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      耗材管理制度

      時間:2024-07-30 15:17:16 制度

      【優(yōu)選】耗材管理制度

        在當(dāng)下社會,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編精心整理的耗材管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      【優(yōu)選】耗材管理制度

      耗材管理制度1

        高值醫(yī)用耗材一般是指屬于?剖褂、直接作用于人體的、對安全性有嚴(yán)格要求、且價值相對較高的醫(yī)用耗材。目前醫(yī)院常用的高值耗材有:鈦板、鈦釘?shù)。為?guī)范我院醫(yī)用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為,提高采購資金效益和采購工作的透明度,保證醫(yī)用耗材的質(zhì)量及使用,保證病人的合法權(quán)益,維護(hù)患者知知情權(quán),以最大限度保證合理收費,合理診治,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我院實際情況,制定本制度:

        一、采購

        (一)選擇正規(guī)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)

        1.生產(chǎn)企業(yè)必須持有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

        2.銷售企業(yè)必須持有時間有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

        3.產(chǎn)品必須具有產(chǎn)品合格證。

        4.生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)給銷售企業(yè)的授權(quán)書。

        5.銷售人員的身份證復(fù)印件。

       。ǘ┯伤幮悼茋(yán)格按照中標(biāo)產(chǎn)品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性,手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一周,以書面形式向藥械科提出申請,如遇節(jié)假日等特殊急用情況,使用科室可向藥械科取得認(rèn)可后先向中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)小部分應(yīng)急使用,后期再將程序補充完整。

        二、登記及發(fā)放、保管

       。ㄒ唬┙Y(jié)合我院的實際情況,鈦板、鈦釘采購數(shù)量按手術(shù)所需為準(zhǔn),提高及時率,體現(xiàn)具體成效,實現(xiàn)“零庫存”管理。

        (二)對于高值耗材,庫房實施二級存放制度。在供貨商送貨到庫房的同時通知使用科室護(hù)士長,經(jīng)雙方對材料的包裝,批號、有效期、數(shù)量等同時驗收合格后,并將材料詳細(xì)清單復(fù)印件交由使用科室保管,以確保臨床工作的正常運轉(zhuǎn)。過期、失效或者淘汰的.醫(yī)用高值耗材不得入庫

       。ㄈ┮栽聻閱挝唬瑤旆抗芾韱T將供貨商的發(fā)貨單、配送時間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進(jìn)行核對后及時辦理入庫、出庫手續(xù)并將當(dāng)月耗材成本計入使用科室。

        (四)使用科室應(yīng)建立高值耗材的出庫登記、使用登記,以備產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。

        三、使用

        (一)使用科室應(yīng)嚴(yán)格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)診斷和治療儀器應(yīng)用規(guī)范》的有關(guān)要求使用高值醫(yī)用耗材,嚴(yán)格核對患者的信息,對患者所使用的高值耗材的名稱、數(shù)量、金額做匯總存檔。

        (二)術(shù)前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復(fù)核,核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型,仔細(xì)檢查包裝完好情況,確保消毒到位,密切關(guān)注使用過程中可能引起的并發(fā)癥,并及時準(zhǔn)備采取相應(yīng)處理措施;同時,必須進(jìn)行醫(yī)患溝通,征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書》上簽字,術(shù)前談話中應(yīng)說明選擇的類型,使用的目的、價格以及不良反應(yīng)。

       。ㄈ┬g(shù)中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需做到一一記錄。

       。ㄋ模┌l(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材,由我院紀(jì)檢委處理。

        四、處置

        使用后需嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀,并做好登記記錄。

        本制度從即日起執(zhí)行,請相關(guān)科室嚴(yán)格遵照。

      耗材管理制度2

        為進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范采購制度,大力倡導(dǎo)節(jié)約為榮浪費為恥的優(yōu)良風(fēng)尚,經(jīng)研究制定《辦公設(shè)備及耗材管理制度》。

