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      公司報銷制度

      時間:2024-10-05 10:11:36 制度

      公司報銷制度范本(通用10篇)

        在充滿活力,日益開放的今天,越來越多人會去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編整理的公司報銷制度范本,歡迎閱讀與收藏。

      公司報銷制度范本(通用10篇)

        公司報銷制度 篇1

        1、私車公用車貼方案:每公里2元,事先申請;報銷時,需注明私車公用理由,如:帶貨、有客戶、緊急成行,等等;日期、起點、終點、公里數;

        2、請客戶吃飯:150元/位,例如:來客戶四人,加你五人,最多可報:150*5=750元;報銷時,需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務;

        3、所有出差需郵件預申請,報預算,包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的.某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得報銷;

        3.1、出差(指上海以外地區)飯貼為:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允許報),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果請客戶或客戶請,這餐補貼不能計入的;

        3.2、住宿費:300元/晚;北京、廣州、深圳,400元/晚;二人同性成行,為標準雙人房,無預先申請批準,只能報一間;

        3.3、公司已為所有員工買了保險,包括意外險,其他未經預申請批準的個人保險,一律不得報銷;

        4、報銷匯總單需對應每張報銷單據。

        公司報銷制度 篇2

        第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條公司鑰匙的保管

        公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

        第四條采購物品的`付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

        第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

        第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

        第八條報銷

        1.報銷時間:每周及每月按規定時間報銷費用。

        2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,總經理審批簽字后方可發放其款項。

        公司報銷制度 篇3

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的.差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

        公司報銷制度 篇4

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規定及借支流程

        第一條借款管理規定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

        (三)借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準;

        (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        第二條借款流程

        (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)支票或現金。

        (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第二條費用報銷的一般規定

        (一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        (三)按規定的審批程序報批。

        (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批→到出納處報銷。

        第四條差旅費報銷制度及流程。

        (一)費用標準:

        交通工具:根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

        住宿標準:根據當地消費標準情況具體而定;

        出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

        (二)費用標準的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發票。

        2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。

        3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

        4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

        (三)報銷流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

        3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,總經理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第五條電話費報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的`報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

        2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。

        (二)報銷流程

        1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執行。

        2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

        3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

        4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

        5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

        第六條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規定。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據、出租車票據),在車票背面簽經辦人名字,并由部門經理簽字確認,按規定填好報銷單。

        2.審批:按日常費用審批程序審批。

        3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

        第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1.購置申請:首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數辦公用品由需求人提出,部門經理批準。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

        第四部分附則

        第一條本辦法中未做出規定的,按照公司的有關規定辦理。

        第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

        第三條本辦法自20xx年6月1日執行。

        公司報銷制度 篇5

        一、總則

        1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

        2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

        二、出差審批

        1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

        2、出差審批權限:

        (a)分管經理出差由總經理審批;

        (b)部門負責人出差由分管經理或總經理審批;

        (c)其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。

        三、差旅費支出內容及標準

        (一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的'差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

        (二)往返出差地點交通費標準

        1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

        2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

        3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

        (三)住宿及補貼標準

        1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

        2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

        3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0.9元/公里。

        四、報銷程序

        1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

        2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

        3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

        4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

        公司報銷制度 篇6

        1、目的

        為了加強公司財務管理,強化費用控制。

        2、適用范圍

        公司員工費用報銷管理。

        3、職責

        3.1客服部負責制度的制定;

        3.2各部門負責按照制度執行。

        4、內容

        4.1費用報銷審批權限:

        4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經理審批。

        4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

        費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

        費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

        以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

        4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

        4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

        4.2費用報銷流程:

        4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

        4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的,必須立即報至其部門經理及總經理。

        4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

        4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

        4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

        4.3借款:

        4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

        4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

        4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

        4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

        4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

        4.4重點費用有關規定:

        4.4.1工資:

        4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

        4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

        4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

        4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

        4.4.2交際應酬費:

        4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的`,必須先獲總經理的批準。

        4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

        4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

        4.4.2.4市內交通費:

        (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

        (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

        4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

        4.5費用報銷的有關規定:

        4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

        4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

        4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

        4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

        4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

        4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

        4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

        4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

        4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

        4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

        4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

        4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

        4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

        4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

        4.6關于辦公用品的采購及維修:

        4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

        4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

        4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

        4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

        5、其它

        5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;

        5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

        5.3本規定自簽發之日起實施。

        公司報銷制度 篇7

        1.總則:

        為了充分利用互聯網的信息化運作優勢,提高信息傳遞、處理效率,確保安全;節約公司的快遞成本,規范快遞物品的收發管理,避免造成公司資料的丟失及浪費。

        2.適用范圍:

        本公司所有員工均屬之

        3.定義:

        3.1快遞物品:指員工因工作需要,向外部寄送文件,資料,配件,樣品以及其他貨品等。(銷售儀器和銷售試劑的發貨除外)

        4.組織與職責:

        4.1:值班門衛:負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。

        4.2:物流部:負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。

        4.3:各部門:遞。

        4.4:各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

        5.流程圖:(略)

        6.執行說明:

