫規劃管理制度

        第一條庫位規劃

        貨物管理室應依貨物出庫情況、包裝方式等規劃所需庫位及其面積,以使庫位空間得到有效利用。

        第二條庫位配置

        庫位配置原則應依下列規定:配合倉庫內設備例如:油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源開關等及所使用的儲運工具,規劃運輸通道。依據貨物的屬性(組別)分區存放,同類貨物合格品、待檢品、不合格品分區存放以利管理。收發頻繁的貨物應配置于進出便捷的庫位。將貨物依貨物名稱、規格批號、數量、存放庫位標明于料卡或庫位配置圖上,并隨時顯示庫存動態。

        第三條

        貨物堆放依據貨物數量、特性、要求及出庫頻度進行垛位規劃及堆放層級。

        第四條庫位標示

        庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示:層次類別依順序逐層編訂,沒有時填庫位流水編號;通道類別依順序編訂;倉庫區位依順序編訂,并定立明顯標識。第五條庫位管理倉庫工作人員應掌握各庫位、各產品規格的進出動態,并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案,每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用,以達先進先出的要求。

        二、庫存量管理工作細則

        第一條安全庫存量設定

        用量穩定的貨物由物流管理人員依據濰柴的月產量,按照省內庫存3天、省外庫存5至7天的原則,制定相應的庫存周轉量計劃,設定安全庫存的上限及下限。若生產計劃有重大變化如:開發或取消某一產品的生產、擴建增產計劃等應及時修訂庫存周轉量計劃。

        第二條庫存量查詢監控

        倉庫管理人員每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況,視情況分類報表輸出,并對庫存情況進行分析,為提醒供貨廠家進行貨物補貨、退貨提供依據。

        第三條送貨通知當貨物由于某種原因低于安全庫存時,物流信息員應及時與濰柴采購部等部門聯系(電話或郵件方式傳達信息),請示是否對貨物進行補貨,確認后及時通知有關部門及相關人員。第四條退貨通知當貨物由于某種原因高于安全庫存或長期停用(存放期超過60天)或由于質量原因被判不合格時,物流信息員應及時向廠家業務人員反饋,提醒其做退貨處理。

        三、貨物儲存保管條例

        第一條

        貨物的儲存保管原則上應以貨物的屬性特點和用途規劃設置倉庫,并根據倉庫的條件考慮劃區分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉量小的用可存放貨架(如存放貨架者需在料卡上填上倉位編號及貨架編號)。

        第二條貨物堆放的原則是在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點必須做到過目有數,檢點方便,成行成列,文明整齊。

        第三條

        倉庫保管員對庫存貨物負有經濟責任和法律責任,因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫貨物如有損失、變質、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告上級主管,分析原因查明責任,按規定辦理報批手續,未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取盈時多送,虧時克扣的違紀做法。

        第四條保管貨物要根據其屬性考慮儲存的場所(倉位),同類貨物堆放要考慮先進先出、發貨方便、留有回旋余地。

        第五條保管貨物未經主管同意一律不準擅自借出,配套貨物一律不準拆件零發,特殊情況應經主管批準。

        第六條倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫,倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛部門批準,保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

        第七條倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點,各倉庫應得隨時接受單位主管或財務部稽核人員的抽檢。

        第八條每年年終倉管人員應會同財務部門業務部門等共同處理庫存盤點,盤點時必須實地查點產品的規格數量是否與賬面的記載相符。

        第九條盤點后應由盤點人員填具盤存報告表,如有數量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

        第十條盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉管部門主管呈現總經理核準調整,若為保管責任短少時則由倉庫經管人員負責賠償。

        第十一條直接保管貨物的倉管人員變動時應由其所屬的部門主管查對庫存貨物的'移交清冊后,再由交接雙方會同監交人員據實盤存,無誤后辦理相關手續。

        四、公司儲存管理辦法

        第一條賬務貨物管理部門收到倉庫貨物及隨貨名細表后應立即和有關單據、實物核對,如發現異常應立即辦理更正,核對無誤后辦理入庫手續,登記帳冊進入庫存管理程序。

        第二條盤點

        1、庫存貨物應作定期或不定期的盤點,盤點時由信息部微機員將盤點項目依規格類別出具貨物盤點表,倉庫部門按實際盤點數量填寫貨物盤點表;

        2、信息部微機員出具即時庫存表,倉管人員將貨物盤點表的盤點數量與賬面數量核對,若有差異即填具盤點異常報告單,并計算其盤點盈虧數,倉庫主管協同保管員查明原因,再送分管領導,提出改善措施呈報領導核決;

