1. 圣石小子粤语,别样幸福全集,箭在弦上大结局,我想打死你,星光灿烂猪八戒,菲律宾美人鱼50集国语,神探夏洛克 第四季,市委书记晚上不打招呼调研被拦

      費用報銷管理制度

      時間:2023-01-07 04:21:06 制度

      費用報銷管理制度范本(通用14篇)

        在當今社會生活中,很多場合都離不了制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的費用報銷管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      費用報銷管理制度范本(通用14篇)

        費用報銷管理制度 篇1

        1.總則

        1.1為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

        2.成本費用的核算管理及報銷流程

        2.1本公司按照資金實際支出的方法計算成本。

        2.2成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用。公司制定合理完善的定額費用和報銷制度,本公司的管理費用、財務費用,都要按規定進行明細分類核算。

        2.3有關費用報銷程序和標準的制度

        2.3.1現金借款簽批流程:

        借款人填寫《借支單》→主管領導審核簽字→副/總經理審批簽字→到出納處辦理借款手續領取現金。

        2.3.2審批權責規定:

        2.3.2.1借款人根據事項填寫《借支單》,經各級審批后提交出納支取現金或以打卡方式支付;所有借款,需由所屬部門主管審核簽字同意后,報請副/總經理審核簽字,然后到出納處辦理借款手續。

        2.3.2.2借款原則:前款不清后款不借,特殊情況特殊處理。借款應是因工作需要的工作經費,而非個人私事。一切個人私事均不可作為借款的理由。特殊緊急事情需經總經理批準。

        2.4費用報銷

        費用是指各職能部門發生的差旅費、辦公費、業務招待費、公務交通費等日常費用支出。其中差旅費、餐費等臨時性的借款,必須由經辦人員填寫借支單,寫明時間、地點、申請金額、用途,按程序審批后借款。借款人員完成公務后須及時辦理報銷清帳,在10天內不報銷者,財務部有權從借款人員的稅后工資中扣回。

        2.4.1日常費用簽批流程:

        按公司規定發生日常費用支出,取得合規的'正式發票→報銷人填寫《費用報銷單》將發票及其他應備資料粘貼于后→驗證人簽字→部門主管簽字→出納審核簽字→副/總經理批準→出納處辦理報銷手續、領款→領款人簽字。當月發生的費用應在當月報銷,超期10日逾期報銷的按報銷總金額的30%從本人工資中扣除罰款。

        2.4.2出差費用簽批流程

        出差人員依據實際出差情況如實填寫《出差費用報銷單》將發票及其他應備收據貼于其后→部門主管審核簽字→交財務部出納審核簽字→副/總經理審核簽字→出納處辦理報銷手續→領款人簽字。(住宿、餐飲、路橋費、車票等均應為正式發票。一般收據或手寫憑據一律不予報銷)。

        2.5私車公用費用補貼簽批流程

        私車車主憑辦公室等部門匯總的當月《私車公用里程表》,依據補貼標準填寫費用報銷單填寫《私車公用里程表》公里數→副/總經理簽字→出納處辦理領款手續→領款人簽字

        2.6審批權責規定:

        2.6.1報銷人填寫《費用報銷單》,后附發票、費用說明資料等,并由同行知情人簽字驗證。

        2.6.2部門主管負責審批,審核相關內容的真實性和準確性。

        2.6.3財務人員審核數量、單價、金額及日期,出差費用需審核出差標準,補貼等費用發生

        需有驗證手續。后交出納負責辦理后續審批手續;出納仔細審核單據填寫規范性、合法性及金額的準確性。并報總經理或副總經理審批。

        2.6.4總經理或副總經理審批同意后,出納負責辦理后續付款手續,并按財務要求進行備案。

        2.6.5付款原則:誰領款誰簽字。附:圖(財務費用報銷流程圖)

        費用報銷管理制度 篇2

        為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費制度:

        一、公出人員交通費

        1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。

        2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

        3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人,另外加收的.空調費不計入座位票價之內。

        二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。

        三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。

        四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節給予50元以上的處罰。

        五、本制度自8月1日起執行,以前有關規定與本規定有抵觸的,均按本規定執行。

        費用報銷管理制度 篇3

        一、總則

        1、為加強公司差旅費管理,規范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。

        2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

        二、出差審批

        1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

        2、出差審批權限:

        (a)分管經理出差由總經理審批;

        (b)部門負責人出差由分管經理或總經理審批;

        (c)其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。

        三、差旅費支出內容及標準

        (一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的.差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。

        (二)往返出差地點交通費標準

        1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。

        2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。

        3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。

        (三)住宿及補貼標準

        1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。

        2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。

        3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0。9元/公里。

        四、報銷程序

        1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。

        2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。

        3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;

        4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。

        費用報銷管理制度 篇4

        第一部分總則

        第一條為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想,合理控制費用支出,特制定本制度。

        第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況,將財務報銷分為日常辦公費用、差旅費用、借款等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

        第三條本制度適用公司全體員工。

        第二部分借支管理規定及借支流程

        第一條借款管理規定

        (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款,出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。

        (二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。

        (三)借款銷賬規定:借款銷帳時應以借款申請單及實銷票據為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的`,須經主管領導批準;

        (四)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

        第二條借款流程

        (一)借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。

        (二)審批流程:主管部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批。

        (三)財務付款:借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

        第三部分日常費用報銷制度及流程

        第一條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件等。在一個預算期間內,各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

        第二條費用報銷的一般規定

        (一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

        (二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據;嚴格按單據要求項目認真寫,注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

        (三)按規定的審批程序報批。

        (四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

        第三條費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請→部門經理審核簽字→副總經理復核→總經理/財務審批→到出納處報銷。

        第四條差旅費報銷制度及流程。

        (一)費用標準:

        交通工具:根據交通情況及項目需求緊急情況而定;

        住宿標準:根據當地消費標準情況具體而定;

        出差補貼:原則上每人每天不低于50元,特殊情況可酌情增加;

        (二)費用標準的補充說明:

        1.住宿費報銷時必須提供住宿發票。

        2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準。

        3.宴請客戶需由部門領導批準后方可報銷招待費。

        4.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用,但出差補貼正常支付。

        (三)報銷流程

        1.出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差申請單由部門經理簽字→副總經理復核→總經理審批。

        2.借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。

        3.返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,總經理/賬務審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

        第五條電話費報銷制度及流程

        (一)費用標準

        1.移動通訊費:為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,具體標準見行政部相關管理制度規定。

        2.固定電話費:公司為員工提供工作必須的固定電話,并由公司統一支付話費。

        (二)報銷流程

        1、公司人力資源部每年初(10月1日前)將本年度員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部,若次年沒有新標準出臺,一律按上一年度執行。

        2、財務部通知員工于每月下旬(25日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

        3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

        4、員工到財務部出納處簽字領款(次月5日前)。

        5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續,若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因,特殊情況報總經理批示處理辦法。

        第六條交通費報銷制度及流程

        (一)費用標準:為了兼顧效率與公平的原則,員工的交通費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,特殊情況可以申請公務車或乘坐出租車,乘坐出租車需要保存相應車票,具體標準見行政部相關管理制度規定。

        (二)報銷流程

        1.員工整理交通車票(含公交或地鐵票據、出租車票據),在車票背面簽經辦人名字,并由部門經理簽字確認,按規定填好報銷單。

        2.審批:按日常費用審批程序審批。

        3.員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

        第七條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

        (一)管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理,集中購置,并指定專人負責。

        (二)報銷流程

        1.購置申請:首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求,其它特殊少數辦公用品由需求人提出,部門經理批準。

        2.報銷程序:報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單),按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部,按日常費用報銷流程付款。

        第四部分附則

        第一條本辦法中未做出規定的,按照公司的有關規定辦理。

        第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。

        第三條本辦法自2012年6月1日執行。

        費用報銷管理制度 篇5

        為加強本公司分析核算,規范財務制度及出差的使用原則,提高資金的使用效率,保證出差人員在出差期間工作與生活的需要,本著“保證必須,勤儉節約”的指導思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

        一、職責

        1、各業務負責人對各項業務的合理性、可行性、部門費用控制負責。

        2、財務部對各項費用票據的`合法性以及費用的預算控制管理負責。

        二、借款及報銷原則

        1、借款依據及還款時間要求

        借款類型借款依據還款時間

        投標保證金招投標邀請函招投標結束一個月內

        履約保證金合同復印件合同規定期限

        租房押金合同復印件合同規定期限

        差旅費借款出差借款單出差結束后一個月內

        其他借款合同復印件、單筆專項業務費用審批單及預算明細表等借款之日起一個月內

        2、出差人員預借差旅費應保證專款專用,不得私自挪作它用。原則上部門經理以上一律不準預借差旅費。

        3、其他借款支出,實行單筆總經理審批。

        借款審批權限

        序列業務審批人業務終審人財務終審人

        銷售(含銷管)銷售副總總經理財務經理

        服務(含售前、實施、服務)服務副總

        運營(含財務、人力行政、市場)總經理

        各業務部業務部負責人

        4、前款不清,后款不借。除未到期的保證金、押金外,如有未清帳借款,不得再進行下一筆借款,特殊情況由總經理審批。

        5、財務部定期對業務借款進行清理,未按照規定時間還款的,對借款人按借款金額10%罰款。

        6、報銷時限

        (1)差旅費報銷時限為出差返回后兩周內,不得逾期。如逾期報銷,則按逾期10元/天扣減出差費用。

        (2)交通及移動通訊費按季度報銷,次季度的首月,必須將該季度的費用報銷完畢,逾期不予報銷。如:6月報銷4—6月交通費及3—5月通訊費。

        (3)招待費及會議費等報銷時限為此項業務結束后兩周內,不得逾期。并且報銷時需相關業務負責總經理簽字。

        (4)所有報銷單據,超過3個月期限,將不再予以報銷,請務必及時報銷。

        三、差旅費報銷標準

        1、往返交通費

        人員類別飛機火車輪船長途汽車

        總經理經濟艙實報經濟艙實報

        其他人員特批二等座、硬座、硬臥特批實報

        (1)一般員工可乘坐火車硬臥及硬座、長途汽車、輪船三等艙。出差人員白天乘車超過12小時或晚上乘坐火車的,可購買同席硬臥車票,乘坐火車超過13過小時可乘坐飛機,但特殊情況下如需乘坐火車軟臥、輪船二等艙,飛機(僅限于經濟艙),須事先經總經理審批同意。