        一、辦公設(shè)備及耗材的`范圍。辦公設(shè)備是由單位統(tǒng)一采購登記的電子設(shè)備、機械設(shè)備,包括臺式電腦、手提電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機、投影儀、電話機、照相機、攝像機、移動硬盤等。辦公耗材包括打印復(fù)印紙張、信箋、信封、打印機墨盒與硒鼓、復(fù)印機硒鼓、碳粉、傳真機專用紙及碳粉條、優(yōu)盤、筆記本、回形針、訂書機及釘、精品文章

        夾子、文件夾等。

        二、辦公設(shè)備的采購程序。重大辦公設(shè)備經(jīng)單位會議討論決定后,由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)總經(jīng)理同意后采購。

        三、辦公設(shè)備的登記備案。辦公設(shè)備一律經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)登記造冊備案,其備案表由辦公室及單位財務(wù)存檔。

        四、辦公設(shè)備的維護(hù)與保管。辦公設(shè)備實行分類管理。

        1、復(fù)印機、投影儀、公用打印機、照相機、攝像機由辦公室統(tǒng)一保管,任何部門需要外借使用者,須書面報告辦公室,辦公室按先后順序及重要程度決定是否外借。

        2、臺式電腦、傳真機、電話機由部門負(fù)責(zé)保管,保管期間如因非公事?lián)p壞、丟失等情形,由該部門集體負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,保證其處于完好使用狀態(tài),所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。

        3、手提電腦、移動硬盤、獨立光驅(qū)由部門明確專人保管,期間如發(fā)生非公事原因損壞、丟失等情形,由該人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償,保證其處于完好使用狀態(tài),所發(fā)生費用不得列支單位財務(wù)費用。如因公事原因毀損、丟失,應(yīng)及時報告分管領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行調(diào)查核實后,報單位務(wù)會議討論后妥善處理。

        4、辦公設(shè)備維修。由部門報辦公室統(tǒng)一安排維修。保修期外設(shè)備原則上委托供貨單位負(fù)責(zé)維修。

        五、辦公耗材使用及管理。

        1、辦公耗材由辦公室統(tǒng)一采購。供貨方根據(jù)供貨價格、供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量綜合評定,每年確定一次。

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        2、辦公耗材實行計劃管理。復(fù)印打印紙、筆記本、書寫工具、裝訂工具及配件等實行統(tǒng)一采購計劃供應(yīng)。單位內(nèi)部文件、資料除特殊要求外必須雙面打印,單位建立單位域網(wǎng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)打印,除密件及涉及經(jīng)費、考核等內(nèi)容外各辦公室不得自行打印材料。公用復(fù)印機打印機使用實行主動登記制度。

        3、電子易耗品由辦公室統(tǒng)一采購,損壞或升級時,要以舊換新,登記到人。如發(fā)生遺失現(xiàn)象或無理由毀壞者,由該保管人負(fù)責(zé)賠償。人員調(diào)離時,電子易耗品應(yīng)上繳辦公室。

        六、外協(xié)產(chǎn)品制作管理。外協(xié)產(chǎn)品是指必須由專業(yè)單位制作的印刷品、宣傳資料、電子媒體、影像資料等。由分管領(lǐng)導(dǎo)提出,主要領(lǐng)導(dǎo)同意后邀請兩家以上外協(xié)單位提出方案,在同等質(zhì)量和服務(wù)前提下確定最低價作為委托方。各部及個人不得私自安排各種外協(xié)產(chǎn)品的制作。

      耗材管理制度3

        高值醫(yī)用耗材一般是指屬于?剖褂、直接作用于人體的、對安全性有嚴(yán)格要求、且價值相對較高的醫(yī)用耗材。為規(guī)范我院醫(yī)用高值耗材采購、驗收、登記、使用等行為,提高采購資金效益和采購工作的透明度,保證醫(yī)用耗材的質(zhì)量及使用,保證病人的合法權(quán)益,維護(hù)患者知情權(quán),以最大限度保證合理收費,合理診治,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我院實際情況,制定本制度:

        一、訂貨

        (一)選擇正規(guī)資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)

        1、生產(chǎn)企業(yè)必須所持有效率的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

        2、銷售企業(yè)必須持有時間有效的《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》和年檢合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

        3、產(chǎn)品必須具備產(chǎn)品合格證。

        4、生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)給銷售企業(yè)的授權(quán)書。

        5、銷售人員的身份證復(fù)印件。

        (二)由采購科嚴(yán)格按照中標(biāo)產(chǎn)品統(tǒng)一采購。因高值耗材的特殊性,種植材料的請購由使用科室按照每個月的基本用量提前10個工作日、手術(shù)室用的鈦板、鈦釘按照手術(shù)所需由使用科室提前一至兩個工作日,以書面形式向總務(wù)科提出申請,如遇節(jié)假日等特殊急用情況,使用科室可向采購科取得認(rèn)可后先向中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)小部分應(yīng)急使用,后期再將程序補充完整。

        二、備案及派發(fā)、看管

        (一)結(jié)合我院的實際情況,種植材料采購數(shù)量以月基本消耗量為準(zhǔn);鈦板、鈦釘采購數(shù)量按手術(shù)所需為準(zhǔn),提高及時率,體現(xiàn)具體成效,實現(xiàn)“零庫存”管理。

        (二)對于高值耗材,庫房實行二級放置制度。在供貨商送貨到庫房的同時通告采用科室護(hù)士長,經(jīng)雙方對材料的外包裝,批號、有效期、數(shù)量等同時環(huán)評合格后,并將材料詳盡目錄復(fù)印件交由采用科室看管,以保證臨床工作的正常運轉(zhuǎn)。過期、失靈或者出局的'醫(yī)用高值耗材嚴(yán)禁入庫。

        (三)以月為單位,庫房管理員將供貨商的發(fā)貨單、配送時間、發(fā)票等信息與使用科室的使用信息進(jìn)行核對后及時辦理入庫、出庫手續(xù)并將當(dāng)月耗材成本計入使用科室。

        (四)采用科室應(yīng)當(dāng)創(chuàng)建高值耗材的出庫備案、采用備案,以供產(chǎn)品質(zhì)量的上溯。

        三、使用

        (一)采用科室應(yīng)當(dāng)嚴(yán)苛按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療機構(gòu)確診和化療儀器應(yīng)用領(lǐng)域規(guī)范》的有關(guān)建議采用高值醫(yī)用耗材,嚴(yán)苛錄入患者的信息,對患者所采用的高值耗材的名稱、數(shù)量、金額搞匯總檔案。

        (二)術(shù)前由執(zhí)行診療操作的醫(yī)師復(fù)核,核對患者信息、高值醫(yī)用耗材類型,仔細(xì)檢查包裝完好情況,確保消毒到位,密切關(guān)注使用過程中可能引起的并發(fā)癥,并及時準(zhǔn)備采取相應(yīng)處理措施;同時,必須進(jìn)行醫(yī)患溝通,征得患者或家屬同意在《手術(shù)同意書》上簽字,術(shù)前談話中應(yīng)說明選擇的類型,使用的目的、價格以及不良反應(yīng)。

        (三)之術(shù)中所有的高值耗材名稱、類型、數(shù)目等均需努力做到一一記錄。

        (四)發(fā)現(xiàn)使用科室私自購入、使用高值醫(yī)用耗材,由我院紀(jì)檢委處理。

        四、處理采用后須要嚴(yán)苛按照有關(guān)規(guī)定展開封存,并搞好備案記錄。

        本制度從即日起執(zhí)行,請相關(guān)科室嚴(yán)格遵照。

      耗材管理制度4

        1、目的

        為及時給臨床提供合格的產(chǎn)品,防止不合格產(chǎn)品用于臨床,確保醫(yī)療器材產(chǎn)品在庫存期間質(zhì)量穩(wěn)定可靠,配合臨床工作能順利進(jìn)行,現(xiàn)對醫(yī)療器材庫房管理規(guī)定如下:

        2、適用范圍

        醫(yī)用耗材庫房管理制度。

        3、職責(zé)

        3.1依照醫(yī)院庫房要求,對庫房設(shè)施進(jìn)行設(shè)置,保證醫(yī)用耗材的安全保存。

        3.2負(fù)責(zé)入庫驗收、耗材領(lǐng)用、出庫發(fā)放、結(jié)賬以及日常巡查工作。

        4、庫房設(shè)施設(shè)置

        4.1庫房要配備相應(yīng)的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施,如:貨架、地排、滅火器、溫濕度計等。保持庫房通風(fēng)安全,確保物品不發(fā)生霉變,庫房內(nèi)保持清潔整齊,道路通暢,不得存放私人物品。

        4.2三不靠”原則:產(chǎn)品存放不靠頂、不靠墻、不靠地。

        4.3合理分區(qū)原則:庫房要合理分區(qū),待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。

        4.4庫房一次性醫(yī)用耗材歸類,有相應(yīng)的貨位號和標(biāo)識,與物資名稱一致。

        4.5外人不得擅自進(jìn)出庫房,保管員離開庫房時,要關(guān)好門窗,保管好庫存物品,防止盜竊。

        5、工作程序

        5.1入庫驗收

        5.1.1所有醫(yī)用耗材均需進(jìn)行入庫管理,庫房保管員對產(chǎn)品型號、數(shù)量、有效期和生產(chǎn)日期進(jìn)行確認(rèn)檢查。對直接送貨至使用科室或安裝現(xiàn)場的,采購人員應(yīng)與庫房保管員一起驗收物品,庫房保管員辦理記賬手續(xù)。

        5.1.2產(chǎn)品入庫后應(yīng)及時登記批號等有關(guān)信息,進(jìn)口產(chǎn)品需附上報關(guān)單,記錄在電腦軟件中。

        5.2耗材領(lǐng)用

        5.2.1各領(lǐng)用科室及部門需指定專人作為部門領(lǐng)用人填寫請領(lǐng)單及領(lǐng)取物資,并且需再另指定一人為備用領(lǐng)用人,處理領(lǐng)用人休假及外出公干期間的領(lǐng)用單填寫及物資領(lǐng)用事宜。

        5.2.2部門對于待領(lǐng)用物資須提前在網(wǎng)上填寫請領(lǐng)單,并于五個工作日之后領(lǐng)取物資。對于需定做及較長時間才可到貨的物資,須提前一周或以上填寫請領(lǐng)單,待貨物送達(dá)后再通知科室來領(lǐng)取。

        5.2.3部門月采購計劃網(wǎng)上填寫開放時間為:每月15日至25日,各部門需在該時間段內(nèi)完成請領(lǐng)人單據(jù)填寫及部門領(lǐng)導(dǎo)審批工作。對于采購計劃,各部門應(yīng)結(jié)合科室實際月用量及物品存余情況,務(wù)必做到單據(jù)的及時、準(zhǔn)確、有效。

        5.2.4請領(lǐng)單一式三份,物資出庫并分發(fā)至部門完畢后,經(jīng)提貨人及部門領(lǐng)用人簽字后,一份留設(shè)備科庫房保存,一份交部門領(lǐng)用人存檔,一份留提貨人。

        5.3出庫發(fā)放

        5.3.1庫房管理人員應(yīng)對將出庫的物品型號、數(shù)量、有效期進(jìn)行檢查,確保物品安全。做好物品領(lǐng)發(fā)日記和庫房明細(xì)賬,對需要進(jìn)行管理的'物資建立詳細(xì)的電腦檔案資料。

        5.3.2所有產(chǎn)品發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出原則,所發(fā)產(chǎn)品的包裝應(yīng)完整。