        3、盤點盈虧數量經核決后,由貨物管理部門開具調整單,倉庫部門留存備檔。

        第三條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火,貨物管理部門應于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志,并依消防安全規定設置消防設備,由倉庫部指定專人負責管理并經常檢查,如有故障或失效,應立即申請修護補充,并經常組織廠區消防訓練以提高應對能力。

        第四條庫房

        安全管理規定

        1、倉庫內應經常維持清潔并隨時注意通風情況;

        2、易燃品易爆品或違禁品不得攜入倉庫,倉庫管理部門應隨時注意;

        3、倉庫內不得吸煙,若因工程需要燒焊時應先報備,并有專人負責允許后才可;

        4、倉庫管理部門對所經管的成品庫存及儲運設備的安全負責,如果破損應立即反映主管并立即修護;

        5、未經倉庫管理部門主管核準,有關人員不得進入倉庫,搬運完畢后也不得在倉庫逗留;

        6、貨物管理部門員工于下班離開前,應巡視倉庫及電源水源是否關閉,以確保倉庫的安全。

        五、倉庫配送管理辦法

        第一條加強倉庫管理,做好貨物的收發和保管工作,做到保質保量地完成貨物的收發配送任務,保質就是要保證倉庫及配送質量,保量就是按計劃規定的數量、時間及時完成收發和配送。做到快收快發,配送準時、準確。

        第二條做好倉庫管理是加強貨物管理的一項重要任務,為此倉庫管理人員必須根據儲存貨物的特點,做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。

        第三條保證貨物管理的安全,嚴防貪污盜竊,嚴防一切事故發生,嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙。

        第四條貨物進倉須有嚴格驗收手續,對貨物的數量、規格、件號、名稱等做到準確無誤,同時做好進倉的登記手續。

        第五條貨物出庫發放必須嚴格執行發料規定,須有領料憑證并且手續完備齊全,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨,否則倉庫管理人員有權拒發材料。

        第六條開展技術創新,不斷改善倉庫的貨物管理工作,做到科學管理倉庫,提高工作效率,使貨物盡快地投入生產充分發揮貨物的作用。

        六、倉庫安全管理辦法

        第一條倉庫系貨物保管重地,除倉管人員和因業務工作需要的有關人員外任何人未經批準不得進入倉庫。

        第二條因業務工作需要需進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續并要有倉庫人員陪同,不得獨自進倉,凡進倉人員工作完畢出倉時,倉管人員應對其檢查。

        第三條一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

        第四條倉庫范圍及倉庫辦公地點不準會客,其他部門職工更不準圍聚閑聊,不準帶親友到倉庫范圍參觀。

        第五條倉庫范圍不準點火,也不準放易燃易爆物品。

        第六條倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

        第七條任何人員除驗收時所需要,不準把倉庫商品貨物試用。

        第八條倉庫應定期每月檢查防火設施的使用實效,并接受保安部門的監督檢查。

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        第一章倉庫管理規定

        為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度,較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

        為防止公司材料資產流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領出,禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名,公司財務部有權拒絕報帳。

        倉庫所有物品進行分類建立帳冊?煞譃椋何褰鸾浑娝、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

        倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

        倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢,禁止隔天做帳。

        與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務,禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象,公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

        倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況(包括產生盈虧情況說明)上報公司。盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。

        倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

        各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后,倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

        做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具,倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區,任何人員不準吸煙,違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

        做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態,變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

        做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

        嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。

        認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的.采購要求(不明白問清楚材料員),嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優質價便服務好者中標。

        嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。

        倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司,預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

        第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心,造成公司嚴重損失者,公司將追究當事人責任。

        倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部,避免公司遭受經濟損失的現象發生。

        倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務工作。

        第二章倉庫管理作業流程

        各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱,根據工地工程預算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規格、型號、數量,包括性能、狀態、顏色(如果是非常用的材料,需設計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

        倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。如需購買,開出訂購單,報材料員審核。

        材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

        采購員(供應商)在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

        材料到倉庫后,倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料,應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

        材料進倉時,倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

        第三章倉管員工作職責

        準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

        嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

        不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

        認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

        認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

        認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

        認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發,舊廢料根據實際情況合理利用。

        認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

        認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

        認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

        有責任提出倉庫管理的合理建議。

        認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

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        一、倉儲管理隊伍

        倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發、存業務的職能組織,其主要任務是在生產副總的領導下配合生產部、工程部、銷售部、采購部等部門,及時供應各部門所需的各類物資,以保證銷售和生產的正常進行。同時負責存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉,節約資金,降低存儲費用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務,倉庫必須結合公司實際情況,配備必要的人員和設備裝置。