        6.1快遞的簽收與發送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快

        6.1.1快遞的接收

        6.1.1.1值班門衛收到文件,資料,貨物等快遞物品時,要及時通知轉交給相關部門人員。

        6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收,以備查驗核對。

        6.1.1.3除特殊情況外,如貨物中指定的接收人不在,電話通知本人是否接受,同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。6.1.2快遞的寄發

        6.1.2.1因工作需要,需向外部寄送文件,資料,貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記,經部門負責人審批后交物流部,由物流部聯系快遞公司統一發送。各(需求部門于每日16:30前送至物流部)

        6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的,物流部可拒接受理,對于不合格的件退回發件人。

        6.1.2.3快遞公司的選擇:選擇的原則是合理、負責任、低成本;寄件人必須根據所寄物品的性質,合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司,以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

        6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明收件人姓名,地址,所寄物品名稱,以及快遞承運單位及快遞單號,以備查驗核對,如資料登記不清或不完整者,物流部有權要求當事人將資料完善,對于無故拒不按要求填寫,且物流要求無效者,物流部有權拒發該物品,并將情況報備部門負責人處理。

        6.1.2.5填寫快遞單:用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料(地址、收件人、聯系電話、郵編等)。

        7.寄件相關規定:

        7.1.1物件分類:A類:緊急件;B類:貴重件(如票據、證件、貴重配件或物品等)類:普通件(如資料、文件、普通配件等)類:;C;D普通信函、賀卡等。

        7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發順豐快遞發EMS或順豐快遞34CD發一般的'快遞公司郵政(發平信)

        (物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格,供參考選擇)

        7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司(非順豐快遞),若是特急件貴重配件或物品,方可選順豐快遞等郵寄方式。

        7.1.4嚴禁公費寄私人物品,一經發現按該單快遞費的10倍處罰。

        7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠,外派人員必須選擇有資質能出具發票的快遞物流公司。

        7.1.6寄回公司的物品,由寄件人直接付款,物流部自本通知發出之日起將不再支付快遞公司到付付款,公司任何人不得選擇到付付款方式,否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。

        7.1.7如發生物流部提貨寄回公司物品(含退換、返修儀器及試劑)產生的費用,動用到物流部備用金的,將歸各業務部門費用核算。

        8.執行時間:凡以往發文與本文不一致的,以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。

        公司報銷制度 篇8

        為認真執行上級的財務報銷規定,合理使用經費,特制定以下報銷制度:

        一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領導批準報銷,借款或一次報銷達5000元以上者,須經校長審批簽字后,方可報銷。

        二、會計人員必須按照國家統一的會計制度的規定,對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統一的`會計制度的規定更正、補充。

        三、報銷的原始憑證,必須真實可靠內容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經辦人,否則會計人員有權拒報。

        四、報銷、借款單據經會計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應當另開收據,不得退回原借款單。

        五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計及出納人員的責任,情節嚴重的,將依法追究責任。

        六、因公需要借款的,必須填開借款憑據,注明用途,差旅費借款后在回校后一周內必須報帳,購物的應在借款后30日內報帳,否則從本人工資中扣回。

        七、科室領導應嚴格控制支出計劃,各項目金額應在計劃內使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買,由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。

        八、凡學校職工出差,不報出租車費,住宿費按實際住宿票所開天數在限額內報銷,無填制住宿天數的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

        九、各科室不得私設小金庫,亂收費,收入及時上繳財務,支出憑據報銷,不得坐支現金。

        十、招待費必須經辦公室辦理,校長審批后方可報銷。

        公司報銷制度 篇9

        第一條:為了嚴格公司管理制度,合理控制公司經營費用,根據公司經營活動的特點,特制訂制度。

        第二條:費用報銷的控制原則:計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最后的審核批準。

        第三條:費用的控制實行計劃管理,由需要支付費用的部門或個人先行填寫“用款申請單”,列明:費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素,先報部門經理審批同意后,報總經理審批,待取得總經理簽署同意的“用款申請單”后方能執行。

        第四條:費用發生過程中,原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行,并互相監督和共同承兌相關責任。

        第五條:費用發生過程中,當事人應充分取得費用的相關單據,如:合約或協議、合法的票據等,如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出,公司原則上不予以承擔,由當事人自行負責。

        第六條:費用發生完畢后,當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類,采用公司統一印制的“費用報銷單”規范粘貼,粘貼過程中應區別費用性質(如:交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼,便于歸類計算和整理。

        第七條:當事人在填寫“費用報銷單”時,應遵照“實事求是、準確無誤”的原則,將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全,并簽署自己的'名字,交共同參與的人員復查,并請其在證明人一欄上簽署其姓名。“費用報銷單”的填寫一律不允許涂改,尤其是費用金額,并要保證費用金額的大、小寫必須一致,否則無效。

        第八條:當事人應將填寫完整、附件齊全的“費用報銷單”和已經審批過的“用款申請單”一起送交本部門經理進行審批,部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查,部門經理審查無異議后,應在“費用報銷單”部門經理一欄簽署審批意見并簽署部門經理的名字。