        5.3.3保管員應(yīng)及時做好結(jié)賬工作,做到日清月結(jié),保證帳物相符。

        5.4日常巡查

        5.4.1倉庫內(nèi)應(yīng)保證合理的庫存量,防止供應(yīng)中斷或積壓浪費。如發(fā)現(xiàn)物品失效期在三個月內(nèi)或六個月不領(lǐng)用的物品,應(yīng)通知部門負(fù)責(zé)人和請購部門。特別是用于臨床、搶救所需產(chǎn)品,要重點巡查。

        5.4.2庫存產(chǎn)品應(yīng)分類存放整齊、標(biāo)志清晰。對有特殊要求的物品要按規(guī)定條件儲存。

        5.4.3定期記錄庫內(nèi)的溫度和濕度,根據(jù)溫濕度情況,采取相應(yīng)措施以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

        5.4.4定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點核對,做到賬物相符。每年需對賬面庫存物品進(jìn)行核對,計算出盈虧數(shù)量和盈虧金額、生成盤存表,上報醫(yī)院備案,以備上級部門審計。

      耗材管理制度5

        一、伙食采買盡量定人、定點采購,“貨比三家”,同一種物品至少選兩家供貨商簽訂購買協(xié)議,讓供貨商確保所供貨物的質(zhì)量,比較中獲取高質(zhì)量的貨源;

        二、根據(jù)幼兒一日所需的營養(yǎng)素,制定合理的營養(yǎng)食譜,采買的物品花色品種多,如:各種肉(牛肉、雞肉、魚肉、豬肉等)、奶(牛奶、酸奶)、蛋、水果、新鮮蔬菜、糧油類、調(diào)料、及一些熟制品;

        三、采購物品由專人負(fù)責(zé),定人復(fù)核,查驗所購物品的數(shù)量和質(zhì)量,合格方可入庫采用,嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān);

        四、采購人員索證、索票:個體工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證,糧油類要有合格證、出廠日期、標(biāo)簽;肉類要有動物檢疫合格證明、動物產(chǎn)品檢疫合格、產(chǎn)品日期;

        五、監(jiān)督崗機制齊全:專人采買、定人復(fù)核、出納付款,幼兒園的全體教職工齊監(jiān)督,并成立家長委員會,讓家長去市場調(diào)查,嚴(yán)格監(jiān)督所采購的物品的數(shù)量、質(zhì)量、價格。

        學(xué)校幼兒園食品安全對于學(xué)校幼兒園管理是非常重要的項目,相關(guān)制度的'制定很關(guān)鍵。落實食品原料的溯源規(guī)則,保障食品衛(wèi)生安全水平,保障全體幼兒及教職工身體健康,特制定本方案。

        一、指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證及臺賬記錄工作。

        二、進(jìn)行采購索證和進(jìn)貨驗收的食品包括:

       、偈称芳笆称吩(如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等);

       、谑秤棉r(nóng)產(chǎn)品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

       、凼称诽砑觿(如亞硝酸鹽、酵母、色素等);

       、苄l(wèi)生行政部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。

        三、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品衛(wèi)生狀況和包裝、標(biāo)識,購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。

        四、從固定供應(yīng)商采購食品時,索取并留存供貨商的資質(zhì)證明,與供貨商簽訂保證食品衛(wèi)生質(zhì)量的合同。

        五、采購食用農(nóng)產(chǎn)品時,索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

        六、采購生豬肉時,查驗確認(rèn)為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

        七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證,符合后經(jīng)驗收人員簽字認(rèn)可后入庫或使用,對驗收不合格的食品注明處理方式。

        八、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不涂改,不偽造,其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

      耗材管理制度6

        為加強計算機耗材領(lǐng)用管理,保障有效供給,切實減少浪費,提高利用效率,確保公司日常工作的正常運行,特制定本辦法。

        一、計算機耗材的內(nèi)容

        計算機耗材是指計算機易損件(鍵盤、鼠標(biāo)等),日常工作應(yīng)用中經(jīng)常消耗的所必需品,具體包括打印機色帶、色帶架,噴墨打印機墨盒、墨水,激光打印機粉盒、硒鼓,復(fù)印機、速印機的油墨、版紙等材料。

