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      糧食儲備庫財務管理制度

      時間:2024-10-30 08:04:47 耿烽 制度

      糧食儲備庫財務管理制度(通用15篇)

        在現實社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家整理的糧食儲備庫財務管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      糧食儲備庫財務管理制度(通用15篇)

        糧食儲備庫財務管理制度 1

        1、資金審批制度

        縣委辦公室有關財務上的一切收入和支出,包括不同渠道不同名義的各種經費,均由主任一支筆簽批。

        正常辦公經費數額較少,由分管主任確定支付后,要按期報主任簽字,數額較大的支出由分管主任請示主任同意后方可支付。

        職工子女入托費由分管財務副科長直接確定支付。

        工作人員差旅費由主任簽字支付。

        2、主管會計和現金會計之間的業務責任

        主管會計負責管理總帳,分類明細帳,記帳憑證和各種報表。

        現金會計負責記好現金日記帳,銀行存款帳,負責管好各種支票和現金。

        兩個崗位要做到錢帳兩分開,錢物兩分開,票印兩分開。

        3、醫療費報銷制度

        享受公費醫療人員,必須到縣醫院就診,憑醫療費收據和處方箋到財務報帳。

        4、車輛費用報銷制度

        車輛維修及更換易耗材料,如數額較小,由分管主任確定支付并按時報主任簽字支付;數額較大,須由分管主任請示主任同意后支付。道橋費由隊長統計后由分管主任簽字并報主任簽字報銷,一次一結。

        5、辦公用品管理制度

        辦公用品實行統一采購、保管、發放,實行定點采購,享受最低價,嚴把質量關。

        具體實施由行政科長統計,報主管主任確定,并與分管財務副科長一同購買,現金會計保管。如數額較大,須由分管主任報主任同意后實施。

        出、入庫要嚴格履行登記手續,做到帳物相符;辦公用品不重復購置。

        6、監督和審計制度

        要認真執行各項財經紀律,及時糾正和制止各種違紀現象。要自覺接受審計部門和本單位領導的.監督和審計,反映情況要實,提供資料要準。

        對弄虛作假和嚴重失職者要追究當事人的責任,問題嚴重的要交由司法機關處理。

        糧食儲備庫財務管理制度 2

        一、認真執行國家和上級有關財政方針政策和財經紀律。

        二、財務人員要認真學習和執行會計法、貫徹執行河南省公路財務管理辦法。

        三、正確制定、嚴格執行計劃,搞好資金平衡。做到專款專用,不搞無計劃項目開支,合理組織資金供應,切實掌握資金動態,更好地為生產服務。

        四、貫徹增產節約和經濟核算制度,合理使用資金,提高資金使用效率,執行省公路局頒發的費用開支標準,不準擴大開支范圍。

        五、堅持原則,嚴格開支手續,壓縮非生產性開支,執行開支審批一桿筆。

        六、認真開展“增收節支”活動,節約各項經費開支,提高經濟效益。

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        第一章總則

        第一條

        為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

        第二條

        公司會計核算遵循權責發生制原則。

        第三條

        財務管理的基本任務和方法:

        (一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

        (二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

        (三)加強財務核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準確性。

        (四)監督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產清查。

        (五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。

        第四條

        財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

        第二章財務管理的基礎工作

        第五條

        加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

        第六條

        公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

        第七條

        健全會計核算,按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

        第八條

        做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的`合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

        第九條

        會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

        第十條

        建立會計檔案,包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

        第十一條

        會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

        第三章資本金和負債管理

        第十二條

        資本金是公司經營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據驗資報告向投資者開具出資證明,并據此入賬。

        第十三條

        經公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

        第十四條

        公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

        第十五條

        公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。

        第十六條

        加強應付賬款和其他應付款的管理,及時核對余額,保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

        第十七條

        公司對外擔保業務,按公司規定的審批程式報批后,由財務管理中心登記后才能正式對外簽發,財務管理中心據此納入公司或有負債管理,在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

        第四章流動資產管理

        第十八條

        現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

        第十九條

        嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

        第二十條

        銀行存款的管理:加強對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作,非因業務需要不準外泄,銀行賬戶印鑒實行分管并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印鑒。

        第五章長期資產管理

        第二十一條

        出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對賬工作,并編制銀行存款余額調節表,對未達賬項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。

        第二十二條

        應收帳款的管理:對應收賬款,每季末做一次賬齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業務部門,督促業務部門積極催收,避免形成壞賬。

