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      財務內控制度管理

      時間:2024-04-25 07:09:55 制度

      財務內控制度管理

        在快速變化和不斷變革的今天,很多場合都離不了制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,下面是小編收集整理的財務內控制度管理,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      財務內控制度管理

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        第一章總則

        第一條《西安體育學院大學生社團聯合會財務管理制度表》(下稱“本制度”),是根據《西安體育學院大學生社團聯合會學生社團管理章程》及院學生社團聯合會(下稱“社聯”)、院學生社團(下稱“社團”)的實際情況而制定的。

        第二條本制度是規范社聯下屬各部門及社團的財務管理工作的管理制度,社聯及社團以此制度作為財務管理準則。

        第三條本制度本著公開、明晰、客觀、有效的原則,確保我院各社團的正常運轉,規范社團活動,切實保障社團的正當權益。

        第二章經費的使用

        第四條經費使用堅持先審批后使用的原則,購買日用品、舉辦社團活動至少提前兩周將《學生社團活動經費策劃與預算》(物品名稱、所需金額均需列出),提交給社聯財務部審核同意后,經主席團審核,經團委分管學生社團的副書記審核,最終提交團委書記審批同意后執行。

        第五條社團活動嚴格按照預算執行,如果超出預算金額,超出部分由社團自行承擔。

        第三章經費報銷規定

        第六條活動策劃書應附有活動的經費預算,活動策劃書的經費預算應與活動申報表中的預算內容完全一致。

        第七條活動結束后的一周內要把所有單據準備好交由社聯財務部及主席團初審,團委辦公室負責財務的老師預審,團委副書記審核,經團委書記審批后方可報銷。

        第八條實行嚴格的.票據管理制度,只能報銷正規發票。且發票應注明日期,購買物品的型號,數量和金額,在發票右上角填寫發票序號,并附經手人簽名。發票具體要求如下:

        (1)發票的客戶付款只能填寫“西安體育學院”字樣,多寫、錯寫或不寫均不予以報銷。

        (2)物品欄商品名稱須詳實寫明,商品過多可另附清單,貼于發票背面。

        (3)發票及清單上需要加蓋收款單位財務專用章。

        (4)餐飲、娛樂等不符合財務規定的發票均不予報銷。

        (5)發票正面不得擅自涂損。

        附:報銷須知:

        (1)報銷憑證為正式發票或支付憑證(支付憑證打印在A4紙上)。

        (2)活動(比賽)照片4~6張,彩印在A4紙上(一張紙上2~3張),照片內容必須與當天活動(比賽)為實。

        (3)活動總結(活動亮點和需要改進的地方都能呈現出來),電子版和紙質版各一份(紙質版用0。5黑色簽字筆簽名)。

        (4)活動(比賽)前期和活動(比賽)結束當天必須以微信公眾號推送活動(比賽)內容。

        (5)以上4點必須在一周之內交由社聯財務部審核,超時一律不予報銷。

        (6)本次活動經費未審批下來,不能申請下期活動經費。

        第九條本規章制度由社聯財務部負責解釋。

        第十條本規定自公布之日起執行。

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        為加強我鄉財務管理,規范合理使用資金,確保政府各項工作的順利進行,按照財經法規和制度的有關要求,特制定以下財務管理制度:

        一、支出管理制度

        嚴肅財經紀律,堅守原則底線。財政支出實行鄉長“一支筆”簽字制度,所有開支構成的發票等支出單據先由經辦人簽字并注明用途,再由部門負責人、分管領導復核簽字確認,經鄉長簽字審批后方可到鄉財政所報賬。

        二、專項資金的管理。

        凡有主管部門下撥的專項資金,由對口經辦人員或辦公室負責完成工作項目并掌握資金的使用,協助財政所管理好專項資金;在項目實施中涉及資金往來的`有關資料,經辦人交一份原始資料到財政所存入會計檔案;凡涉及按合同規定條款付款的,需交一份原始合同到財政所,以便財政所掌握有關付款的規定,并將原始合同作為付款依據收集歸檔。

        三、差旅費管理制度

        對經批準因公出差、參加短期培訓或進修人員,其差旅費憑通知據實報銷。所有自修、自學、函授的一切費用自理。

        四、接待費用管理規定

        上級來人因工作需要安排就餐的,須經鄉長批準,實行對口接待,由黨政辦公室按規定標準開具《就餐通知單》,一律在鄉食堂安排就餐。就餐單必須詳細,有標準、數量、陪餐人簽字。