        第九條:當事人將取得經過本部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”送交財務經理進行審批,財務經理應重點對“費用報銷單”后所附的原始發票和單據進行合法性審查,對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議后,應在“費用報銷單”財務部門一欄簽署審批意見并簽署財務經理的名字。

        第十條:當事人將取得本部門經理、財務部門經理審批簽署后的“費用報銷單”以及原審批的“用款申請單”一起,通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處,由總經理進行最后的審查和審批。總經理一般僅從“費用報銷單”的形式要素上進行審查,看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議后,在“費用報銷單”總經理一欄簽署審批意見并簽名。

        第十一條:當事人取得審批齊全的“費用報銷單”以及“用款申請單”后,應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金,出納人員應對“費用報銷單”進行審核,重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法,審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤后方能付款。

        第十二條:本管理制度的制訂、修改和解釋權屬于公司董事會。

        第十三條:本制度經公司董事長審批簽署實施,修改時亦同。

        公司報銷制度 篇10

        第一部分 總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條 本制度適用公司全體員工。

        第二部分 借支管理規定及借支流程

        (一) 出差借款:出差人員憑審批后的《借款申請表》按批準額度辦理借款,出差返回10個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二) 其他臨時借款,如業務費、備用金等,事情辦結后應及時報帳。

        (三) 借款未還者原則上不得再次借款,年底未還且不能說明原因的,將從工資中扣回。

        第三部分 日常費用報銷制度及流程

        第一條 日常費用主要包括:差旅費、電話費、交通費、辦公費、業務招待費、維修費、水電費、低值易耗品及備品備件、資料費等。

        第二條費用報銷制度

        (一)報銷人根據原始發票、出差申請等有關手續填寫費用報銷單,簡述費用內容或事由,按單據要求項目填寫完整,財務依據審批完整的報銷憑單支付現金,如在財務有借款會計辦理銷賬手續。

        (二) 報銷人原則上必須取得相應的合法票據(國家稅務局印制的發票),如有特殊情況需說明原因,對于無法取得發票的單據必須由對方單位蓋章或簽字,報銷單上注明附件張數。

        (三) 審批流程:

        主管部門經理審核簽字→財務部門支付現金

        第三條 各費用標準

        (一) 差旅費報銷標準:

        職務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用

        一般員工 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天

        項目經理 火車硬臥(長途汽車) 元/天 元/天 元/天

        總經理及以上 火車、飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷

        差旅費標準的`補充說明:

        (1) 住宿費報銷時必須提供住宿發票,實際發生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

        (3) 伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

        (4)出差到公司施工現場或公司駐點(辦事處)的,公司不再補發住宿、伙食補助。

        (二)電話費報銷標準

        公司級領導 每月每人 元

        工程項目主管 每月 元

        電話費報銷標準的補充說明:

        電話費報銷時必須提供發票

        (三)辦公用品、低值易耗品等報銷制度

        管理規定: 為有效利用辦公資源、倡導節約、合理控制辦公費用,由各部門按需申請,公司辦公室負責統一購買、領用、保管,此工作指定專人負責。物品購回后執行登記、領用制度。

        (四) 招待費報銷制度

        如因公司業務需要宴請客戶,經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。一般工作招待用餐原則上不超過每人50元的標準(含煙酒)。公司遇特殊業務、大額招待費必須由公司領導出席(或授權他人),此類招待費可據實報銷。

        第四部分工地人材機支出及固定資產購置報銷財務制度

        (一)材料費:材料費是指在施工過程中直接發生的以及有助于構成工程實體的材料,包括主材、預制構件、施工設備、耗材等,2000元以上的材料需上報總經理審批,月底根據實際消耗的材料據實支付。(二)人工費:人工費是指直接施工人員(不包括機械操作人員)的工資、獎金。人工費工資部分按施工人員的實際發生數支付。

        (三)機械費:每月底根據取得的機械修理費、材料配件費、燃料費、機械臺班的使用費等情況據實支付。外部施工機械,由項目經理根據施工班組簽字的清單,編制“機械臺班單”轉給財務部入賬。

        (四)公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理

        固定資產:單位價值在2000元以上,使用期限一年以上的設施、設備、機械、車輛、不動產等。

        (1)購置固定資產,經辦人或部門主管必須事前爭得公司領導同意(或電話申請),取得同意后方可進行。

        (2) 資產購回后,財務部憑購物發票或財產收入驗收單辦理報銷手續,工程部門登記臺帳。

        (3) 資產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由工程部門辦理,送財務部備案。

        (4)財產的清查、盤點。 公司工程部門應定期進行財產清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查, 財產盤點清查后發現盤盈,盤虧和毀損的,均應書面說明虧損原因,對因個人失職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任。

        (5) 凡已達到自然報廢條件或不能正常使用的固定資產,工程部門應上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。

        (五)加強對費用的總額控制,嚴格制定各項費用的開支標準和審批權限,財務人員應認真審核有關支出憑證,未經領導簽字或審批手續不全的,不予報銷,對違反有關制度規定的行為應及時向領導反映。

        第五部分 附則

        第一條本制度解釋權歸公司財務部。

        第二條本制度自發布之日起生效。未盡事宜由公司另行文補充規定。

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