        第二十三條

        其他應收款的管理:應按戶分頁記賬,要嚴格個人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金,必須用于現金結算范圍內的各種費用專案的支付。

        第二十四條

        短期投資的管理:短期投資是指一年內能夠并準備變現的投資,短期投資必須在公司授權范圍內進行,按現行財務制度規定記賬、核算收入成本和損益。

        第二十五條

        長期投資的管理,長期投資是指不準備在一年內變現的投資,分為股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證,按公司審批許可權的規定批準后,由財務管理中心辦理入賬手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;擁有實際控制權的,長期投資采用權益法核算。

        第二十六條

        固定資產的管理:有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算:

        ①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;

        ②不屬于經營主要設備的物品,單位價值在XX元以上,并且使用期限超過2年的。

        第二十七條

        固定資產要做到有賬、有卡,賬實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理,綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作,財務部應建立固定資產明細賬。

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        1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便于管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補必須嚴格手續,確保安全。

        2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。

        3、出納員負責支付現金,登記現金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。

        4、會計員按照國家財務制度的.規定,認真編制并嚴格執行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

        5、嚴格按照中華人民共和國國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。

        (1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閱《事業行政單位預算會計制度》的規定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監督。

        (2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,并符合會計制度的規定。

        (3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。

        (4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規定建立檔案,妥善保管。

        6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。

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        1、辦公室

        (1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內有保安監控和防盜報警裝置,受理收付款處應設柜臺。

        (2)存放現金必須使用保險箱,并有專人受理。保險箱的鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖后必須撥亂密碼。存放的現金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。

        (3)支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗復核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險柜內,嚴禁使用空白支票。

        (4)付款、提款必須二人同行,并使用防劫報警箱或報警包,數額大的錢款,應請總辦派車接送,并請保衛部派員護送。

        2、物料倉庫

        (1)物料倉庫的房頂、墻壁和地面必須牢固,門窗設有安全柵欄。存放貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,并配置防撬鎖。

        (2)通往倉庫內的電線應有鐵質套管,庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在倉庫外。

        (3)存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米,柱距、垛距不少于0.1米。

        (4)倉庫內設有與規模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。

        (5)倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內吸煙和會客,下班前要關門窗,做好安全檢查,確保安全。

        3、化學危險品和易爆易燃危險物品存放

        (1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所,必須設在偏離主樓群,人員往來較少,并相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化學危險物品隔離,并與其它物料存放地保持一定的距離。

        (2)存放地應是阻燃、輕質材料建造,并具備干燥、通風、防曬、防高溫等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具,開關裝在場外并具有適量的消防滅火器材。

        (3)存放地必須嚴格執行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內;不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。

        (4)化學和易爆易燃危險物品必須控制采購總量,領用化學危險物品的.原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品周轉容量原則上為一周(七天)。

        (5)危險物品的保管人員必須經消防部門的專業培訓。發放危險物品必須建立包括發放日期、時間、貨名、數量及往來人員發放簽收等登記制度,并定期進行帳物核對,發現問題應立即向主管領導和保衛部報告,迅速查明原因。每次工作結束,必須進行安全檢查,并切斷電源。

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        1、為了加強、完善倉庫的管理,提高工作效率,嚴格把好每一道關口,使工作更加統一化、程序化、規范化,特制定公司倉庫管理制度。

        2、各管理處要以本單位利益為重,嚴格管理,認真執行公司頒布的各項規章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下:

        2.1、入庫的管理:

        2.1.1、管理處各項經批準采購的物資必須辦理入庫手續。

        2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設專人嚴格進行驗收,貨物的名稱、數量、型號、質量、價格必須與經批準的采購申報表內容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數量大,且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。

        2.1.3、貨物的名稱、型號、數量、質量、價格不符或審批手續不全的,倉庫管理員有權拒收入庫。

        2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應在辦理入庫手續時,必須簽字,財務部門應將經庫管員簽字驗收的入庫單作為依據之一辦理報銷及入帳。

        2.1.5、管理處的入庫單應一式三聯:

        第一聯:倉庫存檔,作為收貨的記帳依據;

        第二聯:隨同發票報銷(財務部保存);

        第三聯:由采購部門保存。

        2.2、出庫的管理:

        2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領用時必須辦理領用出庫手續。

        2.2.2、各管理處各部門在領用辦理出庫手續時,必須提交部門經理、物業經理審批后的物品申領單,倉庫管理員才能辦理相應物資出庫手續。

        2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續時,必須認真審核物品申領單的內容及審批是否齊全,按照已審批的物品申領單所列明的材料名稱、品牌、數量、規格發放。經涂改的物品申領單無效。

        2.2.4、倉庫管理員應根據物品申領單和實際領用物品填寫出庫單,并由領用人和倉庫管理員簽字。

        2.2.5、出庫單應一式三聯:

        第一聯:倉庫存檔,作為發貨的記帳依據;

        第二聯:轉交財務部做帳

        第三聯:由使用部門保存。

        2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時,必須堅持按照發貨程序發貨:一查庫存量;二先入先出;三當面點清。發貨后及時登記庫存明細帳。

        2.2.7、已領用的物資,凡質量、規格不符合使用的,應允許使用部門退貨。使用部門應辦理退料銷帳手續:填寫一式三聯的紅字出庫單,使用方法同出庫單。

        2.2.8、凡屬個人領用的工具在辦理出庫手續時,倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》,必須詳細寫明工具名稱、規格型號、數量、新舊程度、領用日期、預計歸還日期,并由領用人簽字。

        2.2.9、個人領用工具如因正常使用損壞,必須經部門經理及物業經理批準后,到倉庫辦理以舊換新手續。由倉庫管理員負責更新《個人保管工具清單》。

        3、倉庫管理要嚴格執行防火、防水、防盜;定點、定位、定量管理的原則,并且要將普通貨物與危險貨物分開管理。

        4、倉庫貨物的'擺放必須按品種、規格、型號分類編碼,要整潔有序,必須保持通道的暢通。

        5、倉庫管理員每日必須對庫區內進行巡視,發現問題及時匯報,下班前要切斷電源、鎖好庫門。

        6、任何人不得在庫區內使用明火,無關人員不得在庫區內長時間滯留。

        7、消防器材要定點擺放,并保證使用有效。無火災情況下任何人不得隨意挪動消防器材。

        8、所有進出倉庫的貨物,倉庫管理員必須記錄在帳(包括緊急情況下辦理貨物的出入庫),并保證做到帳物相符。

        9、倉庫鑰匙應妥善保管,倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。

        10、大型工具、設備更換主要部件,必須以舊換新。

        11、倉庫管理員對無審批手續的貨物一律不予辦理出庫手續。如有緊急情況,需由管理處物業經理批準可暫時外借材料、工具,但事后必須辦理相關手續。

        12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資,并按照物資類別編制存貨盤點表。

        13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度采購計劃進行審核,提交意見。

        14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權抵制,拒絕發放相關物資并及時向上級匯報。

        15、凡屬代管的有關物資,倉庫管理員均必須辦理相應出入庫手續,并單獨設帳登記并保管。

        16、各管理處物業經理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。

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        1、倉庫管理是酒店存貨管理的重要工作。

        倉庫是企業各種物資、原材料的周轉、儲備環節,擔負著驗收、保管、發放、儲備、回收利用等多項業務管理職能。

        為加強倉庫管理,提高倉庫使用效率,保證物資周轉流通,提高經濟效益,特制定本制度。

        2、倉庫管理的基本任務是:

        采用科學的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節約費用,保證安全,提高效益。

        3、倉庫管理的原則是:

        適量、及時、準確、經濟、安全。

        4、倉庫的存量管理

        (1)倉庫實行存量管理。

        倉庫的最高存量和最低存量由財務部和成控部、采購部研究制定并報酒店管理當局批準后,交倉庫執行。

        (2)所有倉庫物資均應在存貨帳,存貨卡上標明最高存量和最低存量。

        (3)月末,倉庫應編制“超存量庫存表“,詳列所有超過最高存量的存貨明細情況,報財務部經理、采購部經理和成本控制經理。

        5、倉庫的請購

        (1)庫存倉物資達到最低存量時,倉庫應及時填制“請購單”,交采購部購買;沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的,有關倉庫人員要承擔工作責任。