        五、政府采購管理規定

        為了規范政府采購行為,做好我鄉政府采購工作,嚴格遵照市政府有關文件執行。

        六、財務章及銀行支出票據的管理

        為嚴格支出的內部審核,會計服務中心對印章按規定分開管理,財務人員各人管理自我的印章并對印章負責,會計負責管理財務公章;銀行支出票據由出納具體負責管理。

        七、財會檔案的管理

        每年年初會計服務中心會計人員對上年的財會檔案進行收集、整理、歸檔,由專人負責管理。

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        一、庫存現金管理

        1、公司財務部庫存現金控制在核定限額內(限額xx元),不得超限額存放現金。

        2、嚴格執行現金盤點制度,做到日清月結,保證現金的安全。現金遇有短款,財務人員應及時查明原因,報告總經理,并要追究責任人的責任。

        3、不準用“白條”入帳。

        4、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

        5、到公司以外金融機構提取或送存現金(限額xx元以上)時,需由兩名人員乘坐__前往。

        6、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

        7、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。

        8、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和公司領導的'檢查監督。

        二、銀行存款管理

        1、公司必須遵守中國人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

        2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

        3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

        4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

        5、財會人員從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

        6、公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對,并于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

        7、空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

        三、往來帳款的管理

        1、應收帳款的管理:

        (1)進行業務收款之前,財務人員應根據將發生業務的數量,準備好收據、發票,收據、發票數量應略多于將發生業務數量;

        (2)出納人員應對當日的經濟業務進行清理,全部登記日記賬;

        (3)會計人員當天根據原始會計憑證編制會計記賬憑證;

        (4)每日收款截止后,出納人員應保管好所收款項;

        (5)項目收款結束后,核對賬、款無誤后,出納人員將所收款項存入公司賬戶;

        (6)會計人員于每月月終登記會計賬簿。

        2、應付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應付票據應在當日進行帳務處理,并登記相應的帳簿。

        四、內部牽制

        1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度。

        2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

        3、現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

        五、附則

        1、本制度由總經理辦公室修訂、解釋,經總經理審批后執行。

        2、總經理辦公室及財務部對本制度共同擁有解釋權。

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        第一章、總則

        第一條、為進一步強化公司財務管理,完善財務管理制度,合理控制費用支出,規范公司的會計核算工作和財務報銷行為,使公司財務管理制度化、規范化和可控性,發揮財務在公司生產經營管理中的作用,以保障提高公司的經濟效益,特制定本制度。

        第二條、凡涉及公司日常物資(包括零星材料、輔助材料、設備配件、固定資產、低值易耗品、辦公用具、工具等)采購、稅費支出、日常辦公費用、招待費用、差旅費用支出項目的報銷均按此制度要求執行。

        第三條、本制度適用公司全體員工。

        第二章基本制度及流程

        第一條、借款及預付款管理規定

        (一)借款是指公司員工因公務需要的臨時性借款;預付款是指因公司業務需要,需預先支付的購買材料、貨物及各項需要預先支付的款項。

        (二)借款管理規定

        1、出差借款:出差人員經相關負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款,出差返回后及時辦理報銷還款手續。

        2、日常物資采購借款:凡涉及公司日常物資采購借款,業務經辦人員經部門負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款;公司日常零星物資采購單項業務超過500元以上的`支出原則上需以銀行轉賬支付,不得用現金支付。

        3、其他臨時借款:凡涉及公司費用性其他支出項目(如日常辦公費用、招待費用、車輛費用等),業務經辦人員經部門負責人同意后按借款審批流程和審批權限辦理借款;業務經辦人員在業務辦理完畢后應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上在結清前帳后方可辦理借款。

        (三)預付款管理規定

        各項工程預付款:凡涉及公司固定資產(房屋建筑物、機器設備、工具等)建設、安裝、維修等需要支付預付款,由業務經辦人員依據合同規定的付款方式及金額按審批程序批準后辦理付款手續。

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        一、總則

        1、為加強財務管理一經濟核算,規范企業財務行為,保證公司經濟健康、穩步發展,根據國家有關的法律、法規,結合公司具體情況,制定本制度。

        2、財務管理以公司價值增值為目標,以財務資源合理配置為內容,價值分析為工具,以決策———控制———評價為主線,保障公司價值最大化與股東財富最大化目標的實現。

        3、公司財務管理的基本任務是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;合理籌集資金,積極參與經營投資決策,有效利用公司各項資產,努力提高經濟效益。