        (2)公司已經統一為員工購買商業意外保險,因此不再承擔個人購買的意外保險費用。

        (3)同一地區不同城市之間的往來,只能乘坐長途汽車或火車,嚴禁乘坐出租車,否則不予報銷。

        (4)外地交通費20元/天,不到20元,據實報銷;超標,按20元/天報銷,天數計算同補助天數。

        2、住宿費

        (1)住宿費用為標準間費用,同時出差的同性人員需同住一個標間,報銷時應注明,如住宿費由一人報銷,則需要另一人簽字證明。但如果客戶提供住宿,則不予報銷住宿費用。

        (2)住宿費用報銷標準:濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿標準200元/天。若住宿超標,則超標金額自行承擔。

        (3)住宿發票必須真實并且帶有當地稅務或財政監制章(沒有稅務或財政監制章的住宿發票或收據無效)。無住宿費發票或發票與住宿地不符者,住宿費用自理,一律不予報銷。

        3、出差伙食補助

        (1)出差伙食補助標準60元/天(試用期補助標準減半,30元/天),其中50元/天(試用期20元/天)的補助需自行找票。(此處補助標準60元/天,僅為舉例用,各地出差補助標準,單獨郵件發送)

        票據要求:會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票(只限本公司員工)、圖書費、印刷費、服務費(只限于IT服務業)、小額郵費,打車費、月票費、電話費(只限本公司員工)及定額電話費票據等,長條交通票每次報銷補貼時只限用一張,此類票據不準連號(發票連號包括同一本上的發票),不得使用招待及禮品發票。并且發票必須是當年發票。

        (2)參加會議、培訓以及陪同客戶參觀出差不享受出差補助。

        4、票據規范要求

        原始票據必須是符合稅務規定的正規發票,票據完整,內容填寫清晰有序,具體要求如下:

        (1)單位名稱要填寫“用友軟件股份有限公司濟南分公司”,機打發票單位名稱手寫無效,除非發票票面標示“除單位名稱外手寫無效”。

        (2)金額的大小寫要相符,字跡要清楚。

        (3)日期填寫完整,發票日期要與實際業務日期一致。

        (4)開票方發票專用章或財務專用章(必須是全章)。

        (5)發票項目必須與業務相符,內容填寫清晰有效;

        (6)財務部有查驗票據真偽的義務及權利,有權拒絕假偽票的報銷。

        (7)因個人原因丟失報銷票據,不可用其他票據抵報,費用自行承擔。

        (8)外包付款取得發票為地稅發票,如:實施、開發、服務。營業稅改增值稅地區必須提供增值稅專用發票。

        5、報銷單據填寫規范

        (1)報銷單據選擇:參照網上報銷系統(網址:xx),交通、通訊記入日常費用,其他費用全部記入項目費用中。(除交通、通訊暫緩報銷外,其余費用暫采用手工報銷)

        (2)報銷粘貼順序:自上而下,自右而左,按票據類別,實際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷清單列示在最后一頁。

        (3)大寫數字提示:零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。

        (4)報銷單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆,并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。

        (5)如有替代發票情況,支出憑單上按自找發票填寫報銷內容,原始票據與替代票據分別粘貼,并在《禮品、車費報銷清單》上列清真實業務情況。補貼請自行找票,所找發票不可是一本上票據或連號票據,否則將從報銷單據上直接扣除此金額。

        (6)出差補助每天按10元累計填寫到“出差補助金額”中,其余填到“其他”列中。若無補助,則“天數”列不準填寫。

        (7)出差過程中發生的招待費等,應單獨粘貼報銷。

        6、其他相關規定

        (1)出差天數計算:自開始出差之工作日起到回公司工作之日,連續計算天數后減一。

        (2)出差過程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷,如因業務需要確需發生此項費用,必須事先向尹總審批,并單獨粘貼支出憑單報銷。

        (3)員工出差期間,因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用,均由個人自理。

        (4)出差中途除因病、遭意外災害或因實際需要由部門經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則公司不予報支差旅費,并視情節輕重對其進行通報批語、扣發工資、直至辭退等處理。

        (5)各部門經理和財務部有權對虛報嫌疑的報銷申請提出質疑并查驗原始單據,經查屬實,財務部有權拒絕報銷本次發生的所有出差費用;如果多次出現同類問題,財務部有權直接扣除相關報銷款,并報公司總經理,公司視情節輕重進行通報批評、扣發工資、直至辭退等處理。

        (6)票據超過三個月期限,視為自動放棄報銷,公司不再給予報銷。

        (7)集團培訓:先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔,則首先需xx審批然后登陸如下網址:xx填寫申請(具體操作,請參照“機構(xx)消費卡充值申請說明”文檔),并經財務審批后,直接打印審批單自行去集團卡務中心辦理入住或退卡手續即可。(卡務中心周六、周日不辦公,消費卡用完后請自行到卡務中心退掉。)

        (8)支持費用:報銷時一并提供被支持方財務總監及總經理簽字確認的《支持費用確認單》,并執行濟南公司標準。(由于傳真件無法長期保存,請自行復印)

        集團支持本公司項目時,則首先需總經理審批,然后報財務經理審批即可,否則不予報銷。

        (9)新入職員工第一次報銷時,務必提供報銷卡號及具體開戶行名稱。

        本制度自公布下發之日起執行,解釋權歸財務部。

        費用報銷管理制度 篇6

        一、目的

        為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節約用成本,特制訂本制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于市場部及其它相關部門。

        三、出差管理

        1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經部門經理同意后,報市場總監批準(可電話確認)。

        2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

        四、差旅費

        差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

        1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

        2、特殊情況,經公司領導批準后,可選擇飛機。

        3、違反公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

        4、市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。

        5、員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

        6、員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。

        7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。

        五、備用金管理

        1、根據工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據實際城要確定,由總經理簽批。

        2、備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。

        3、對于長期占用備用金的,財務部將從員工的'個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。

        六、報銷管理

        1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

        2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。

        3、單據報銷規定填寫和粘貼方法:

        差旅費報銷單

        a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

        b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

        費用報銷單

        a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。

        b、粘貼注意事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵,但需要票據背面注明情況。

        c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

        此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。

        費用報銷管理制度 篇7

        一、總則

        1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

        2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。

        3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

        二、報銷標準

        1、出差工資

        按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

        2、出差住宿費

        (1)住宿費憑住宿發票,按實際自理住宿天數,按25元/天計算報銷,超標準的,超出部分自理。客戶單位提供住宿的,無住宿補助。

        3、交通費:

        (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

        (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經總經理批準方可報銷。

        (3)市內公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據實報銷。

        (4)乘飛機需事前申請,得到總經理許可方可報銷。

        4、生活補助

        客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

        5、電話補助:領隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話費補助的,需提供話費發票。

        6、出差補貼:領隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

        7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

        8、行政、采購、辦公人員出差:

        按領隊標準報銷差旅費。

        9、總經理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

        三、差旅費報銷程序

        1、所有報銷由返回日起10日內應報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

        2、出差人員如有上次預支費用未結清者,本次預支財務部不予辦理。

        3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,

        4、出差人員返回公司后,應憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當次出差工作內容與現場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務表上簽字。

        5、嚴禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

        6、員工返回公司后,憑辦公室已經登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

        7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務室報賬

        四、差旅費票據要求

        1、報銷原始憑證以正式發票為準,如遇有特殊情況,只能收據代替的,應在收據上蓋業務單位公章和聯系電話號碼,以及開票人以備核查。

        2、有往返車票以外的交通票據時,應列出行程詳單,填寫《票據清單》,對每一張交通票據做出說明。

        3、發生零星采購,需取得正式發票,如遇有特殊情況只能收據代替的,應在收據上蓋供應單位公章和聯系電話號碼,以及開票人,以備核查。采購需要一人采購,一人驗收,在票據上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責帶回公司倉庫驗收。

        五、其他要求

        1、工程服務領隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關機及其他不暢通情況,取消當日電話費補助,并按次罰款10元/次。

        2、報銷應遵循實事求是,嚴禁弄虛作假,如有發現,取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

        3、現場施工、售后、技術指導等現場服務人員在工作時間內,必須著本公司工作服,工作鞋。

        4、當天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

        5、員工近地出差,應事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應當日往返,不得無故逗留,一經發現,取消其所有津貼。

        6、出差的行程路線須符合近路與經濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的.費用,且多行走的天數按曠工處理。