        (2)不超過最高存量的請購,由采購部直接受理。

        (3)超過最高存量的請購,須按酒店“流動資金管理制度”的審批權限,批準后交采購部購買。

        6、倉庫的驗收入庫

        (1)酒店的入倉實行倉庫驗收制,檢查采購計劃,物品的數量、價格、質量,遇下列問題時,倉庫應拒絕收貨,或另行堆放,并及時與主管領導聯系。

        (2)沒有經批準的.請購單。

        (3)所購物品的規格數量價格及有關要求與請購單不符。

        (4)發現品質問題。

        發現(2)、(3)問題時,在與采購部/請購部門聯系并取得處理意見前,所收物資不得使用。

        7、物資驗收入倉后應編好庫位、貨位,堆垛號碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續。物資的保管和發放

        (1)倉庫實行分區、分類、分貨位編號保管方法。根據各類物資的自然屬性,理化性能,體積大小和倉庫設備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質、不混號錯位,物資存放要考慮便于收發,便于檢查和盤點。

        (2)倉管員要熟悉物資的特性,認真做好在庫存物資的養護工作,根據倉庫的溫度、濕度、通風、光照等條件,考慮存放期限,采取通風、降溫、防潮、密封等措施。

        做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質;防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經常檢查,確保物資財產的安全完整。

        (3)倉管員對所保管的物資,應經常檢查,對滯存倉庫時間較長的物資,要及時填列“超期存倉物資報告表”;發現霉變、破損的,應提出處理意見,填列“物資殘損(變質)處理報告”,向部門主管和財務部經理作出報告。

        (4)存倉物資,要執行“先進先出,定期翻倉“的管理規定。

        發料要從最早存倉的物資開使;

        定期翻倉可結合倉庫的盤點進行,翻倉的目的是檢查存貨的品質保管狀況,同時,為存貨“先進先出”的操作提供方便。

        (5)嚴格執行倉庫安全操作規程。

        倉庫內禁止吸煙,不得會客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫鎖門,防止發生火災和盜竊事故。

        (6)倉庫是物資保管重地,除責任倉管員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得擅自進入倉庫。

        (7)物資出倉,必須先辦妥出倉手續,倉庫只憑出倉單、領料單、調撥單發貨,嚴禁先發貨。后補單,嚴禁白條發貨。

        (8)倉管員應及時記錄物資的進、出、存動態,做到“三對”,即貨、卡、帳核對相符。發現問題須及時檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結存準確無誤。

        8、倉庫的盤點

        (1)倉庫物資流動性大,為保證貨、卡、帳核對相符,隨時掌握物資變動情況,避免短缺丟失和超儲積壓,必須進行經常和定期的清倉盤點工作。

        (2)經常的盤點由倉庫領班和倉管員在日常進行,針對收發頻繁和容易變質的物品,需增加盤點和察看的次數。

        (3)定期的盤點每月25日進行一次,由成控部組織,財務部派員參與,發現盤盈盤虧,應查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點報告”,上報酒店處理。

        (4)對于盤虧/報損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責任的,應由有關人員承擔經濟責任。

        經常發現失職行為的,應調離工作崗位;發現偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。

        糧食儲備庫財務管理制度 8

        一、目的和原則:

        1、目的:為規范倉庫物資收、發、存等工作的有序進行,規范經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節,確保倉庫物資安全準確,提高管理效率,特制定本制度。

        2、原則:遵循準確、安全、高效的原則。

        二、適用范圍:

        本辦法適用于萬地歡樂城。

        三、內容:

        (一)物資的驗收入庫

        1.物資到貨,庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行核對清點,經使用部門或請購人員(驗收人員)對質量檢驗合格后,方可入庫,并及時將信息反饋給采購和財務。

        2.對入庫物資核對.清點后,庫管員及時填寫入庫單,經驗收人員.采購人員簽字后,庫管員持一聯做賬備查,采購人員持一聯做請購報銷憑證。

        3.庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:a未經領導批準的采購;b與合同計劃或請購單不相符的采購物資;c質量不合格、不符合使用要求的物資;d其他與要求不符合的采購物資。

        4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對檢收,及時上報相關領導并對物資質量檢驗合格補填入庫單。

        (二)物資的'領發

        1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發,若領料單上無經手人簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        2. 同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。

        3. 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者:倉庫常備物資低于經核定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導核準審批后交采購人員及時采購。

        4. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5. 公司及部門之間相互調撥物資的,需辦理調撥手續,調入調出部門雙方簽字確認,及時做好賬務處理。

        6. 以舊換新的物資一律交舊領新。

        (三)物資退庫

        1. 由于各種原因導致領用的物資退庫,應及時辦理退庫手續,退庫單須經辦人員簽字確認。

        2. 廢舊物資退庫,庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢后,入庫做好記錄和標識。

        (四)物資保管

        1. 物資擺放要有固定的地點和區域,以便于尋找,消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些(如集中放在倉庫某處)。

        2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡,經常進行不定期日常盤點,及時了解物資的誤差及時查明原因予以糾正,保證賬實相符。

        3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號,同時將物資進行匯總歸類。

        4. 每月末定期進行倉庫盤點,財務不定期進行監盤或抽盤,財務每年不少于2次全盤。

        (五)臺賬管理

        1. 建立臺賬,臺賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等,單個物料的計量口徑要一致.