        1.供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長、

        2.倉庫保管員,并可根據實際情況合并職能,但必須明確崗位職責。

        3.倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業務及保管知識,作風嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。

        4.倉儲人員必須職能明確,明確規定職責權限、工作范圍和任務。做到既有分工又有配合、協調,人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作,完成各自任務,實行崗位責任制。

        5.嚴格規定紀律,建立倉庫管理規章制度和工作規范,實行規范化管理。

        6.建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實行監督檢查,制約不規則行為,激勵其積極、認真、負責地完成各項任務。

        7.實行交接班制度和人員調動交接制度,做好交接工作,明確交接人員的責任。

        二、倉儲管理制度

       。ㄒ唬﹤}存管理原則

        1.庫存合理原則

        倉庫的庫存應根據公司的生產銷售計劃和資金情況,以及各類物資的生產周期情況。合理使用資金,防止盲目購進,超儲超壓,脫銷脫供等情況的發生,對庫存實行控制管理,適時調查庫存結構和數量。

        2.憑證收貨、發貨原則

        倉庫管理員應根據管理制度規定專人負責,按憑證辦理收發業務,做到無合理性憑證不收發物資。倉管人員對物品進、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,經常核對,并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

        3.貨物進出原則

        堅持無進無出、先進先出原則,批次清晰,確保各類物資不積壓、不損壞。

        4.四清原則

        即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質量性能清、主要用途清。

        (二)倉庫管理的有關規定

        1.各類物資的入庫管理:

        (1)倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產計劃、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收,凡與計劃品種、數量不相符的,必須向有關人員問明情況方可驗收。

        (2)倉庫管理人員應按規定,根據質量安全檢驗人員開據的驗貨檢驗單予以驗收,否則嚴禁入庫。當實交數超出合格證上的數量時,應要求供方補開多出部分的合格證,才能予以驗收入庫。

       。3)各類物資入庫時,倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標記是否清楚,入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發現問題及時通知相關采購人員查實核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改,入庫前必須對入庫物資、逐項清點、核對,屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱,并及時登賬建卡。

        2.庫存物資保管規定:

       。1)入庫后各物資要擺放整齊,分類合理,做到有物必有.類、有類必有區;

        嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進行保管、存放,露天存放的物資要根據不同性質和要求進行覆蓋和襯墊,使其不受雨水浸泡和陽光曝曬。做到在保質期內不銹蝕、不變質、不失效、不損壞。

       。2)倉庫保管員應經常對自己所分管的.物資進行數量上的核準,做到每

        月小盤點,每季大盤點,保持賬、物、卡三相符。同時做到規格批次清,質量性能清、主要用途清。

        3.各類物資出庫管理規定:

       。1)各類物資出庫時必須憑主管單位簽發的領料單、發貨清單從倉庫中領出,倉庫保管人員要同領用單位人員一起當面點清數量,并按規定辦理有關手續,嚴禁超數量發貨。

       。2)出庫物資必須有合格證,否則不準出庫。一次領不完一批的,可根據用戶需要隨時另開合格證,原合格證不出庫。

       。3)涉及容器周轉的倉庫,要堅持以一換一的容器交換制度,特殊情況

        也必須打欠條,并按時歸還。

        4.登賬管理規定:

        對出入庫的各類物資做到及時逐筆登賬、銷賬,日清月結,字跡清楚不涂改,如有寫錯可用紅線更正法進行糾正。

        5.退庫管理規定:

        凡從倉庫中領出的物資原則上不得退貨,若需要退庫的需經主管領導批準,查明原因后方可退庫,退庫前要有質檢人員的驗證證明,倉庫做好數量的清點工作,并按ISO9000標準要求分類登賬,定置存放。

        6.倉庫積壓、變質、報廢物品的處理規定:

        為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態,原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍,由倉庫提出對庫存超過保質期的物資的處理建議,并組織質量安全QC、技術處、生產部、財務處對其進行一次鑒定、確認,對經鑒定仍有使用價值的繼續使用或保存,確實過期無用的則辦理有關報廢手續,清理出庫。