        7、出差期間,若發生招待費,須事先征得總經理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

        8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔,請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經允許中途回家的員工,當次出差往返路費全部由該員工本人承擔。

        9、所有票據,由經手的員工本人報銷,他人不得代報。

        10、出差期間,若需向客戶單位借領工具物品,必須填寫《物品支領單》,注明用途及結算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

        11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經允許做私事,按曠工處理。

        12、施工及售后服務出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經總經理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

        13、出差員工出差期間如遇工資調整時,結算工資時分時段計算。

        14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

        15、與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據清單》。

        費用報銷管理制度 篇8

        為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。

        1、借款報銷的審批權限

        1.1公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

        1.2員工出差預借差旅費應填寫“借款單”,并注明借款事由及行程,按規定程序報批后,到財務部門預借差旅費。

        1.3員工出差返回后,填寫“費用報銷單”,按規定的'時間及審批手續到財務部門報銷。

        2、員工差旅費報銷標準。

        2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。

        2.2出差住宿費報銷標準:(元/人/天)

        技術部:住宿費80元/2人/天;100元/3人/天。

        2.4出差補助標準

        外出員工每人每日補貼20元,6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元;如有特殊情況需請客戶吃飯,事先與公司聯系后,給予30元/人的標準。

        2.4.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。

        2.5員工出差交通報銷標準

        2.5.1員工出差乘坐交通工具:公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。

        2.5.2員工長途出差交通費,經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經總經理批準后,方可報銷。

        2.5.3員工在本市內出差,只報銷公交車票公交車票。無特殊情況,不得報銷出租車票。

        3、員工差旅費報銷規定:

        3.1住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付。

        3.2膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。

        3.3交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。

        3.4短途出差不享受住宿補助。

        3.5長途出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。

        3.6員工出差返回后于一周內報銷,報銷時間為每周一及每五,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。

        3.7超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。

        3.8財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公

        費用報銷管理制度 篇9

        第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

        第二條公司鑰匙的.保管

        公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

        第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

        第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

        第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

        第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

        第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

        第八條報銷

        1.報銷時間:每周及每月按規定時間報銷費用。

        2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審核,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審核確認無誤后交至總經理,總經理審批簽字后方可發放其款項。

        費用報銷管理制度 篇10

        1、目的

        為了加強公司財務管理,強化費用控制。

        2、適用范圍

        公司員工費用報銷管理。

        3、職責

        3.1客服部負責制度的制定;

        3.2各部門負責按照制度執行。

        4、內容

        4.1費用報銷審批權限:

        4.1.1公司的費用開支均由各部門經理負責審核,財務核實,但最終批核權由總經理審批。

        4.1.2如遇總經理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:

        費用在300元以下的,經部門經理審批后,財務可予以先行報銷;

        費用在300元以上的,先由部門經理向總經理報告,再由總經理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務人員先行處理。

        以上兩種情況,財務部出納必須待總經理回來時,再將有關單據交給補簽。

        4.1.3具審批權限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用由其上級主管負責簽批。

        4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。

        4.2費用報銷流程:

        4.2.1當費用發生后,受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續,再送往財務審核,超出三天的費用不予報銷,責任自負。

        4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據,重點要審查其內容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續是否完備無缺,有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時,財務應當拒絕受理,并退回當事人重新辦理。情節嚴重的`,必須立即報至其部門經理及總經理。

        4.2.3由部門經理審批無誤后,經財務審核無誤的單據,應由財務送給總經理審批。

        4.2.4財務在收到經獲總經理批核的單據時,應在一天內,足額地支付有關款項給受款人,并在費用報銷單上簽收。

        4.2.5受款人到財務處領取款項,在收款時,應當面點清款項。

        4.3借款:

        4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。

        4.3.2借款時寫清借款的理由或用途,當日借款金額在300元(含)以內的經部門經理審核。借款金額超過300元時,除完成以上程序外,還須上報至總經理報準后方可支付。

        4.3.3借款人在辦妥相應的事項后,應及時辦理報銷手續,盡快與財務結算清楚。

        4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時,財務有權拒付二次借款。

        4.3.5當借款人不及時結清借款之項目時,財務有權從薪資中抵扣。

        4.4重點費用有關規定:

        4.4.1工資:

        4.4.1.1每月15日為職員薪資發放日。

        4.4.1.2薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當月不發放薪資,計入下一個月薪資內。

        4.4.1.3客服部在每月5日前,將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。

        4.4.1.4財務在每月13日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經理簽批。

        4.4.2交際應酬費:

        4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應當掌握分寸,發生金額在100元以下,事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經理的批準。

        4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內,如發生額在500元以上的,必須有證明人簽字。

        4.4.2.3一次發生的交際費,必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。

        4.4.2.4市內交通費:

        (1)因公事外出的車費可實報實銷;但必須注明起止地和事由。

        (2)交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主;

        4.4.2.5出租車費一般不予報銷,但特殊原因需打出租車時,應事先經部門經理同意方可。

        4.5費用報銷的有關規定:

        4.5.1每次報銷費用,必須在事項結束起3日內,特殊情況一周內完成,過期財務可不予報銷。

        4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫,具體要求如下:

        4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫:

        4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。

        4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫:

        4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫:

        4.5.2.5附件張數按所附單據數量填寫:

        4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:

        4.5.2.7發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷憑證”;

        4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;

        4.5.3如填報未符合上述要求,財務部有權要求經辦人重新填報。

        4.5.4所有費用報銷,必須憑“發票”或“收據”為原始憑證,如確實無法取得原始票據的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據的原因。

        4.5.5如遇有票據丟失的,將視同沒有發生費用,相關的損失由票據丟失人承擔。

        4.5.6所有票據必須真實,如發現作弊時,財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。

        4.6關于辦公用品的采購及維修:

        4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員,由客服部進行審核匯總,上報總經理審批。

        4.6.2客服部根據審批采購計劃,填寫“借款單”,到財務借備用金采購。

        4.6.3所采購的物品必須統一保管,領用物品時填寫領用表。

        4.6.4辦公設備的維修,要求事先申請到客服部備案,由客服部負責,請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權自行處理。

        5、其它

        5.1本規定由客服部制訂并歸口管理;

        5.2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂;

        5.3本規定自簽發之日起實施。

        費用報銷管理制度 篇11

        一、目的

        為規范財務管理,合理控制公司費用,適應公司持續穩健發展的需要,根據國家相關財稅法規和公司財務管理制度,特制定本管理制度。

        二、適用范圍

        本制度適用于集團公司和下屬各分、子公司。

        三、費用的定義

        費用的定義為:為公司經營或銷售商品提供勞務發生的一切相關支出。

        四、管理原則

        公司各項費用支出管理以“真實合規、預算控制、分級管理”為原則,在因公必需、從嚴從儉、保障工作正常開展的前提下,盡量控制費用、壓縮開支。

        真實合規指各項費用開支所對應的經濟業務必須合法合規、發票等單據必須真實準確。

        預算控制指公司所有費用開支必須在公司批準的費用預算額度內;遇到預算編制前提變化等特殊情況需超預算開支的,必須事先辦理預算追加手續;遇緊急情況,可由公司總經理批準先行支付再補辦預算追加手續。否則,財務部不予支付。

        分級管理指按照費用開支類型和每筆金額大小確定業務的重要性水平,根據重要性水平適當分級授權,逐級審批。

        五、報銷及審批流程:

        1、公司高管的報銷由財務會計審核,總經理審批后報銷。

        2、總經理助理的報銷,歸屬于日常行政費用的由財務審核,主管副總審批后報銷;歸屬于各區域銷售費用的由財務審核,區域分管副總及總經理審批后報銷;歸屬于公司總部的銷售費用由財務審核,總經理審批后報銷。

        3、銷售人員的報銷由財務審核,分管副總及總經理審批后報銷。

        4、集團總部其他人員的報銷由部門領導及主管副總審批,財務審核后報銷。

        5、集團總部直轄各區域,分、子公司人員的報銷由各區域主管副總審批,財務審核,公司月度核算報銷。具體流程為:

        5.1各區域,分、子公司行政助理(兼當地出納)需協助財務部做好費用單據的整理及初審工作。

        5.2費用發生后,員工需即時在OA系統內提交《費用報銷單》或《差旅費報銷單》。

        5.3員工打印報銷單,粘貼發票,遞交行政助理初審發票。行政助理按公司的財務規定和報銷規定初審,各區域主管副總審批通過后,將紙質報銷單據郵寄到上海總部財務部,財務部審核無誤后,公司統一付款至行政助理處。

        5.4行政助理負責將款項分發給具體報銷的員工。

        6、非集團總部直轄各分、子公司(包括研發中心)的人員報銷,由各分、子公司總經理審批,財務主管審核后報銷。

        六、費用報銷管理規定

        1、經辦人需持合法、有效的原始單據,經分項整理貼好,在OA系統上填寫相應的費用報銷單或差旅費報銷單,經財務部審核、最終審批人審核批準后辦理報銷和對外結算。

        2、報銷單填寫完成并提交后,將報銷單打印,將對應的發票粘貼在報銷單之后,以便財務審核,未經粘貼或粘貼混亂不符合規范的報銷單據,財務有權拒收。

        3、用于報銷的發票要求

        3.1必須是從主管稅務機關領購、印制的發票,包括增值稅專用發票(以下簡稱:專用發票),機動車銷售統一發票,增值稅普通發票(以下簡稱:普通發票),國稅通用機打發票,或者由財政部門監制僅供行政事業單位開具的行政事業收費收據。