        2. 臺賬分類,按庫存物資的用途、材質進行分類。

        3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。

        4. 嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚,計算準確,不得隨意涂改。

        (六)其他規定

        1. 定期上報庫存商品的保質期情況,對于需要及時處理的,單獨列表上報(按不同物品、不同保質期限)。

        2. 倉庫物資未經允許不得外借,特殊情況須由公司領導批準,并辦理外借手續。

        3. 庫房管理要做到清潔整齊,堆放安全,防火防盜。

        4. 庫房內嚴禁吸煙,禁止明火,禁止無關人員入內。

        5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞,管理人員應承擔相應的經濟賠償。

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        一、 管理職能

        1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資周轉儲備的環節,同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到數量準確,質量完好,確保安全,收發迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金周轉。

        2.維持適當的庫存量,記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。

        3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃,合理布局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。

        二、 適用范圍

        本規定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。

        三、程序

        1原輔材料的驗收入庫

        1.1收貨

        當貨物到達我司時,收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況,如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人,根據采購或實際收貨人要求進行處理.

        1.2貨物卸車后放在待檢區,根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量,是否與“送貨單”或“裝箱單”相符,倉庫嚴格按照采購訂單收貨,對于超出我司要求送貨數量的物料,物流有權拒收或退貨,對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的,物流應通知相關部門及時處理,并記入對供應商的考核統計中。

        1.3. 報檢

        倉庫收好物資并清點清楚后,收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統,錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬,輸出外購入庫單提交品管部門檢驗,當天16:00以前的物料需當天報檢,特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點并送檢,其他的3小時內完成送檢,特殊情況除外。

        1.4.入庫

        品管檢驗判定合格,則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫,倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認,無異議后放入對應倉庫庫位,并及時在“查存卡”上登記,登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、,在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后,單據交輸單員統一歸檔。

        1.5. 來料不良品退貨

        1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料,執行完質量處理單流程后,品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫,倉管員根據異常單將不合格品移到待退區,并通知采購進行退貨,退貨時開出“退貨單” ,給供應商和采購簽字,并開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品,倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可。

        1.5.2 在生產過程中挑出的不良品,經品管或技術判定為來料不合格的,車間開出退料單,連同品質異常單退給倉庫,倉管員接到退料單后對數量進行清點,無異議后簽字確認,把不合格品放入待退區,退料單交輸單員錄入K3系統,同時通知采購安排退貨。

        1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。

        2. 物資的保管

        2.1根據物資不同的性能和特點,合理劃區存放并標識,做到“二齊”、“三清”、“十防”。

        2.2“二齊”:庫容整齊,堆放整齊;

        2.3“三清”:數量、規格、材質等標識清楚;

        2.4 “十防”:防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。

        2.5 物資堆放的原則:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊

        2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放,同時采取防護安全措施。

        2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符,加強盤點工作,做到日清、月結、年終盤點相結合。

        2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作,保證所有物資庫位的'準確性。

        2.9加強倉庫的安全保衛工作,確保倉庫保管物資安全;未經批準,無關人員一律不得進入倉庫。

        2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下,相對濕度保持在10%到65%之間。

        2.11 倉庫嚴禁煙火,未經批準,禁止在倉庫內進行明火作業,如需要明火作業的經批準后,做好防火措施后才可以進行。

        3 物資的出庫

        3.1原材料的出庫

        3.1.1 物資的發放,必須持有效憑證。有效憑證為:按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。

        3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃,調出K3系統中的BOM清單,打印出生產領料單給倉管員配料,倉管員根據領料單進行配料,發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名;物料配好后送到車間現場,車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字,留下藍色聯,倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。