        4、公司財務管理基本原則是建立健全企業內部賬務管理制度,做好賬務管理基礎工作,如實反映企業財務狀況,依法計算和繳納國家稅收,保證投資者權益不受侵犯,保證企業利益不受損失。

        5、公司經濟核算必須以法規、準則為準繩,以信息采集、加工、反饋、披露為重點,不斷改善財務信息質量,以更好地為經營管理決策、風險控制及業績評估提供有效信息。

        6、公司及各控股企業(含全資、絕對控股、相對控股企業)都必須執行本制度。各級企業的負責和財會人員為執行本制度的責任人。

        二、財務機構與會計人員

        1、公司及控股公司實行獨立核算,獨立核算企業設置財務機構,配置會計人員并指定主管會計。

        2、公司總部設財務總監、財務部。各控股公司設置財務機構,必須報股份公司財務部,經理室審批。

        3、公司財務部門配備必要的財會人員,財務總主任協助總經理管理好財務會計工作。財務人員應當具備必要的專業知識,良好的品德和較高的業務素質。對財會人員被告統一任用,持證上崗,重點委派。

        4、財會人員任命的程序

        (1)財務總監由總經理提名、董事會任命。

        (2)公司財務部部長由總經理任命。

        (3)各級控股公司財務部長(賬務負責人)及財會人員由各控股公司提名,報公司財務部備案。

        (4)未經委派或任命的財會人員,不得在財會部門從事財會工作。人事關系不在本公司的,不能從事出納工作。

        (5)公司財務部是公司財會業務的主管部門,各級財會人員接受本單位的行政領導,同時接受公司財務部的業務指導,具有雙重性。對財會人員的處罰、解聘、辭退必須報公司財務部經總經理室審查批準。

        5、聘用財會人員應實行回避制度。單位領導人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負責人、會計主管人員。會計機構負責人,會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。

        6、各控股公司財務部長(財務負責人)在上級財務部門和所在公司領導下工作。其具體職如下:

        (1)主持財務部日常工作,保證財務部門崗位責任制的切實執行,組織財會人員完成各項工作。

        (2)貫徹執行國家的法律、法規和公司的規章制度,維護公司的利益。

        (3)維護企業資產的完整、安全、增值,搞好企業的資金籌集、管理調試和合理使用。對已付出的資金去向,正在執行的經濟合同,應收未收的賬款,投資分紅款,單位及個人貸款等,應定期檢查、監督、追蹤、督促限期收回。

        (4)負責審核企業財務收支的合法性、合理性和有效性,保證會計核算資料合法、真實、準確、及時、完整。

        (5)組織編制本企業的財務計劃,并督促其實施。

        (6)搞好經濟活動分析和財務分析,為領導決策提供真實、可靠的會計信息。

        (7)參與企業重大經濟事項的討論,以及參與重大經濟合同的洽談及簽訂。

        (8)嚴格控制成本費用開支,制止鋪張浪費。

        7、各級財務機構、財會人員對本單位實行會計監督。為切實保障財會人員依法履行職責,充分發揮會計監督職能,賦予各級財務部長(財務負責人)如下職權:

        (1)有權對所在企業各項資金使用和費用開支審核、檢查和監督;

        (2)有權檢查所在企業財務收支、資金使用和財產管理執行情況。

        8、出納員不得兼管會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

        9、財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職、互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

        10、賬務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向總經理報告。

        11、財會人員力求穩定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由財務科監交。

        12、出現下列情況之一的,應對財務人員予以警告并扣發本人月薪1~3倍:

        (1)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額存現金的;

        (2)用不符合賬務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

        (3)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

        (4)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;

        (5)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;

        (6)保留賬外款項或者將公司款項以賬務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

        (7)違反本規定條款認定應予以處罰的。

        13、出現下列情況之一的,賬務人員應予解聘”

        (1)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;

        (2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

        (3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬薄的;

        (4)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;

        (5)弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項的;

        (6)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致公司利益遭受損失的;

        (7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應予以辭退的。

        三、會計核算原則及科目報表

        1、公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業財務通則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和賬薄、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

        2、公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關的規定辦理會計事務。

        3、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制,以人民幣為記賬本位幣。人同幣同其他貨幣折算,按國家規定的會計制度規定辦理。海外企業應選定一種貨幣為記賬本位幣。