        三、倉庫儲存操作規范

        1.存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密,工作人員須嚴格按照規定的程序和方法進行操作。

        2.存貨收、發、存的品種和數量必須正確,并有專人負責,不發生錯收、錯發的事故。

        3.存貨的保管由專人負責,做到安全、完整,卡與實物相符,堆放整齊,品質完好。

        4.公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火,各庫門窗要按防盜要求關鎖,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查,及時關好電閘、水、氣閥門。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。

        5.有特殊要求的各類物資必須按特殊要求進行保管、存放。

        6.各倉庫必須每天清掃,做好庫容整潔、地面無雜物,各類物資定置存放。

        7.倉庫管理人員必須做到不說臟話粗話,服務態度要端正,服務意識要明確,不亂寫亂畫,不亂扔亂倒,不損壞公物。

        四、倉儲人員的工作紀律

        1.不準接受企業非倉儲部門人員和客戶的請吃送禮和賄賂;不準向客戶或非倉儲人員索取錢物;不準怠忽職守,擅離崗位和違反規章制度隨意操作,造

        成責任事故,按規定及有關法律追究責任;不準倉儲人員帶領非相關人員進入倉庫。

        2.嚴禁倉儲人員無證發貨、無單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起,必須另按指定地點妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙;嚴禁倉儲人員違反勞動紀律嬉笑打罵,隨意損壞或挪用存儲的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發現或發生的問題;嚴禁倉儲人員內部紛爭,鬧不團結或紀律松懈。

        五、倉庫管理人員的崗位責任制

       。ㄒ唬﹤}庫主管人員崗位

        倉庫主管在生產副總領導下,負責倉庫內存貨的收、發、存管理,并對供應處負責,報告工作,其崗位責任如下:

        1.負責組織和管理倉庫原材料的收發,存儲和安全工作。保證供應生產、工程和銷售所需的各種原材料。

        2.正確組織、安排、規定各類物資的倉位(存放場地),其中包括有毒、易燃、易腐蝕物資的存放場地。

        3.規定各類倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務,使人員分工明確,職責分明,互相配合。

        4.負責制定與實施存貨儲存管理的規章制度,規定存貨收、發、存的操作方法與規范,嚴格執行倉儲人員的紀律,實行人員輪調,實施紀律控制。

        5.庫的通風負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊,監控的安全措施和存貨準備的配合工作,指定專人管理。

        6.負責與銷售、生產、采購、會計部門的聯系,隨時報告存貨的收、發、存情況,其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質量變化的情況,以便及時進行處理。

        7.組織專人負責保管存貨,隨時清點、核對和檢查存貨數量與質量狀況,確保存貨的安全和完整。

        8.負責檢查存貨的安全保衛工作,監督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發生,如發現倉儲人員違反紀律和制度的及時進行處理。

       。ǘ﹤}庫保管人員的崗位責任

        1.在倉庫主管的領導下,根據分配的任務,對各自負責的倉庫物資進行管理,并對倉庫主管負責報告工作。

        2.對分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點、發貨,并隨時清點存量,檢查質量狀況,出現超儲、積壓、脫供、變質、殘損、保質期將到等情況時,應及時報告倉庫主管人員處理。

        3.嚴格按倉儲管理制度的有關規章進行物資的收、存、發貨工作,配合財務人員的查登賬務。

        4.隨時檢查存貨的堆裝和安全設施,防止事故的發生,保證存貨的安全和完整。

        5.遵守儲存規章制度和紀律,不擅離崗位,做到盡職盡守。

        6.負責看守倉庫,保證倉庫安全,防止發生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設施以及縱火犯罪行為。

        7.未經主管領導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。

       。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}庫應設組長,負責倉庫主管所授權的日常管理工作,對其他保管人員的崗位責任進行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。

       。ㄋ模⿲}庫保管人員的要求、考核和獎罰

        1.倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制,建立健全各倉庫具體管理細則,針對各不同性質的倉庫進行管理。

        2.對于倉庫管理的有關規定中每一項沒做到的,應對相應倉庫管理人員進行經濟處罰,連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。

        六、倉儲管理報告制度

        1.建立倉儲管理報告制度

       、俑鶕䝼}庫情況及物資種類做出各類存貨的收、發、存月報。每月倉庫應盤點一次,檢查貨的實存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存,并填具《盤存報告表》。

       、诖尕洆p耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等,應及時上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時多送,虧時克扣”的違約做法。

        ③倉儲人員重大責任事故報告。

        ④存貨安全狀況報告。實施電腦化后,《物資盤點表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業務素質,提高工作效率。