        3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的,由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料,手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息,經車間主任簽字后,到倉庫輸單員處先出賬,然后把領料給倉管員領料,倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規范的,倉庫有權拒絕發貨,直到單據重新填寫清楚、規范后,倉庫才予以發料;對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時,應及時和輸單員確認,如果只是因包裝數量不一致時,則通知輸單員重新做賬。

        3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則,輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。

        3.2 委外加工出庫

        3.2.1 因生產需要發外加工的物料,由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料,委外加工上必須清楚填寫:委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息,倉庫在接到委外加工單后開始配料,具體操作和生產手工領料相同,配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。

        3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚,雙方簽字確認。

        3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則,有特殊要求除外。

        4 車間退料

        4.1 間生產過程中發現的不良品,由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來

        料不良的,由車間填寫退料單,單據上必須填寫:物料代碼、名稱、規格、單位、數量

        生產任務單及不良原因,把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員,倉管員清點好

        量后簽字,不良品放到退貨區,單據交輸單員出賬。

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        一、保潔工作制度:

        1、工作責任:保潔員對衛生責任區內每天所產生的果皮、紙屑、煙頭、塑料袋、廢棄物等一切垃圾,按照劃分的責任管理區按時進行清掃、保潔、做到早上普掃徹底,上、下午巡回保潔。同時也要對違規投放垃圾、隨處丟棄廢棄物等違法行為進行制止,并對違法人員進行勸導,講解保潔制度,以達到宣傳教育目的。

        2、工作標準:清掃保潔工作必須達到四無(無堆積物、無果皮紙屑、無污泥惡臭、無人畜糞便),做到四凈(路面凈、綠化四周凈、墻根凈、公共場地凈)。

        3、工作時間(可隨季節作適當調整):一般清掃保潔時間為早上7:00到晚上7:00,特殊要求的路段除外。做到早上7:00前完成普掃一次,其他時間為循環往復的清掃保潔。

        4、工作紀律:清掃保潔人員要服從管理,認真操作、文明清掃,做到不漏掃、不丟段。要嚴格遵守工作時間和請假制度,不得串崗、脫崗、打堆聊天、干私活等。上崗時必須按要求穿戴好工作衣、帽。

        二、垃圾清運制度

        1、負責垃圾清運的人員每日早晚兩次上路清運垃圾,確保垃圾日產日清。

        2、清運對象包括垃圾收容器或固定垃圾堆放點及其沿街店鋪的.垃圾桶,確保垃圾堆放點無可見雜物。

        三、監督管理

        1、社區環境衛生主管部門要依法履行監督管理職責,管理單位及社區環境衛生監督員要進行不定期的巡查、檢查,檢查督促是否按照規定要求及時清掃保潔、收集清運,并做好巡查、檢查記錄。

        2、巡查、檢查結果作為社區環境衛生的考核獎懲和拔付保潔費用的主要依據

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        一、工作由值班門衛人員或指定的專人進行車輛沖洗工作,所有車輛均需到統一洗車點洗車,任何個人不得私自接水洗車。洗車人員應本著節約用水的原則,洗車時要嚴格控制用水量。

        二、對進出建筑工地運輸車輛實行登記卡和標志牌制度。所有運輸車輛每次進出建筑工地,必須由沖洗人員做臺賬,臺賬下班后交由項目部保留。臺賬內容包括進出建筑工地時間、車輛牌號、車輛所屬單位、運輸貨物以及是否符合文明運輸的要求等。

        三、沖洗人員首先使用高壓水槍對車輛表面進行沖洗,不得遺漏車輪、車輪擋泥板、門下沿等位置。

        四、沖洗臺溝必須排水暢通,應經常清理疏通,保持暢通,沉淀池要定期清理,場地不得積泥積水。

        五、所有駛出大門的車輛,必須配合車輛沖洗工作,嚴禁未經沖洗干凈車輛強行駛出工地,嚴禁帶泥土上路,嚴禁超載;運送各種建筑材料、建筑垃圾、渣土的車輛必須應有遮蓋和防護措施,防止建筑材料、建筑垃圾塵土飛揚、灑落和流溢,否則,不允許其駛出建筑工地,違者承擔全部責任,并進行相應的處罰。