        4、合資企業所發生的債權、債務、收益和費用等應按實際收付的貨幣記賬,同時應選用一種貨幣為本位幣,將所有外幣折合成本位幣記賬和編制財務報表。

        5、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

        6、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。

        7、公司各單位收益與費用的.計算,實行分級核算,按部設賬。

        對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映,如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行,不應提前或延后。

        8、公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非董事會同意,任何人不得隨意改變。

        9、凡與公司合作經營的企業,應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式,在規定期限內投入資本。具本如下:

        (1)以現金投資的,應以收到或存入開戶銀行的日期和金額作為記賬依據;

        (2)以廠房、設備、原材料等實物投資的,應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記賬依據。

        (3)以專有技術、專利權等無形資產作投資的,應以合同規定的金額和日期作為記賬依據。

        (4)各方交付的出資額,應由政府批準的注冊會計師事務所驗證,出具驗資報告后,據以發給出資證明。

        10、公司向其它單位投出的資金,應按投出時交付的金額記賬,所發生的收益和損失,應在投資損益科目中入賬,在利潤表中單獨反映。

        11、公司對境外的投資或在境外購置房屋等固定資產,必須經董事會批準后方可行。

        12、長期借款的利息支出,應根據使用單位用款時間計算利息。

        13、公司以單價20xx元以上,使用年限一年以上的資產為固定資產,公為五大類:

        (1)房屋及其他建筑物;

        (2)機器設備;

        (3)電子設備及辦公設備;

        (4)運輸工具;

        (5)其它設備。

        14、各類固定資產折舊年限為:

        (1)房屋及建筑物35年;

        (2)機器設備(含室內裝修)10年;

        (3)電子設備、運輸工具5年;

        (4)其他設備5年。

        固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

        15、購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產,還應包括關稅及工商稅等。作為投資的固定資產,應以投資協議約定的價格為原價。

        16、固定資產必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。

        (1)盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入賬,原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

        (2)盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

        (3)報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益入公積金,其損失作營業外支出處理。

        (4)公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續,并設置固定資產明細賬時行核算。

        17、凡單項債權(不論境內外)賬齡超過1年仍未回收時,各核算單位按年度提取10%的比例提取壞賬準備金。

        18、公司主要的會計報表有如下幾種:

        (1)資產負債表(年、季、月);

        (2)損益表(年、季、月);

        (3)股息紅利分配方案(年度);

        (4)財務狀況變動表(年度);

        (5)專用基金明細表(半年);

        (6)固定資產增減變化表(月);

        (7)銀行貸款增減變化表(月);

        (8)現金出納月終盤存表(月);

        (9)提取壞賬準備金明細表(月);

        (10)應收、應付和預付款項明細表(月)。

        四、資金、現金、費用管理

        1、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理,防止損失、杜絕浪費,良好運用,提高效益。

        2、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業余收支結算使用,嚴禁借賬戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支。

        3、銀行賬戶的賬號必須保密,非因業務需要不準外泄。

        4、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

        5、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬,不準多筆匯總高收,也不準以抵支記賬。按月與銀行對賬單核對,未達收支,應作也逐筆調節平衡。

        6、根據已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準,不準改變收款單位(人)。

        7、庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支作到日清月結,確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對賬單相符,確保現金我、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

        8、因公出差、經總經理批準借支公款,應在回單位七天內交清,不得拖欠。非因公事并經總理批準,任何人不得借支公款。

        9、嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現金。

        公司可以在下列范圍內使用現金:

        (1)職員工資、津貼、獎金;

        (2)個人勞務報酬;

        (3)出差人員必須攜帶的差旅費;

        (4)結算起點以下的零星支出;

        (5)總經理批準的其他開支。

        前款結算起點定為100元,結算規定的調整,由總經理確定。財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以支票支付;確定全額支付現金的,經會計審核,總經理批準后支付現金。

        10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限,并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內,嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