        二、計算機耗材的管理

        公司信控中心負(fù)責(zé)全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。

       。ㄒ唬⒏鶕(jù)各單位所需計算機耗材的型號、數(shù)量,做好資金預(yù)算,保證耗材的及時更換。

       。ǘ⑿趴刂行慕⒑牟馁~簿進(jìn)行核算,指定專人負(fù)責(zé)耗材管理,登記耗材的領(lǐng)取與發(fā)放數(shù)量,并定期進(jìn)行盤存。

       。ㄈ⒏鶕(jù)各單位硬件設(shè)備的`需求,確定計算機耗材的型號與數(shù)量,保證及時供給。

        三、計算機耗材的更換

       。ㄒ唬⒏鞑块T應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門計算機耗材的更換等工作。

       。ǘ⒏鞑块T計算機操作人員,應(yīng)對本部門所需計算機耗材的類型、數(shù)量進(jìn)行登記,確定對應(yīng)型號與所需的數(shù)量,報信控中心備案。

        (三)、特殊型號的計算機耗材,如噴墨打印機墨盒等,應(yīng)提前在信控中心備案,以便及時組織,保證供給。

       。ㄋ模⒓す獯蛴C硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領(lǐng)用,必須驗舊換新。

       。ㄎ澹、信控中心根據(jù)各單位計算機數(shù)量和工作需要,按月核定計算機耗材領(lǐng)用量。

       。⑷缬鎏厥馇闆r需大量使用計算機耗材時,有關(guān)部門應(yīng)在領(lǐng)用耗時書面說明原因,報信控中心核定后組織供應(yīng)。

      耗材管理制度7

        一、庫房室內(nèi)外不能有污染源和積水。

        二、醫(yī)療耗材的采購的原則:在有效期內(nèi)和醫(yī)院物品的消耗速度,充分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間,提前一段時間向采購部門或上級發(fā)出最少庫存數(shù)量預(yù)警報告。

        三、醫(yī)療耗材入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱、數(shù)量、規(guī)格、類別、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝的整潔度。沒有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應(yīng)向上級反映,并放待檢區(qū)等候上級處理結(jié)果;核對清楚的醫(yī)療耗材在待驗區(qū)等候檢驗科檢驗合格方能入庫。

        四、醫(yī)療耗材根據(jù)類別、存放要求分別放在相應(yīng)的貨架上,碼放物品是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從左到右為有效期短到長的堆碼。

        五、科室領(lǐng)醫(yī)療耗材時,應(yīng)憑領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)料,必須注明什么廠家。藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量。庫房憑領(lǐng)料單出相應(yīng)的醫(yī)療耗材,且出具相應(yīng)的`出庫單據(jù),且雙反確認(rèn)無誤在領(lǐng)料單和出庫單上簽字。

        六、科室退醫(yī)療耗材,應(yīng)出具相應(yīng)的開有退貨原因的退貨單,科室連同物品和退貨單一并交予庫房,庫房根據(jù)退貨單進(jìn)行分類堆放。

        七、退回庫房和庫房過期醫(yī)療耗材。根據(jù)醫(yī)院制度做出退貨或者交給醫(yī)療垃圾管理部門。

        八、庫房醫(yī)療耗材的每一步管理必須做到票據(jù)簡潔、賬務(wù)明確、物品流向清晰。

      耗材管理制度8

        一、總則

        1.1 本制度的制定目的是規(guī)范醫(yī)院的耗材管理工作,保證醫(yī)療質(zhì)量和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

        1.2 醫(yī)院所有科室均應(yīng)執(zhí)行本制度,嚴(yán)格按照制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行耗材管理。

        1.3 耗材管理應(yīng)當(dāng)堅持“以人為本、服務(wù)至上、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)”的原則。

        二、管理職責(zé)

        2.1 耗材管理的主要職責(zé)