        3.2發票抬頭應為公司的規范全稱,不能使用簡稱。專用發票的抬頭、稅號、地址、開戶行及賬號應當與公司開票信息一致。普通發票的抬頭、稅號應當與公司開票信息一致。專用發票和普通發票出現公司名稱、稅號等納稅信息錯誤的,一經發現后退回。

        3.3所開具的發票號碼應與稅控機打印出的號碼一致,如有串號、錯號視為無效發票;所開具的發票內容打印缺失、遺漏、嚴重錯位視為無效發票;發票上未加蓋發票專用章、或所加蓋發票章與實際開票單位不符、模糊不清視為無效發票。如有以上發票,應退回重開。

        3.4稅務機關代開的普通發票無需加蓋代開單位發票專用章,須加蓋稅務機關代的開發票專用章,否則無效;稅務機關代開的增值稅專用發票須在發票的備注欄上加蓋代開單位發票專用章。開票單位名稱與發票專用章一致。

        3.5電子發票與紙質發票具有同等法律效力。報銷時使用電子發票,需注意兩種版本格式。舊版:電子發票票面上印有“貨物或應稅勞務、服務名稱”的,“銷售方”需加蓋發票專用章。新版:電子發票將“貨物或應稅勞務、服務名稱”欄次名稱簡化為“項目名稱”,取消了原“銷售方:(章)”欄次,即無需加蓋發票專用章。以上兩個版本的電子發票均為有效發票。注意:報銷電子發票必須同時提供源文件(PDF或OFD格式),并將源文件命名為“發票號_開票日期”,上傳至OA系統以便財務歸檔。

        4、增值稅專用發票在報銷時需單獨提交報銷單報銷,不得與其他普通發票混在一張報銷單上。專用發票粘貼時只需將發票聯粘貼在報銷單上,抵扣聯無需粘貼,用別針夾在報銷單后面即可,發票聯和抵扣聯的票面需保持整潔、無折痕、無破損。

        5、招待費用的開支必須本著真實、合理、節約的原則,原則上公司高管及銷售人員方可報銷招待費;公司其他員工日常工作中確需要招待宴請的,需經主管領導事先同意,在一定的標準內據實報銷;員工出差期間的招待宴請,需經主管領導事先同意,由員工隨同《差旅費報銷單》一起提交《費用報銷單》報銷。

        6、餐飲招待費只需開具增值稅普通發票。酒店住宿如有餐飲費發生,單獨開具餐飲費普通發票,不得與住宿費開在同一張發票上。

        7、公司車輛汽油費統一使用油卡充值,汽車維修及保養等費用需要事先申請。

        8、日常采購(如辦公用品及工程零星采購)須事先申請,具體流程請參見《采購管理制度》。日常采購的報銷,現金報銷的填寫《費用報銷單》,非現金支付方式的填寫《費用付款申請單》。付款申請需同時提交發票。

        9、日常采購必須單獨提交報銷單報銷,物品采購不得與其他費用報銷混在一張報銷單上

        七、差旅費用管理規定

        1、出差的定義:員工因工作需要離開單位所在地的城市(市級行政管轄區域)到其他地方工作,視為出差。

        2、員工出差需要有經部門領導審批后的《派工單》或《商務派遣單》方可生效。

        3、因工作需要出差到外地,憑《派工單》或《商務派遣單》填寫《借款申請單》可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在五個工作日內報銷,否則不予新增借款,在一個月以內未結清借款的,財務人員在發工資時從工資中結清借款。

        4、差旅費報銷,不僅要有合法的'報銷憑證及填寫規范完整的《差旅費報銷單》,還須關聯相應的《派工單》或《商務派遣單》以及用戶簽字的《派工工作紀錄表》。

        5、出差報銷按單次出差費用統計報銷,不可將幾次出差的費用混貼在一張報銷單上。

        八、其他規定

        1、原則上員工報銷不可跨月度,每月報銷一次,特殊情況下需部門領導同意,但不能超過一個季度(三個月)。跨年度的發票原則上不予報銷,確因特殊情況當年無法及時報銷的,經主管領導及財務審核批準并提交書面情況說明后準予報銷,但最遲不能超過次年1月15日。

        2、報銷的時間要求:

        2.1集團總部及直轄各區域:上海屬地的人員報銷需在每月28日之前將報銷單據交到財務部,其他屬地的人員報銷需在每月25日之前將報銷單據寄到上海總部,以便及時審核報銷。

        2.2其他獨立核算的集團總部非直轄子公司按子公司的的實際情況確定具體的報銷時間。

        3、為了分清責任,進行部門及區域核算,不同崗位人員的報銷費用不得混淆在一張報銷單上,每個人只能報銷自己權限范圍內的費用。

        4、對所有報銷內容,相關審批人員必須就其真實性、合理性及必要性結合公司各項規章制度進行審核審批;對所有報銷票據,財務部門有權依據相關法規及內部財務管理制度通過各種渠道查詢其是否真實合法。

        5、員工應按照實際費用發生的情況,提交真實的《費用報銷單》或《差旅費報銷單》,嚴禁虛報。一旦查實有虛報的情況,屬于重大違紀,第一次違紀,全公司通報批評,罰款2000元。第二次違紀,開除處理。

        九、附則

        1、本制度的最終解釋權及修改權歸上海輝電電力設備工程有限公司;制度的制定、解釋、修改等工作由財務部負責。

        2、本制度自2022年1月1日起生效,原《費用報銷管理規定》和《員工出差管理規定》自動失效。

        費用報銷管理制度 篇12

        總則

        為規范公司財務管理制度,更好地發揮監督職能,達到強化內部財務管理,加強成本費用控制,保證獎金合理使用的目的,讓各項成本費用開支在預算范圍內做到必要、合理、節約、有效,使賬務工作更好地服務于公司管理,結合公司具體情況制定本辦法。

        1、本辦法適用于公司全體員工。

        2、發生各類費用、支出事項,應及時辦理財務手續,取得或填制真實、合法、完整的.原始憑證,并及時送交財務人員。

        費用報銷、支出審批人員和審批權限

        公司總經理為公司各類費用、支出事項的有權審批人。各部門在預算范圍內的費用、支出事項須由經辦人員報部門主管核實,再報行政辦公復核,后經總經理批準后才能辦理或執行。未經總經理批準的任何費用由支費人個人自理。

        費用報銷、支出審批程序

        1、合同或采購經辦人員應按照合同約定的付款方式和付款時限,填寫《用款申請單》并由部門負責人員審查,行政辦公室復核,總經理批準后,財務人員安排資金付款。

        2、費用報銷審批程序

        費用報銷時,經辦人按規定的格式粘貼原始憑證并選擇填寫《費用報銷單》或《用款申請單》等,由部門負責人核實費用并確認簽字,后交行政辦公室復核,后經總經理審批同意后付款,付款后將憑證交由賬務人員歸檔。

        3、員工因公借款審批程序

        (1)借款人填寫借款申請單,參照費用報銷審批程序進行審批;

        (2)借款申請單送財務人員復核,如果借款人以前欠款已清償完畢,準予借款,堅持“前不清,后不借”。

        (3)因公出差的借款人,在返回公司后的5日內報賬并結清余款;其他借款人在業務完畢后的三日內結清借款。

        (4)出差費用報銷項目:交通費、住宿費。(如需其它項目支出須經部門負責人或總經理同意后方可使用,未經審批的支出由經辦人承擔。)

        有關規定

        1、費用發生時,應取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據。

        2、原則上當月發生的費用當月內報銷,當月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當月內報銷的費用,必須在次月初起三個工作日內完成報銷手續。

        3、員工因公借款且在借款發生費用報銷時應先沖借款,直至沖完借款為止。

        費用報銷管理制度 篇13

        一、費用報銷票據要求

        1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。

        2、發票抬頭必須填寫公司全稱,即“xx有限公司”,不得多字、少字或錯字。若是定額發票,票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。

        3、發票日期與費用報銷日期應大體一致,一般不得跨年度報銷。

        4、發票內容應與真實的業務一致,不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。

        5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營范圍一致,且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務,不能開具概括性的商品或者勞務名稱,如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多,可以如上述開具,如“材料一批”、“辦公用品一批”,但應付“明細清單”,詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額并加蓋發票專用章或財務專用章,并不得出現“衣服”、“皮包”、“手表”、“禮品”等個人生活用品。

        6、發票金額大小寫必須一致,數量、單位、單價必須匹配。

        7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”,用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致,并與相關附件的單位名稱相符。

        8、發票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫,有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備注的可以再其它單據上注明。

        9、除財務部門監制的行政事業單位收費收據外,其他收據原則上不能作為報銷憑證。

        10、不符合以上要求的`票據,公司財務部有權退回當事人,并要求其重新提供合法有效的票據。

        11、發票必須真實有效,不得虛開、代開的發票或有意取得假的發票、作廢發票及失效發票。

        二、憑證填寫及票據粘貼要求

        1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。

        2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫,不得使用圓珠筆填寫。

        3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚,不得涂改。報銷金額必須保持大小寫一致,填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“?”),其余位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“×”、“——”、“0”、“另”等符號表示。

        4、費用報銷所附票據(面積小于報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上,不得直接粘貼到費用報銷單上,不得以印制的未報廢報銷單據作為粘貼單。