        六、值班門衛或專職沖洗人員因沖洗工作不到位或對工作不盡職,使帶泥車輛外出造成城路污染,責成立即沖洗并對相關人員進行相應的`經濟處罰。

        七、對屢禁不止或整改行動緩慢的沖洗人員,責令調換工作崗位,并加重處罰,或給予退場處理。

        八、工地大門口的文明衛生和外出車輛沖洗監督工作,由項目部“文明施工領導小組”監督管理,當班門衛全天侯值班看管,因車輛未沖洗或沖洗不到位駛出工地,造成城市道路污染的由當班門衛負直接責任。

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        一、目的

        通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。

        二、適用范圍

        倉庫的所用工作人員

        三、職責

        1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,提高倉庫人員行為規范及工作效率。

        2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

        3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。

        4、倉庫裝卸工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

        5、倉庫主管、采購共同負責對材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

        四、倉儲管理規定

        1、材料收貨及入庫

        1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

        2)采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后,倉庫需將此物料放在指定的`檢驗區內,作好防護措施。

        3)倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”,沒有時需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。

        4)倉庫收貨時的材料必須有材料采購部門提供的采購訂單,否則拒絕收貨。

        5)倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物,如不符由采購人員聯系供貨商處理,并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

        6)倉庫人員對已送往倉庫的材料及時通知采購人員共同進行材料檢驗。

        7)對檢驗合格的材料進行開“材料收貨單”并經倉庫主管簽名確認后進倉,對不合格原材料進行退貨。

        8)倉庫原則上當天送來的材料當天處理完畢,如有特殊最遲不得超過一個星期。

        9)倉庫對已入庫的材料原則上當天進行分區分類擺放,不得隨意堆放,如有特殊情況最遲不得超過一個星期。

        10)倉庫對不合格的材料放在指定的退貨區,由倉庫主管、采購共同確定退貨。

        2、材料出庫

        1)工程科領料需嚴格按照“發料(出庫)”的流程進行操作。

        2)搶修中心倉庫的材料調用依據是由搶修中心倉庫填寫“搶修倉庫調拔單”,并由材料科負責人簽名確認,(除搶修特殊情況外,由材料科主管領導或工程科主管領導同意)倉庫才可以依此辦理相關手續,否則予與拒絕。

        3)倉庫出庫材料的原則是同一材料做到先進先出。

        4)倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料出庫。

        3、退廠材料的處理

        1)對采購來的不良材料需要及時通知材料科,并由材料科給予處理意見確認后,可暫放倉庫,待采購人員把材料退與供應商。

        2)對于不良材料不可辦理出入庫手續。

        材料報廢

        1)發現倉庫庫存材料不良時及時通知和協助上級主管部門處理。并做好對報廢材料做好報廢后的帳目處理。

        五、材料管理

        材料的品質維護:材料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

        1)定期檢查貨物信息,如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

        2)保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時更正。

        3)貨物的單據、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到材料科。每月的單據由其分類保管好,原則上不得銷毀。做到帳、物一致。

        六、貨物的盤點

        1)倉庫貨物盤點由材料科、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

        2)盤點過程中需要其他相關部門予以配合,需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。

        3)盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員,以免少盤、多盤、漏盤等。

        4)盤點分初盤、復盤,但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

        七、倉庫的安全、衛生管理

        1)倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的物料整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

        2)對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃,倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

        3)倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

        4)上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。做好及時檢查物貨,如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

        5)倉庫內需要高空作業時(如吊車、叉車)做好安全防范。

        八、倉庫人員的工作態度及作風

        1)倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風,形成良好的工作習慣。

        2)倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實,有良好的團隊意識及職業道德。

        3)對于上級下達的任務要按時按質完成。

        糧食儲備庫財務管理制度 13

        1、目的

        為了更好地發揮倉庫對物品與商品的調配功能,規范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和各銷售渠道的品牌、種類、規格以及質量合符要求,保證倉庫物品供應不延誤銷售日程,較準確做物流過程中的成本決算。特制定本管理制度。

        2、倉庫的分類

        公司的倉庫總的來說有:酒類倉、包裝材料倉、文本資料倉等。

        3、物品驗收

        (1)倉管員對采購員進庫的'物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①收貨單或發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

        ②收貨單或發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

        ③對進庫品已損壞的不驗收;

        ④檢查收入物品的生產日期與外包裝,是否驗收根據具體狀況而定。

        (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量填寫驗收單,一式四份,其中一份留底備案,一份留倉庫記賬,一份交物流人員,一份交會計。

        4、入庫存放

        (1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

        (3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

        (4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

        5、保管與抽查

        (1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

        (2)抽查:

        ①倉管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

        ②會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

        (3)對即將過期物品就應及時檢查清理。

        6、物品出庫

        (1)領用物品計劃或報告:

        ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

        ②倉管員將報來的計劃按每一天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取;

        (2)發貨與出庫

        ①各部門各單位的出庫一般要求專人負責;

        ②領料員要填好出庫單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

        ③出庫一式三份,領取人自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;會計一份,憑單記明細賬;

        ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

        7、盤點

        (1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

        (2)將盤結果列明細表報財務部審核;

        (3)盤點期間停止發貨。

        8、建立檔案制度:

        倉庫檔案應有出庫單、入庫單和實物明細賬簿。并且按月分類妥善保存。

        1、物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證。

        3、庫管要嚴格把關,有以下狀況時可拒絕驗收或入庫:

        a)未經總經理或部門主管批準的采購。倉庫管理制度及流程。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)與要求不貼合的采購物資。

        4、因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填"入庫單"。

        糧食儲備庫財務管理制度 14

        一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次,上下午各一次。

        二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。

        三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

        四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。

        五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。

        六、脫崗:工作時間內,保管員務必堅守在自己的.工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。

        七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,務必拒絕供應商請吃請喝,務必拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規者,每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的,扣罰當月工資并立即開除。

        八、下列行為,每次罰款5元:上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

        糧食儲備庫財務管理制度 15

        為規范倉庫物資收、發、存等活動的有序進行,確保倉庫物資安全完好,特制定本制度。

        一、物資的驗收入庫

        1、物資到貨后,庫管員依據經審批過的請購單上所列的名稱、規格、數量進行核對、清點,經使用部門或請購人員(檢驗人員)對質量檢驗合格后,方可入庫。

        2、對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經檢驗人員、采購人員簽字后,庫管員持一聯做帳,采購人員持一聯做請款報銷憑證,倉庫主管科室持一聯備查。

        3、庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

        a)未經領導批準的采購。

        b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

        c)質量不合格、不符合使用要求的物資。

        d)其他與要求不符合的采購物資。

        4、因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并經檢驗人員對質量檢驗合格后及時補填入庫單。

        二、物資的領發

        1、庫管員憑領料人出具的經部門領導審批過的領料單如實領發,若領料單上部門領導未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發放物資。

        2、同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守”先進先出”的原則領發物資。

        3、領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者;倉庫常備物資低于經核定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導核準,局領導審批后交采購人員及時采購。

        4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行為。

        5、以舊換新的物資一律交舊領新。

        三、物資退庫

        1、由于各種原因導致領用的物資退庫,應及時并辦理退庫手續(紅字領用單),紅字領用單須經退庫經辦人員簽字確認。

        2、廢舊物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進行查驗后,入庫并做好記錄和標識。

        四、倉庫臺賬管理制度

        1、建立臺賬,臺賬內容包含物料代碼、物料名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等,單個物料的計量口徑要一致;

        2、臺賬分類,臺賬的物料分類有很多方式,有按用途分類的',如辦公用品、工程維修用品等;有按材質分的,如金屬、非金屬等等;

        3、每天根據出入庫情況及時、準確地在登記臺賬;

        五、物資保管

        1、物資擺放要有固定的地點和區域,以便于尋找,消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應放得遠些(如集中放在倉庫某處);

        2、盤點分日常盤點、定期盤點、不定期盤點和抽查盤點。

        2.1、日常盤點是庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因并更正;

        2.2、不定期盤點是指根據實際需要組織的不定期盤點,不定期盤點的范圍一般是局部盤點,必要時也可進行全部盤點;

        2.3、定期盤點是指每月末、季末和年末進行的盤點,定期盤點的范圍是全面盤點;

        2.4、盤點報告,不定期盤點和定期盤點應出具盤點報告(另附表)。

        六、庫房管理規定

        (一)庫房物品存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。

        (二)嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確,不得隨意涂改。

        (三)嚴格執行出入庫手續,物資出庫必須填寫出庫單。

        (四)庫房物資未經允許不得外借,特殊情況須由局領導批準,并辦理外借手續。

        (五)每月需對庫房進行盤點、整理,對帳實不符及時上報,不得隱瞞。

        (六)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

        (七)庫房內嚴禁吸煙,禁上明火,禁止無關工作人員入內。

        (八)因管理不善造成物品丟失、損壞,物品管理人員應承擔不低于物品價值20%的經濟損失。

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