        2.1.1 統(tǒng)一規(guī)劃和管理醫(yī)院的耗材采購、入庫、使用和退庫等流程。

        2.1.2 制定和實施醫(yī)院的耗材管理制度,并負(fù)責(zé)日常管理和監(jiān)督。

        2.1.3 開展耗材管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作,提高醫(yī)護(hù)人員的耗材管理水平。

        2.1.4 對醫(yī)院各科室的耗材管理工作進(jìn)行定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

        2.1.5 統(tǒng)計、分析和評價醫(yī)院的耗材使用情況,為科學(xué)決策提供參考依據(jù)。

        2.1.6 與醫(yī)院其他部門緊密協(xié)作,建立良好的耗材管理體系。

        2.2 科室主任的職責(zé)

        2.2.1 組織科室醫(yī)護(hù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度,保證醫(yī)療質(zhì)量和經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。

        2.2.2 負(fù)責(zé)科室的耗材采購、使用、消耗和退庫等工作。 2.2.3 定期召開科室耗材管理工作會議,總結(jié)經(jīng)驗、分享問題、促進(jìn)改進(jìn)。

        2.2.4 積極參與耗材管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作,提高科室醫(yī)護(hù)人員的管理水平。

        2.2.5 與醫(yī)院耗材管理部門積極溝通協(xié)作,建立良好的合作關(guān)系。

        三、采購管理

        3.1 耗材采購的程序

        3.1.1 預(yù)算編制:根據(jù)醫(yī)院的需求和預(yù)算,編制耗材采購計劃。

        3.1.2 供應(yīng)商選擇:選擇有資質(zhì)、信譽良好的供應(yīng)商,簽訂合同或協(xié)議。

        3.1.3 采購程序:制定采購方案,進(jìn)行詢價、比較、確定采購價格、簽訂采購合同或訂單等。

        3.1.4 收貨驗收:按照采購合同或訂單的規(guī)定,進(jìn)行耗材的收貨驗收工作。

        3.1.5 入庫管理:對驗收合格的耗材按照規(guī)定進(jìn)行分類、編碼、標(biāo)識、存儲和臺賬登記等工作。

        3.2 采購管理的要求

        3.2.1 采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、合理的原則,確保采購品質(zhì)和價格的優(yōu)良性。

        3.2.2 采購應(yīng)當(dāng)依據(jù)醫(yī)院的需求和預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行采購程序和規(guī)定,做到安全、合法、經(jīng)濟、及時。

        3.2.3 采購應(yīng)當(dāng)注重品質(zhì)、價格、服務(wù)等因素的'綜合考慮,合理確定采購計劃和價格,防止浪費和損失。

        四、使用管理

        4.1 耗材使用的程序

        4.1.1 耗材發(fā)放:根據(jù)患者的診療需要,由醫(yī)生開具耗材使用申請單,由護(hù)士按照要求發(fā)放。

        4.1.2 耗材使用:醫(yī)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用耗材,嚴(yán)禁私自改變、替換或亂用。

        4.1.3 耗材消耗:對于已經(jīng)使用的耗材,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行消耗、清點和記錄。

        4.1.4 耗材管理:科室應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的耗材管理制度,對使用情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析和評價。

        4.2 使用管理的要求

        4.2.1 醫(yī)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)定使用耗材,做到安全、有效、節(jié)約、環(huán)保。

        4.2.2 醫(yī)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)加強對患者的耗材使用教育和指導(dǎo),提高患者對醫(yī)療耗材的認(rèn)識和理解。

        4.2.3 醫(yī)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)定期對醫(yī)院的耗材使用情況進(jìn)行分析和評價,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。

        五、退庫管理

        5.1 耗材退庫的程序

        5.1.1 退庫申請:對于過期、失效、損壞、未使用的耗材,由科室向醫(yī)院耗材管理部門提出退庫申請。

        5.1.2 鑒定處理:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對退庫的耗材進(jìn)行鑒定、處理和記錄。