       、莨こ贪l貨及退貨物資情況報告。保管物資未經總經理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發,特殊情況應經總經理批準。

        跨境電商倉庫管理制度 9

        一、物資的入庫與驗收

        1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無誤后入庫。

        2、產成品入庫。經品質部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

        3、對需要質量驗收的原材料,入庫時先標識待驗品,按規定及時通知品質部進行驗收,經認定合格的原材料放入指定合格品區域。判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。

        4、在驗收過程中發現數量、規格型號、顏色、質量及單據等不符合時,應立即向有關部門反映,以便及時查清、解決問題,必要時通告對方。

        5、對臨時寄存在庫房的貨品,必要時劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。

        6、對退貨產品的處理應按《退貨清單》進行清點和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產品,需報生產部與供應部,由生產開具《返修產品領料單》進行返修;對退貨屬報廢產品由品質部驗收簽字后入廢品庫,并報總經理批準后進行報耗。

        7、對于不合格品、生產過程中合理消耗產生的廢品需入廢品庫,經品質部和生產相關責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

        8、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則。

        9、入庫物資應及時入庫。

        二、原材料的出庫與發放

        1、凡屬產品配套原料,由生產部出具生產通知單和生產領料清單。由倉庫保管員進行分解消化,車間專人來領取原材料,嚴格按《生產領料清單》的規格、型號、數量等發放。

        2、用于生產過程中造成報廢或損失而需進行補料,則需由生產部開出《補料單》后方可發放。

        3、非生產所用的物資發放,需嚴格審批手續、必要時需務副總經理批準,憑《領料單》發放。

        4、物資(包括成品)的發放力求先進先出,具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量,核對規格名稱,并及時登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。

        5、廢品庫內物資由生產部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點數量或過磅,出庫時開具產品出庫單,并及時登記入帳。

        三、物資貯存與防護

        1、物資定期盤點數量,確認庫存的余缺情況,上報相關部門,并有財務部進行抽查。

        2、倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時提供相關信息。

        3、倉庫做到通風、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產品損壞變質。儲存易燃物品的'庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。

        4、有色金屬上貨架,保持通風,非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點檢查,以防生銹,發放問題及時處理。

        5、做好物資的標識管理,包括產品標識及監視和測量狀態標識,嚴防誤用。

        6、對有貯存期限要求的物資,按時檢查庫存情況,以便及時發現變質苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

        7、對于長期庫存(既超過保質期限經品質部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。

        8、非工藝損耗或其他原因而產生的材料多余,倉庫必須及時配合車間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時辦理退料手續及入帳。

        9、對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據實際包裝情況,進行封口或封箱處理。

        四、應急情況處理

        1、遇到緊急情況如失火及突發性天災時應及時聯絡應急領導小組,及時采取相應的措施。

        2、滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

        跨境電商倉庫管理制度 10

        第一條庫位規劃

        物料管理室應依成品繳出庫情況包裝方式等規劃所需庫位及其面積以使庫位空間有效利用

        第二條庫位配置

        庫位配置原則應依下列規定:

        1.配合倉庫內設備(例如油壓車手推車消防設施通風設備電源等)及所使用的儲運工具規劃運輸通道

        2.依銷售類別產品類別分區存放同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放以利管理

        3.收發頻繁的.成品應配置于進出便捷的庫位

        4.將各項成品依品名規格批號劃定庫位標明于庫位配置圖上并隨時顯示庫存動態

        第三條成品堆放

        物料管理室應會同質量管理室的質量管理人員依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數以避免成品受擠壓而影響質量

        第四條庫位標示

        1.庫位編號依下列原則辦理并于適當位置作明顯標示

        (1)層次類別依A、B、C順序逐層編訂沒有時填“○”

        (2)庫位流水編號

        (3)通道類別依A、B、C順序編訂

        (4)倉庫類別依A、B、C順序編訂

        2.計劃產品應于每一庫位設置標示牌標示其品名規格及單位包裝量

        3.物料管理室依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處

        第五條庫位管理

        1.物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位各產品規格的進出動態并依先進先出原則指定收貨及發貨單位

        2.計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用以達先進先出的要求

        跨境電商倉庫管理制度 11

        1、公司設有貨倉,由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫,未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫,一經發現,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。