        11、正常的辦公費用開支,必須有正式發票、印章齊全,經手人、部門負責人簽名,經總經理批準后方可報銷付款。

        12、未經董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業)或個人擔保貸款。

        13、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶責任。

        14、財會人員辦理信匯、電匯、票匯(含自帶票匯)、轉賬支付等付出款項,一律憑付款審批單辦理。付款審批單應附入付款憑證記賬備查。

        付款審批單由項目經辦人負責辦理報批。付款審批權限如下:屬預付貨款、定金的,10萬以下的(含10萬元)由下屬公司、企業正、副經理和賬務部部長共同審批;10萬元以上至30萬元(含30萬元)由總會計師審批;30萬元以上至50萬元(含50萬元)由總會計師和主管副部經理或總經理助理共同審批;50萬元至100萬元(含100萬元)由總經理審批;100萬元以上的董事長審批。

        報上級審批的項目上,上報單位應先提出初審意見;由總經理、董事長審批的,先報總會計師審查。

        對違反上述規定的付款,財務人員有權且必須拒絕支付,并及時向上級請求處理。

        五、工資及資金

        1、公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

        2、公司員工年度工資及資金總額,由總經理按章程的規定擬訂。

        3、員工的工資標準和獎勵方法,應由總會計師提出方案后,報總經理審定。

        4、下屬公司、企業實行工資總額與經濟效益掛鉤的工資制度,具體辦法由總會計師擬訂,報總經理審定。

        5、下屬公司、企業的資金按下達的利潤基數及實際完成的利潤額分別提取,采取平時預提、年終結算的方法,提取比例由總會計師擬訂,報總經理審定。

        6、實行全員抵押承包經營與經理任期目標責任制的下屬公司、企業,其工資及獎金的提取和分配,按《承包合同書》的規定執行。

        六、稅收及利潤分配

        本利潤分配制度用于規范公司的利潤分配順序和分配內容。

        第一條范圍:本公司的利潤分配管理按本制度執行。

        第二條目的:本規定的目的在于加強對利潤分配順序的規范,提高管理效率,實現對公司業務管理的規范化、制度化。

        第三條內容:

        1、公司及下屬公司、企業依法向國家繳納的稅金,不準偷稅漏稅。

        2、稅后利潤的分配按章程的規定執行。

        3、企業實現的利潤總額按國家規定做相應調整后,應先依法繳納所得稅,利潤總額減去繳納所得稅后的余額即為可供分配的利潤。除國家另有規定者外,可供分配利潤按下列順序分配。

        (1)被沒收的財務損失、支付各項稅收的滯納金和罰款。

        (2)彌補企業以前年度虧損。即彌補超過用所得稅的利潤抵補期限,按規定用稅后利潤彌補的虧損。

        (3)提取法定盈余公積金。即按稅后利潤扣除前兩項后的10%提取法定盈余公積金。盈余公積金已達注冊資金的50%時可不再提取。盈余公積金可用于彌補虧損或按國家規定轉增資本金。

        (4)提取公益金。公益金主要用于企業職工的集體福利設施。

        (5)向投資者分配利潤。企業以前年度未分配的利潤,可以并入本年度向投資都分配。分配順序為:

        ①支付優先股股利。

        ②按公司章程或股東會議決議提取任意盈余公積金。

        ③支付普通股股利。

        第四條注意事項:

        1、企業以前年度虧損未彌補完之前,不得提取法定盈余公積金;

        2、盈余分積金轉增資本金時,轉增后留存企業的法定盈余公積金應不少于企業注冊資金的25%;

        3、在提取法定盈余公積金、公益金之前,不得向投資者分配利潤;

        4、企業當年無利潤時,不得向投資者分配利潤。

        七、利潤不交和庫存物資財務管理

        1、下屬公司、企業應上交公司的利潤(含基數利潤和分成利潤),必須在當年12月底前上交70%,余下30%在下年3月底前交清。對不按時全額上交的單位,公司按銀行同期貸款利息最高利息率加30%計收利息。

        2、本公司所得稅采用應付稅款法核算。公司繳納所得稅后的利潤,按下列順序分配:

        (1)彌補上一年度的虧損;

        (2)提取法定公積金10%;

        (3)提取任意公積金;

        (4)支付股東股利。

        3、公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。提取法定公積金后,是否提取任意公積金由股東大會決定。

        公司不得在彌補公司虧損和提限法定公積金和法定公盜金之前向股東分配利潤。

        股東大會決議將公積金轉為股本時,按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉為股本時,所留存該項公積金不得少于注冊資本的25%。公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,應在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