        自制粘貼單大小與報銷單一致,上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度,并且平鋪粘貼,具備層次感,不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單,每張粘貼單上單據數量要適度,并保持單據平整,厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小折疊好,個票據不得突出于粘貼單和費用報銷單之外。

        5、寬度、長度不一致的票據盡量分開粘貼,不同金額的票據分類粘貼,便于核實。

        6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2厘米范圍內不得粘貼有實質內容的票據),一方便裝訂后查閱。

        7、不符合以上要求的,公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報,且不論是否通過相關審批流程。

        三、報銷費用時間規定

        1、一般性的費用報銷,原則上在業務發生后1個月內到公司財務報賬。

        2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢,不得無故將費用延后。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢,一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的,如無特殊原因公司財務部有權拒絕。

        四、費用報銷所需附件

        1、辦公費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規普通發票

        (3)申購單

        (4)如果匯總開具辦公用品發票,必須附詳細清單

        (5)大額采購需要附采購合同,定點采購可簽訂期間合同,合同應交公司財務部備案

        (6)驗收單或入庫單

        2、通訊費

        (1)費用報銷單

        (2)通訊發票

        3、差旅費

        (1)差旅費報銷單

        (2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等

        (3)出差申請單

        4、車輛費用

        (1)費用報銷單

        (2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船稅等于車輛有關的發票。

        (3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。

        5、業務招待費

        (1)費用報銷單

        (2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作

        為業務招待費報銷

        (3)按月結算的需附消費清單(備案)

        6、其他費用報銷

        (1)費用報銷單

        (2)相關業務證明

        (3)與經濟業務吻合的正規票據

        上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的,一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。

        五、本規定自發行之日起執行,由公司財務部負責解釋和修訂

        費用報銷管理制度 篇14

        一、費用管理細則

        (一)差旅費、交通費

        1、出差申請與批準

        員工因公出差必須按要求填寫《出差申請單》(格式見附件2)和《借款單》,分別按要求注明出差目的、行程路線、預計時間、預借款額及預計還款日期,由部門經理和主管領導簽字批準后,分別轉交公司人資行政部及財務部作為員工出勤以及差旅費借款、報銷的依據。

        2、出差借款

        2.1出差人員憑批準的《借款單》作為差旅費借款依據。

        2.2財務對個人出差借款的執行原則為:前款不清,后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事項,待結清后才允許再次借款。

        2.3個人借款金額原則上不超過本人月度工資;新員工(處于見習期的員工)借款金額原則上不超過1000元;如有特殊用途超支借款,須經總經理簽字特批。

        3、費用報銷

        3.1銷時間:原則上每周一、周六報銷(特殊費用隨時報銷)。市場人員因出差產生的相關費用要求一周一報。

        3.2報銷標準:見附件1《差旅費報銷標準》

        3.3票據的管理:

        3.3.1出差人員憑取得的車票(含船票、機票)、住宿或會務發票、其他票據(不含保險費單據)報銷;取得的票據須為本次出差實際發生的,并且符合國家規定的正規發票。

        3.3.2出差人員在報銷時,票據粘貼要規范整齊,粘貼順序為:車(船、飛機)票、住宿發票或會務票據、其他票據(不含保險費單據)并注明單據張數;車票有日期、起始地點的可直接粘貼,無日期、起始地點的要注明。報銷時須后附經公司人資行政部標注具體返回時間的《出差申請單》,以便計算相應出差補助。

        3.3.3公司駐外辦事處人員往返總部,參照出差人員的報銷規定外,需另在車票后注明往返是由。

        3.3.4下列單據不準報銷:白條、收據、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據、涂改的單據、未蓋章的發票等。

        3.3.5出差人員住宿費標準按《差旅費報銷標準》規定執行,發生的住宿費在標準范圍內據實報銷,超標準部分原則上不予報銷(特殊情況必須經公司總經理特批);如出差單據丟失,責任自負。

        3.3.6購買車票、飛機票、船票發生的.訂票費,憑合法有效票據據實報銷;退票費原則上不予報銷,特殊情況由公司總經理特批。

        3.3.7出差人員出差期間可乘坐的交通工具標準根據附件1《差旅費報銷標準》執行。特殊情況需要升格使用交通工具的,應報公司總經理審批通過后執行,否則一律按可乘坐的交通工具最低費用標準報銷。

        4、出差補助:

        根據出差天數,按照《差旅費報銷標準》中的補助標準執行,超過部分原則上不予報銷。

        4.1伙食補助:

        4.1.1出差(市區以內不按出差計算)來回時間不超過8小時的,只報車票,不享受伙食補助,但可以按公司規定的午餐標準(10元/日)領取補助。

        4.1.2出差人員外出參加各類會議(培訓)時,如會議(培訓)費中包含食宿費,則不再報銷住宿費及會議(培訓)期間的伙食補助。

        4.1.3差人員出差期間如有招待,每招待一次扣減半天的伙食補助,招待費用與差旅費同時報銷。

        4.1.4無特殊原因不得單獨報銷異地招待費用。

        4.1.5未出差期間,相關人員凡是中午有招待需求的,一律不再享受午餐補助(10元/日)。

        4.1.6出差人員連續乘火車超過12小時或夜間(晚八時至次日凌晨七時)連續乘火車超過6小時且未坐臥鋪者,補助20元,不再享受伙食補助。

        4.1.7員工10:00以后出差或16:00以前返回的按半日計算當日補助。

        4.1.8享受出差伙食補助的不再享受公司午餐補助。

        4.2交通補助

        4.2.1出差人員帶車出差,報銷時不計算市內交通費。

        4.2.2出差人員出差期間發生交通費,按照《差旅費報銷標準》的交通補貼額在標準內據實報銷,超標準的不予報銷;若未發生交通費則不予享受交通補貼。

        4.2.3原則上不報銷出租車費;特殊情況需要報銷出租車費的,在單據后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。

        (二)業務招待費與外聯費

        1、業務招待費是指各單位為滿足經營或管理需要而發生的業務招待支出。

        2、招待費開支標準

        2.1渠道客戶只提供工作餐,按20元/人標準控制;上游供應商一般按50元/人標準控制,重要客戶按80元/人標準控制;

        2.2所有招待與外聯費用,需事前以書面或短信形式向總經理申請同意,不得擅自決定;

        2.3招待前,自購煙、酒、茶葉,未經總經理批準不得在酒店消費煙、酒、茶葉。

        2.4招待金額超過200元的,需提供酒店菜單。

        3、單據審核

        3.1招待費報銷須取得符合國家規定的正規發票(發票抬頭需填制公司全稱);如就餐地點無法提供有效發票,需提供收款收據,若合理合規,報銷人需以其他合格的正規招待發票抵頂但同時附就餐說明。

        3.2報銷時要后附公司總經理簽批的《招待費用審批單》(見附件3)。

        3.3對丟失發票或取得假的發票一律不予報銷,責任自負。

        (三)手機電話費

        1、報銷范圍:手機費只報銷正常的月租費、包月費、市內通話費、長途電話費、漫游費、短信費、功能費(含來電顯示費)等,除此以外,如:SP信息費,互動視界費、滯納金等其他費用一律不予報銷;

        2、經批準報銷手機費的人員,所報手機費發票顯示的姓名應與本人一致;如不一致必須事先在財務部門備案,否則不予報銷。

        報銷手機人員因換號一個月發生兩次交費時,除按規定在財務辦理變更備案手續外,兩號相加報銷費用不得超出本人月度預算規定的標準。

        3、手機話費單據必須為正規的話費發票(采用預付費方式交納話費的單據不作為報銷的憑據),手機費報銷額度以話費發票顯示的實際發生費用為準,繳費額度不作為報銷額度。

        4、報銷額度的管控:

        業務人員的手機費報銷額度按“預算額度*上月度指標完成比例”進行管控;職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。

        5、報銷人員使用的手機,不得與家庭電話和親友電話捆綁消費,一經發現將其所有報銷的話費全部收回,并處以20%的罰款。

        (四)車輛費用

        按《公司車輛使用管理規定》執行。

        二、費用報銷流程

        經辦人填寫報銷單——>部門負責人審批——>會計主管審核報銷憑證——>財務負責人審批——>總經理審批——>出納審核并付款——>經辦人簽字領款

        三、費用預警的管控

        公司財務部門對超預算費用的支出與報銷實施預警服務,對于違反財務紀律以及相關制度的費用支出與報銷,公司財務人員有權拒絕支付并向公司總經理匯報,由公司總經理安排調查核實,并依據調查核實結果做出相關處理。

        對有質疑的單據,財務可請示總經理后視情況處理。

        四、罰則

        1、對違反招待相關規定的,將由公司總經理視情況具體處理;情節嚴重者將給予消費金額20%的處罰。

        2、對違反報銷時限規定的,按20元/單處罰;累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。

        3、市場崗位不提交市場周報者,將不予簽字報銷。

        4、報銷人無視公司報銷制度,弄虛作假,虛假報銷,除不予報銷外,另給予100元處罰;其業務上級受連帶責任,給予50元處罰。

        五、本規定由公司財務部負責解釋,自下發之日起執行,其他與本規定相抵觸的條款廢止。

      【費用報銷管理制度】相關文章:

      費用報銷管理制度09-03

      費用報銷管理制度05-24

      公司費用報銷管理制度10-31

      公司費用報銷的管理制度04-07

      企業費用報銷管理制度08-30

      費用報銷管理制度15篇03-31

      業務費用報銷管理制度01-01

      費用報銷制度11-03

      費用報銷管理制度(通用16篇)04-23

      差旅費用報銷管理制度06-15

      主站蜘蛛池模板: 白蛇:缘起电影| 爱你没商量| 五号特工组2 电视剧| 暴躁46集全集免费观看| 十大奇冤 电视剧| 刚结婚陪部长出差的日子观看| 男人和女人一起愁愁愁愁电视剧免费观看| 九天玄帝诀| 锦绣繁华电视剧免费观看全集高清 | 花房姑娘第三季全集下载| 欧洲超级杯| 意大利《女军医》免费| 电视剧明天我不是羔羊| 我要看熊出没之| sw-137| 变形金刚2百度影音| 担保韩国电影| 私人女性监狱美国电视剧完整版观看| 没有罩子的瑜伽老师| 家庭教师之| 《家庭矛盾》3麦乐迪| 烈火英雄电影| 翘臀等你来上| 月代头布丁| 朋友的名义| 法国少女农场高清在线看| 美人谋电视剧免费观看| 农民伯伯下乡第五部| 被学生下药的女教师在线观看| 兰州老街的瓜| 唱k小鱼仙粤语| 夏至未至豆瓣| 状志凌云满天星无删减版| 亲爱的自己全集在线观看| 木下檀檩子电影在线| 无耻第三季在线观看免费完整版| 单身即地狱综艺在线观看 | 长公主和她的男宠们吃个菠菜卷| 男生女生一起努力愁愁电视剧在线观 | 瓜达卢佩的玫瑰女邻居完整版| 特利迦奥特曼全集免费观看| 美乃雀免费在线电影| 罗马帝国艳情史 下载| 潜伏土豆网在线观看| 温暖的僵尸百度影音| 纵情欲海1| 修理工的艳遇在线观看| 十大rko| 荒岛女儿国电影在线播放| 婚姻保卫战6| 《性男按摩师》电影在线观看 | 木鱼天学生的妈妈双字九字| 契约宠妻:总裁超会撩全集免费| 我爱hk开心万岁国语| 呼玛县| 钻石豪门剧情介绍| 蒋玲玲版《渔夫的荒野史记》完整版 | 速度与激情7完整版国语| 岸边露伴一动不动 忏悔室| 映山红简谱| ed2k 学生| 大头儿子小头爸爸第一部| 黑白配免费播放高清中文版电影| 未满十八岁禁入视频网站在线观看 | 乌云之上电视剧免费| 激情从| 《公的浮之手中字》免费| 妓女院的中国姑娘在线观看| 深圳第一现场在线直播| 斗罗大陆140| 缘之空2| 十二使者全集免费播放| 老湿第10部| 老虎和兔子| 虎鹤妖师录| 我邻居的老婆3韩国电影| 美丽水蜜蜂| 无尽情爱双男主泰剧在线观看| 沙漠女性治疗营播放| 银娇在线| 男女愁电视剧高清在线观看| 如来神掌国语| 女销售的秘密韩国电影 | 北京炸鸡加盟| 公之孚中字13| 龙珠大魔免费观看| 私人女性监狱免费观看地址| 中国达人秀街舞卓君| 最强车模| 飞极速在线电视剧大全| 立案侦查高清| 爱情综合症泰剧| 红衣小女孩在线观看完整恐怖版| 朴亚珍《隐身帽子》短剧免费观看| 李采潭主演的电影在线视频播放| 私人女性监狱电视剧完整版观费| 婚前试爱粤语| 山顶的屠房| 宋茜尼坤我们结婚了| 浪子回头电视剧| 命运印度电视剧| 禁止的爱善良的小姨子免费观看| 星辰变第6季在线观看完整版| 只是结婚的关系免费看24集| 欧美506070| 大侦探福尔摩斯| 需要爸爸播种英文免费看| 哥布林杀手动漫| 警察故事3 超级警察| オアシス| 幸福密码| 非亲兄弟演员表| 著名导演韦廉病逝| 张警官| 周弘版全集高清在线观看| 江湖儿女免费| XL司令印度| 晚娘国际版| 吕良伟版包青天| 釜山行2在哪里可以看| 黑白配免费观看大全在线播放| 化学女老师| 《东北警察故事3》| 一起愁愁愁免费观看在线播放| 巧奔妙逃高清完整版| 赤板栗电影完整版| 徐若瑄终极猎杀| 女保镖满天星在线播放| 一个好妈妈的HD3中字| 少年派2在线播放| 花咒电影| 家族掌门:继承大权完整版观看| 1986《牙医姐妹》在线看 | 《还珠格格》第三部| 蛟龙行动hd国语版免费播放| 神雕无人机| 心迷宫电影| 京香视频| 第8个嫌疑人观看完整版 | 奔跑吧 第八季 2024| 石狮影视论坛| 方托马斯| 单身女王| 修理工的艳遇完整版| 电影追影| 人猿泰山hr版1995| 小敏家电视剧免费版全集在线观看| 妻子做社长秘书偿还债务| 法证先锋5大结局| 一起嗟嗟嗟30分钟免费观看电视剧| 四月一日灵异事件簿·继动漫| 伦理片高压监游完整燃| 爹地追来了:妈咪快跑全集免费| 三千世界影院| 妈妈的职业电影免费版观看| 明日之子乐团季| 法国色情巜情欲含苞待放| 善良的嫂子3在线播放| 我的美女房东免费观看| 雍正王朝56集免费带字幕| 大笑江湖土豆网| 大头儿小头爸爸第二部| 胜女的代价3| 千人斩在线观看| 夫妻那些事全集免费观看电视剧| 秀才爱上兵剧情| 《今夜不设防》电视剧| 大博弈电视剧免费播放| 盲心贵女短剧在线观看免费全集| 深圳倡导下周居家办公| 霍比特人1意外之旅| 养女大结局| 山村老尸第2季在线观看高清免费| 一夜新娘第三季高清免费观看| 古战场传奇第一季完整版| 不忠诱惑| 樱桃电视剧全集百度影音| 星球大战3百度影音| 年轻漂亮的妺妺2电影| 灵魂注入动漫免费完整版| 黄金瞳免费观看完整版| 金瓶梅3d国语完整版| 米西亚品牌| 高达00剧场版粤语| 家花自有香| 贪婪欲望岛| 猫和老鼠陕西方言版全集| 总裁的小甜妻全集免费| 我的姐妹免费观看| 电视剧软弱全集免费观看| 突围行动国语| 萝莉的时间| 更衣人偶坠入爱河樱花动漫| 正是青春璀璨时| 本乡爱,二阶堂梦| 爱情有烟火全集免费观看| 萨迪1980满天星在线看| 万里归途电影抢先看| 《睫毛膏4》美国电影| 电视剧门第下载| 美国十次| 韩国电影禁止的爱完整版在线观看| 美丽水蜜蜂第一季免费观看| 飞虎出征电影| 《伊波拉病毒2》未删版| 法国电影《Cleves》| 安姨《房屋售楼员》电影| 恋爱暴君1| 《千金与佣人》| 樱花动漫免费观看完美世界| 女员工5的付出中字| 长江七号国语免费观看| 罗马帝国艳情史| 糖葫芦西施| 俘虏之锁| 一艳九鼎| 参谋不带长| 夫人大可不必电视剧免费观看| 只是结婚的关系免费观看电视剧| 我们的父辈完整版免费观看| 牵牛的夏天第二部| 播放去年夏天| 极度召唤未删减| 儿媳妇的味道伦理片| 《爱丈夫更深爱着公》主演| 她来自胡志明市第二郡| 不完美的她免费观看| 香港小姑娘一级电影| 下一站说爱你| 视频列表--天美 - 17| 徐若瑄 终极猎杀| 黑白配在线观看完整版免费高清一百| honeygirl| 双人调情按摩术在线看| 无接触洗车机| 木下檀檩子在线观看免费完整版电影 | 七品芝麻官| 《心不由己》| 且试天下电视剧在线观看完整版 | 需要爸爸的种子在线美国观看 | 《美容院1:特殊待遇》| 熊出没之重返地球免费观看完整版| 非诚勿扰于之飞| 电影美丽的小蜜桃| 八仙饭店2埃博拉病毒 | 男女一起愁愁愁在线观看全集高清开下载| 上海上海电视剧| 法国电影《卖百科全书》在线| 朋友的姐姐2016| 《社长夫人》天使萌剧免费观看| 电视剧狂飙全集在线观看| 《丰满的女学生3| 情逆三世缘结局| 《需要爸爸种子》英文翻译怎么写| 陷阱韩国版在线看| 美容室的特殊待遇| 《发财日记》免费观看| 满天星HD版女超人在线观看 | 高清良药苦口 第一季未删减| 七大罪在线观看免费全集动漫| 天网追踪电视剧| 房奴试爱电视剧全集完整版| 小泽玛利亚 qvod| 黑白配高清国语免费视频| 乐队的夏天第三季在线观看| 私人女子监狱法版剧情介绍| 火山高校国语| 