        2、貨品采購、入庫、出庫流程

        a.由業務員制作PI,PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶;

        b.訂單款項到帳后,業務員根據PI內容制作《采購申請表》;

        c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;

        d.貨品采購后,交行政進行入庫登記;

        e.業務員填寫《出庫單》,至行政處領貨出庫,交接雙方須簽字確認;

        f.貨品出庫后,由業務員全程負責出貨事宜。

        3、需借用庫存貨品時,借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

        4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責,如出現出入數據不平衡,由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題,根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰,甚至開除當事人,追究其法律、經濟責任。

        5、根據貨品出、入庫數據情況,行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。

        跨境電商倉庫管理制度 12

        收貨。每天都到有不同程度的外購件,必須要合理、有序的與物流、送貨單位協調組織收貨,本年度共收貨x余件(包括與其他倉管員等合作完成);

        清點、交檢。主動聯系采購來完成每次到貨外購件規格名稱、型號、數量的清點工作,將需交檢的'外購件與質檢員完成交檢手續。共交檢貨物x余件;

        返修。部分外購件出現檢驗不合格情況及時與采購相關人員聯系,配合采購人員做好返修工作。共返修物品 x個;

        入庫。仔細填寫外購件入庫單,并傳送至財務,配合財務做好外購件入庫數量的核對,共完成外購件入庫x余種;

        發送郵件。及時將每天的到貨,入庫情況整理成電子檔發送給生產、采購等相關人員;

        發貨。在平時的工作中重視發貨,努力確保“萬無一失”,并掌握物品的庫存量,及時向申購人員相報,優化庫存。共發貨x余個,另完成半成品入庫x余個;

        做賬。根據領料單據、入庫單據填寫賬本做好每天出入庫賬目;

        核對庫存、盤賬。及時做好每月庫存表與財務核對,并對倉庫物品進行盤存,以確保賬物相符,已完成庫存表x份。

        跨境電商倉庫管理制度 13

        1、物品驗收:

        (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

       、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

       、诎l票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

       、蹖忂M的物品已損壞的不驗收

        (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

        2.入庫存放:

       。1)驗收后的'物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

        (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

        3.保管與抽查:

       。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

        4.領發物資:

        (1)領用物品計劃或報告:

       、俜差I用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

       、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

        (2)發貨與領貨:

       、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

        ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

       、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

       、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

       。3)貨物計價:

       、儇浳镆话惆催M價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

       、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

        5.盤點:

       。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

       。2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

        (3)盤點期間停止發貨。

        6.記賬:

       。1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

       。2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

       。3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

       。4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

        (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

       。6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

       。7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

       。8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

       。9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

       。10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

       。11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

        7.建立檔案制度

       。1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

       。2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

        跨境電商倉庫管理制度 14

        1.倉庫的分類

        物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉,動力部油庫、石油氣庫,建筑、裝修材料倉,殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。

        2物品驗收

        (1)倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收,并做到:

       、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不收。

       、趯忂M的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

       、蹖忂M的物品己損壞的不收。

        (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交成本會計。

        3.入庫存放

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律人庫保管。

        (2)人庫物品一律按固定位置碼放。

        (3)物品碼放要有條理,注意整齊美觀,不能擠壓的'物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品人庫時在卡片上按數加人,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

        4.保管與抽查

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        (2)抽查:

        ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查明原因。

        ②成本會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

        5,領發物資

        (1)報送領用物品計劃。

        ①凡領用物品,須根據規定提前做計劃報庫管部門。

        ②倉管員將報來的計劃按發貨順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。

        (2)發貨與領貨

       、俑鞑块T領貨一般應有專人負責。

       、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨。

       、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,供單位負貴人憑單驗收;倉管員一份,憑單人賬;材料會計一份,憑單記明細賬。

       、馨l貨時倉管員要注意掌握物品先進先發、后進后發的原則。

        (3)貨物計價

        ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

       、谡{出物流中心以外單位的物資時,一般按原進價或平均價加手續費和管理費后調出。

        6.盤點

        (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點。

        (2)將盤點結果列明細表報財務部備查。

        (3)盤點期間停止發貨。

        7.記賬

        (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然。

        (2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶。

        (3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再人賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得人賬。

        (4)審核驗收單、領料單等,手續完善后才能人賬,否則要退回倉管員補齊手續后再人賬。

        (5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、本部門、財務部各一份。

        (6)直撥物資的收發同其他人庫物資一樣人賬。

        (7)調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用。

        (8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬,發出時按加權平均法計價。

        (9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬,并調整暫估價,報財務部成本會計調整三級賬。

        (10)月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。

        (11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

        8.建立檔案制度

        (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿。

        (2)材料會計檔案應有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

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