        4、倉庫必須建立嚴密的出入庫制度和保管規范,每月向財務部門報送一次庫存報表,報表同時抄送上級財務部門。

        5、倉庫每月由會計會同倉庫管理員進行一次實物盤點,并編制出庫存物資盈虧表,報表同時抄送上級財務部門。

        6、對庫存物資的笑盤盈、盤虧,倉庫不得自行作財務處理。盤虧在1000以下者(含1000元),由所在單位賬務部審核,報經理審批后處理;1000以上至5000元的(含5000元)須呈報會計師審批后處理;5000元以上的由總理經審批后處理。

        八、會計憑證和檔案保管

        1、各下屬公司、企業必須加強對發票的管理,安排專人負責發票的登記、領用、清理、核對工作。嚴禁為外單位或個人代開__,違者處發票額15%以上的罰款和扣發1—2個月的獎金,情節嚴重的追究法律責任。

        2、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改和挖補,如事后發現差錯,也必須由經辦人負責畫雙紅線并蓋章進行更正。

        3、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。

        4、會計檔案必須按月裝訂成冊,妥善保管、不得丟失,至少保存15年。采用電子計算機記賬的,機器儲存和輸出的會計記錄視同會計賬簿、應專人負責妥善保管至少15年。

        5、不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。會計檔案保存期滿需銷毀時,應抄具清單,報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后,才能銷毀。

        九、附則

        1、本制度自__年×月×日起執行。以前制度與本制度相抵觸的,以本制度為準。

        2、企業可以根據本制度及本企業管理需要擬訂相應的實施細則,并組織實施。

        3、制度未盡事宜,按公司有關制度執行。

        4、本制度由公司財務部負責解釋和修改。

      財務內控制度管理6

        總則

        一、為加強公司的財務管理,規范會計核算工作,統一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果,提高公司經濟效益,根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議,制定本制度。

        二、財務部系公司職能部門,公司財務部有權對財會人員進行考核,并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵,對不稱職的財會人員進行撤換。

        三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度,做好財務管理基礎工作,如實反映企業財務狀況,依法計算和繳納國家稅收,保證股東權益不受侵犯。其基本任務時,做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金,提高企業效益。

        四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況,及時發現存在的問題,并分析產生原因,提出解決的辦法和措施。

        五、逐步采用現代化管理辦法,如責任會計、目標利潤、計算機管理等,不斷提高財務管理水平和工作效率。

        六、財務人員應當好公司領導的參謀,為公司聚財、理財、用財出謀劃策,嚴格把好財務收支關,為提高公司效益努力工作。

        財務會計機構、人員和制度

        一、財務機構及人員設置

        (一)依照健全、有效的原則設置財務會計機構,配備財務會計人員,依法辦理財務會計工作。

        (二)財務人員因故離辭職時,須辦理交接手續,不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準,并辦理財務人員登記手續。

        (三)公司根據實際需要,設置財務部級財務部經理,主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名,董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。

        二、財務會計制度

        (一)人員考核:

        1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。

        2、公司財務部應建立財會人員考核檔案,作為晉級及獎懲的依據。

        (二)財務部制度的建立:

        1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況,指定公司財務制度,包括財務收支管理、固定資產

        管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。

        2、公司的財務制度應報公司董事會批準。

        (三)財務工作要求:

        1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限,定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。

        2、

        3、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”,“資金支付預算表”,待公司董事長批準后按批準額執行。

        4、公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶,定期財產清查,保證帳實相符;應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。

        資金管理及成本、費用管理

        一、資金管理

        (一)公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收

        的售樓款,帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的`退款。

        (二)非計劃用款要專門向公司領導請示報告。

        (三)公司接到董事長簽字之調配資金通知,應立即照辦,不得延誤。

        (四)公司將非公司業務之用的資金調出公司系統,應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統,有關人員以嚴重過失論處。

        (五)各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。

        (六)公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。

        二、成本、費用管理

        (一)公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續,公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項,辦理付款手續,對未經申報及申報后未經批準的款項,即不符合財務手續的款項,財務部有權拒付。

        (二)嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。

        (三)財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集

        我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳,經財務部確認實際付款情況后,方可付款。

        (四)公司的管理費用,包括:辦公費、業務費、工資、房租等,采取在經董事會批準的預算內,按實報銷的形式,由總經理批準、財務部負責執行,公司財務部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如:稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。

        (五)購入的低值易耗品,一次性攤入費用后,應有辦公室相應建立實物臺帳。

        (六)重視固定資產的管理,所有固定資產由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作,節約修理費用,防止毀損和盤虧。

        (七)對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。

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