非诚勿扰百度影音| 《英雄》电影完整版| 且试天下电视剧免费观看全集| 欢乐家长群免费观看| 谍海计中计在线观看| 商丘新闻| 清华少儿英语| 插曲的痛60集全免费播放剧情介绍| 在线免费观看斗罗大陆| 在姨母家的客厅免费| 天空电影在线观看免费完整版| 《部长来我家》日剧| 二婶电视剧在线观看| 纯情罗曼史2| 人鱼小姐国语版全集| 黄yyid| 撕开胸罩一边亲一摸| 黑蝴蝶刘敏涛免费观看全集| 电影《千金与佣人》免费观看全集 | 加里森敢死队| 同学的妈妈| 胜者即是正义2| 惊声尖叫6电影| 王野微博| 魔道争锋| 盲探电影| 幸福小丈夫全集| 电影《法国空少》完整版| 窃听风云3| 僵尸道长1粤语| 健身小辣椒J3被草| 本乡爱拍的电影| 女子在足浴店被技师弄晕| 卖楼小姐的秘密| 樱井梨亚| 爱情不设限第一季无删减版在哪看| 印度电视剧新娘国语版全部| 《甜蜜家园》电视剧| 《朋友夫妇:交换》3| 流星蝴蝶剑电视剧| 21世纪爱情性格指南全| 生化危机4高清在线观看| 日本jizz视频| 俄罗斯免费伦理电影需要爸爸的种子| 南城县| 《我爱的女人》完整版| 兔子帮19| 《你在等什么》西班牙电影 | 特区打工妹| 爱的躯壳 下载| 女人生殖下面欣赏SAWW性| 遗失的世界| 澳门风云2国语| 惊天激战高清在线观看| 徐静蕾称代孕正常| 绽放电视剧全集免费观看| 1—5集国语版普通话| 《外出》2015版| 俘虏之锁1~4集免费观看中文版| 人间烟火1-40集免费看| 《特别的酒店》免费观看中文版| 米奇妙妙屋第二季10| 少林寺传奇2电视剧| 风水弃少:改运旺家全集免费| 北斋漫画在线观看完整版| 本相爱在线观看| 丰满女教师BD高清| 韩国男按摩师| 高山青歌谱| 奋斗吧 少年在线观看免费完整版| 白雪公主韩剧| 女状元:文武双全惊天下全集免费 | 韩剧高级课程完整免费观看| 林宥嘉厦门演唱会| 特殊美容室待遇| 人生若只如初见 奈何情深缘浅| 美国小蜜桃4| 神级选择:每次都选对全集免费| 法国版《女超人:麦乐迪》在线| 裸体之夜| 电影保镖在线观看| 年少有为| 妻子的叛乱国语版| 伦理《生殖按摩》| 泷泽萝拉第二部字幕| 免费看TVB片| 命运连结| 仙逆123全集抢先看| 四个少妇的精油按摩电影| 非亲兄弟电影| 美国式禁忌保罗一家第三集| 我是特种兵之火凤凰在线观看| 欧美1一5普通话| 电影 赎罪| 拜托请爱我动漫在线观看| 法国版《女超人:麦乐迪》是不是黄| 清河绝恋| 凌云志志法国满天星| 七日情电影| 命中婚劫未删减| 驻港部队第23次轮换| 邪王溺宠短剧全集| 你给老子不上班| 《部长出差的日子》在线观看。| 《猎毒人》免费播放| HD版泰山《激战丛林》美国中文完整版 | 电影《和部长一起去出差旅》免费观 | 毒液2电影免费版在线观看| 落跑甜心30集| 《花与蛇5之终极阴谋》 | 法国空乘5完整版在线看| 先生贵姓| 美式忌讳6-10| 修理工的艳遇法国| 劫中劫分集剧情介绍| 七大罪在线观看免费全集动漫| 隐形战队粤语电视剧免费观看 | 当旺老爸| 3d柔铺团之极宝乐鉴宝鉴电影中文百度网盘 | 大汉历史| 上海路炒粉| 卖乐迪女超人| 变形计他乡有爱| 麦乐迪的女超人在线观看完整免费| 李晓鹏的父亲| 伦理厨房与继牳3| 祷告良辰歌| 爱情公寓3 在线| 夏目彩春番号| 阿德龙大酒店| 小小水蜜桃6电视剧| 抹布女电视剧全集| 小樱桃第一部| cekc每1| 苏州河在线观看| 桃子老师和四个学生漫画| 印尼屠杀华人| 古墓兽影在线观看完整| 僵尸脱衣舞娘| 天赐的声音第五季| 仙逆128集完整版高清在线观看| 高清《女囚》电影| 《公与媳》2| 舒淇的献身集| 《【我推的孩子】 第三季》| 凯登克罗斯的电影免费观看| 高清凤仙花未删减| 但愿你所求都能如愿是什么歌| 解冻电影| 妻孑的朋友| 战狼10欧式| 诛仙电影版在线观看| 电锯人樱花动漫| 姐妹牙医无删减版| 疯狂原始人免费看| 刀郎分享新歌《翩翩》| 请和我老公结婚 日剧| 拯救瑞恩| 男女一起愁愁愁高清全集免费| 高清《夕颜》动漫番剧全集| 猎豹突击电视剧| 母亲 日本电视剧 在线观看| 一世好命| 吴健版农民伯伯全集免费看 | 大佛普拉斯| 唯舞独尊mv| 维修工的绝遇2免费看| 电视剧甜蜜完整版免费观看 | 上海女子图鉴在线观看免费完整版 | 亢奋第二季第七集| 我们在线观看免费观看完整版| 韩国 外卖员的特殊待遇| 爱情悠悠药草| 《天海翼和部长一起去出差旅》| 亲爱的孩子| 生死决断秋瓷炫完整版未删减 | 伦理法国护士完整版| 新三国全部95集免费| 蒋玲玲版渔夫的荒野史记蒋玲玲的一| 警方回应知名主持人被曝私生活混乱| 同事三分亲粤语| 高清《极恶老大》| 烟火人家电视剧简介| 双人调情按摩三级片在线观看| 恰好是少年在线观看| 入戏 曹格| 功夫小蝇高清| 胡歌版的射雕英雄传| 天海翼护士在线| 震撼性丑闻| 于田县| 《少女》电影完整版| 《有翡》在线观看免费完整版| XL司令在线观看免费高清全集| 母亲4中字免费完整| 年轻的小瘦子| 电视剧黑狐| 老公不在我和公发| 美国满天星《无法无天》2012| 团建不能停在线观看| 高清《职场妻子的出轨》中语字| 年经继拇中文版| 勇者王粤语| 斗罗大陆全免费观看全集| 犯罪图鉴第二季免费观看完整版| 好想告诉你2动漫| 哇嘎国语电影| 开心魔法粤语| 嘿真不是闹着玩的电视剧| 电影法国航空2| 东北往事2之黑道风云20年| 美国式保罗2越演越烈| 扬剧王瞎子算命| 堕落新娘| 保险推销员2| 灵魂摆渡第三季全集免费观看| 《七根心简》电视剧| 情路婉转云烟散| 胶囊旅馆未删减版樱花| 双人按摩| 风之舞 电视剧| 倒霉熊第八部| 《国风按摩院》麻豆免费观看| 红箭 电视剧| 墓地邂逅2| 潜流电视剧| 我是路人甲电影下载| 麦乐迪在线完整版| 吴谢宇被母亲家属拉黑 | 使命电视剧| 情欲在线| 台剧浪漫女家教免费观看| 正是青春璀璨时| 电视剧沉香如屑免费观看完整版 | 护国战神:卸甲归田当奶爸全集免费 | 短剧爱于燃尽新生免费观看| 正义联盟电影泷泽| 《和部长一起去出差旅》中文| 值得爱电影免费播放在线观看 | 人间正道是沧桑在线看完整版| 吸血鬼的拥抱| 敢死队电影国语版| 小凤新婚下集在线看视频| 高清《钢铁森林》电视剧| 变形记20140623| 夏日福星 电影| 西藏锅庄| 119纳粹集中营电影| 韩国电影后宫| 调包婴儿| 战狼5免费高清版999加拿大版| 北京志宏餐饮公司| 新白发魔女全集| 后院露营第一季未增减 0.0| 原来是老师啊动漫| 轮回电影在线观看免费完整版国语| 母亲爱上儿子同学中文电影| 3d蒲团肉完整版高清| 爱我几何网址| 高清《失窃的女孩》电视剧| 台湾版《荒野渔夫》电影在线观看 | 菠萝蜜菠萝蜜菠萝蜜免费观看| 渣男的本愿真人版| 章小蕙 桃色| 战狼6大牛免费观看| 精忠岳飞69| 掌中之物西班牙电影| 单身公寓电视剧| 电视剧绿萝花免费版在线观看| 美国好人家在线观看| 小炸jackson| 战狼6电影免费播放西瓜视频| 杨幂函数| 品味人生坎贝奇免费完整版| 喜爱夜蒲2高清快播| 北京爱情故事高清完整版| 孤舟电视剧36集全免费播放| 偶像活动stars| 爱我几何手机播放| 饥饿游戏2 星火燎原电影| 偷偷藏不住在线观看电视剧| 壮志凌云女版美国满天星 | 《辞职欢送温泉之旅》日剧| 捉妖记免费观看完整版| 《乾隆王朝》电视剧| 一起愁愁愁免费观看完整版| 银魂188| 电影《渔夫的妻子》赛纶| 精神病患者电影| 仙逆123全集抢先看| 禁忌1| 功夫熊猫2电影| 永不磨灭的番号 高清| 泰剧血脉| 中国电影免费高清观看| 《82板杨敏思版本1-5电视剧免费观》| 梦回大清免费观看全集电视剧| 疯狂鉴宝团| 《束缚游戏》第一季免费观看真人版台漫 | 新警事电视剧| 肯德桑德兰满天星免费观看| 新世纪福音战士新剧场版 破| 蜜蜂总动员国语| 插曲的痛30集全免费播放百度云资源| 你的婚礼电影免费观看完整版| 香港电视剧大全免费观看国语版| 电影云南虫谷| 美人心计8| 做aj的电视剧大全免费观看英国| 时代少年团腹肌合集| 阳刚男孩读后感| 安姨在线| 墓地亡灵| 高胜美歌曲| g点在线观看| 意大利电影此时此刻| 拜托小姐国语| 《落魄贵族琉璃川》动漫全集| 快播云播放| 乘龙怪婿粤语| 战狼6免费观看在线下载| 爱在太空| 决战次时代樱花动漫| 新金银屏1-5美国普通话| 星期五之舞男| 电视剧富贵| 全球高武动漫全集免费| 少女全身体检视频| 李灿森结婚| 罪域11| 总统之夜1997法国版第一季| 老人街头散钱66万无人要| 小阳人前期症状| 龙年档案剧情简介详细| 奇迹少女第三季免费完整版| 康体水疗电影1978完整版在线播放| 还好 璀璨人生| 如此婚姻电视剧免费观看| 被黑人强伦轩在线播放| 游山西村的诗意| 草原牧歌原唱| 普法栏目剧回家11| 重生之锦绣嫡女短剧全集| 阿拉善左旗| 第一集到100集免费酒店| 《隋唐英雄传》| 金基范电视剧| 完美女仆法国满天星| 乡村爱情圆舞曲大结局| 孤注一掷张艺兴在线播放免费| 妈妈的女儿2字ID| 丈夫的上司来家拜访日剧| 她在丈夫身边被耍了| 人是铁饭是钢电视剧| 万里江山入我怀免费观看| 《味道》电影| 哇嘎美国| 海藻的第一次| 车票 电影| 爸爸需要播种在线观看免费高清完整| 艳访吸血鬼| 生死船票| 木下檀檩子在线电影| 《特别的酒店》免费观看中文版全集| 哭悲在线完整观看| 大兵寝室第一季在线观看| 饭饭电影| 午夜0时的吻| 天才碰麻瓜大结局| 银瓶梅电视剧第5集电视剧| 高清《淑女》电视剧| 老严有女不愁嫁片尾曲| 陵水| 赖小子完整版| 三级剧情片| 美人下载| 裂变电视剧全集百度影音| 亲爱的她们| 骸骨骑士大人奇幻世界冒险中| 江河之上电视剧免费观看| 薄暮传说剧场版| 电视剧长安十二时辰| 已婚妇女的下午啥时候上映| 美貌的社长夫人在线观看第三季 | 新神榜 杨戬| 镜双城电视剧在线观看| 神探夏洛克电影版| 菠萝菠萝蜜三级视频| 不扣纽扣的女孩| 辽宁卫视网络直播| 伦理《法国护士长》观看-电影全集HD高清完整电影 | 站台电影| 不能错过的只有你电影免费观看国语| 中字HD的下属| 《楠木邸的神明庭院》| 恐怖照相馆| 游泳教练影院| 宰相刘罗锅40集在线观看| 放荡邻居尤物少妇在线观看| 在线爱我几何女人 | 五十度灰在线未删减在线观看| 韩国关于美容店的电影有哪些| 镜双城电视剧免费观看全集完整版| 反转人生电视剧免费观看完整版| 强奸上门女教师在线视频| 乡间小路简谱| 央视反腐大片| 电影《姐妹牙医》在线观看| 想你17| 3d肉蒲团之极乐宝鉴| 一起愁愁30集高清播放在线 | 《末日降临》动漫全集| 笨蛋测试召唤兽2| 锵锵锵锵锵锵锵锵免费观看电视| 马克达蒙| 你是我的独家意外电视剧免费观看 | 送上司回家,看到上司老婆| 《少林寺》| 罗家英onlyyou| 女超人麦乐迪 在线| 美国达人秀2013| 火影忍者剧场版 忍者之路| 台湾1987满天星杨玉环| 动画片巴拉拉小魔仙| 步步惊心电视剧| 尾崎爱花| 欧美5一10普通话| 维修工的艳遇韩国| 人间风月之百花宫| 国风按摩院在线播放免费观看最新章| 《你是我的荣耀》免费观看| 宝贝计划电影| 法国电影《私人助理》叫什么名字| 甜蜜惩罚无删减无马赛克全集 | 绑架封嘴| xart一hd| 曹查理电影全部免费观看| 太子妃她是隐藏大佬短剧全集| 重燃人生短剧免费观看完整版 | 无颜之月电视剧动漫在线观看| 《岸边露伴一动不动 忏悔室》| 木下凛凛子| 儿媳妇长的太漂亮是什么电视剧啊| 英姿飒爽是什么意思| 镉超标大米| 酒店1—80集免费观看电视剧下载| 心动的信号第七季免费播放| 秘制牛杂配方| jiZz日本| 完全堕落家族动漫免费观看| 朋友的姐姐2016| 新星小镇| xl司令第一季全集在线观看完整版无删 | 电视剧铁核桃| 女神降临第三集| 播种女儿| 埃及皇后2003| 京剧猫第五季之落叶归根免费观看| 年少有为不自卑| 暴躁老妈1-46集全免费观看高清版百度 | 荒野渔夫80版完整版| 擅长捉弄人的高木同学| 邻居寂寞人妻中文字幕| 男人不难嫁| 黑白配国语免费观看高清| 苹果树下| 杀死比尔1完整版电影| 娃娃脸在线观看完整免费高清原声满天星剧 | yellow在线观看| 西安到昆明的火车事故| 高清旁观者未删减| 想明白了再结婚 电视剧| 国产兽皇在线观看| 喜爱夜蒲在线看粤语| 强殖装甲动画| 满天星在线播放| 在最美的时候遇见你| 喜人奇妙夜综艺免费观看| 血滴子快播| 《兄弟换麦子4国语中语》| 《我要再来一次》完整版在线观看| 男生打游戏听出网友病危| 麦乐迪女超人在线观看| 波斯王子| 活佛济公3迅雷下载| 爱的魔力转圈圈泰剧| 惊天大贼王截取了一段| 扈三娘与矮脚虎王英| 我们的少女时代| 夕颜夫人电影| 桑德拉·拉索《满天星》女店主| 电视剧金瓶梅| 女大学生的按摩房| 中文字Dl幕岳 和女电影| 上海出轨女老师| 张志新子女| 女富婆和男教练上演动作大片| 日本空姐2019年上映的电影 | 艳母在线| 暴躁46集全免费剧情| 撕裂记忆体| 女朋友的妺妺HD| 天地无伦完整版| 《美容院:特殊待遇》主演| 四大名捕重出江湖| 高清《怦然与你》电视剧| 女子护卫队满天星1973完整版电影| 经营婚姻电视剧全集| 电视剧私藏浪漫| 电视剧因法之名免费超清观看| 金银梅1-5集免费播放电视剧| 背后的故事新还珠格格下| 农场主和他的三个女儿们| 张强象棋| 金银悔6一10集| 前任四电影免费观看| 合租男女1v1h| 凰图腾电视剧| over flowe| 电影追龙2| 圣斗士混沌篇| 淄博市| 水川堇被义子侵犯无删减在线播放 | 扫黑风暴2021免费播放| 俾鬼捉国语高清| 隐形帽子在线观看| 小池亮介| 樱井利亚torrent| 高清《地狱乐 第二季》电视剧| 《村妓》未删减版| 不惑之旅电视剧| 独一无二在线观看完整版| 宫河家的空腹| 男女在一起愁愁愁电视剧免费观看全集| 青春电影大世界| 婚前试爱国语版| 电视剧问心在线播放| 国语版黑白配高清在线观看| 银魂175| 星汉灿烂月升沧海在线观看| 绵阳市| 维修师傅的遇艳在线观看伦理片 | 潍坊军训女生跳舞| 新白蛇传主题曲| 陪你一起老歌词| 爱我几何电影完整版在线播放免费| 一人观看的电影免费观看| 蓝宇 电影| 余罪第二季迅雷下载 | 复仇在我| 豆腐西施杨七巧电视剧全集| 舞耀长安| 意大利三部曲满天星| 猪趴大联盟| 息县县委书记金平去向| 超级战舰完整版| 驯服小姨子2在线观看| 婶婶免费观看| 八兄弟电视剧全集在线观看免费 | 锦衣之下电视剧全集免费观看| 老婆的闺蜜ID中字| 漂亮女朋友BD中文| 桃花请缨免费看全集| 《马向阳下乡记》电视剧| 新金银悔5一1手机版| 图书馆的女朋友免费动漫高清电视剧动漫第五集无广告 | 广场舞社员都是向阳花| 今天开始我们韩剧| 三年国语正片在中国| 写真片lcdv观看影院| 各自远飏| 新妈妈在线免费观看| 满天星电影在线观看| 免费热门总裁短剧| 老公说想放在里面睡觉| 海豹看看动画片在线观看| 《香醇的绣感》| 《绝密较量》全集| 奇葩说第六季在线观看| 漂亮人妻被夫部长强了电影| 特殊待遇2| 贤婿电视剧是什么小说| 维和防暴队在线观看免费完整版| 纵有疾风起免费观看全集|