        5.1.3處理方法:對于過期的耗材,應(yīng)當(dāng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類處理;對于損壞的耗材,應(yīng)當(dāng)及時更換或修復(fù);對于未使用的耗材,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行二次消毒后重新入庫或者退回供應(yīng)商。

        5.1.4 臺賬登記:對于退庫的耗材,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行臺賬登記和記錄,做到信息化管理。

        5.2 退庫管理的要求

        5.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的退庫管理制度和流程,嚴(yán)格執(zhí)行,做到公開、公正、公平、合理。

        5.2.2 科室應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時發(fā)現(xiàn)和處理過期、失效、損壞、未使用的耗材,避免浪費和損失。

        5.2.3 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強與供應(yīng)商的合作,做好退庫事宜的溝通和協(xié)商,保障醫(yī)院的合法權(quán)益。

        六、盤點管理

        6.1 耗材盤點的程序

        6.1.1 盤點計劃:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)制定年度、季度、月度的耗材盤點計劃,通知各科室配合開展工作。

        6.1.2 盤點組織:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)成立專門的盤點組織,負(fù)責(zé)耗材盤點的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。

        6.1.3 盤點實施:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定對各科室的耗材進(jìn)行實地盤點,清點數(shù)量、質(zhì)量、存放情況等信息。

        6.1.4 盤點整理:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)對盤點結(jié)果進(jìn)行整理、匯總、分析和評價,并及時通知各科室進(jìn)行補充和調(diào)整。

        6.2 盤點管理的要求

        6.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的盤點管理制度和流程,嚴(yán)格執(zhí)行,做到信息化管理。

        6.2.2 各科室應(yīng)當(dāng)配合醫(yī)院耗材管理部門進(jìn)行盤點工作,做好耗材數(shù)量、質(zhì)量、存放等信息的記錄和統(tǒng)計。

        6.2.3 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)盤點結(jié)果,加強對醫(yī)院的耗材管理,及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題,提高醫(yī)療耗材使用效益。

        七、報廢管理

        7.1 耗材報廢的程序

        7.1.1 報廢申請:對于過期、失效、損壞、質(zhì)量問題的耗材,科室應(yīng)當(dāng)及時申請報廢,填寫報廢申請表,并經(jīng)過科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

        7.1.2 報廢審批:醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)對科室的報廢申請進(jìn)行審批,審核申請表的真實性和合理性,并根據(jù)實際情況作出是否批準(zhǔn)報廢的決定。

        7.1.3 報廢處理:對于批準(zhǔn)報廢的耗材,醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行分類處理,對于可回收的耗材應(yīng)當(dāng)進(jìn)行二次消毒后重新入庫或者退回供應(yīng)商,對于不可回收的耗材應(yīng)當(dāng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類處理。

        7.2 報廢管理的要求

        7.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的報廢管理制度和流程,嚴(yán)格執(zhí)行,做到公開、公正、公平、合理。

        7.2.2 科室應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時申請和處理報廢的耗材,減少醫(yī)療耗材的浪費和損失。

        7.2.3 醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強對耗材的監(jiān)管和管理,確保耗材的合理使用和安全使用。

        八、總結(jié)

        醫(yī)院耗材管理是醫(yī)院管理中的重要組成部分,對于提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和降低醫(yī)療成本具有重要意義。本制度主要是為了規(guī)范醫(yī)院耗材管理行為,減少醫(yī)療耗材的浪費和損失,提高醫(yī)療耗材使用效益,促進(jìn)醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。醫(yī)院耗材管理部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹本制度,做好制度宣傳和落實工作,加強與各科室的協(xié)作和溝通,推動醫(yī)院耗材管理的規(guī)范化、信息化和科學(xué)化。

      耗材管理制度9

        為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度,提高使用效率,切實減少浪費,推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)建設(shè),經(jīng)局黨組研究同意,結(jié)合我局實際情況,特制定本制度。

        一、辦公用品和電腦耗材的采購

        1、辦公用品包括:空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

        2、電腦耗材包括:電腦主機和配件等;路由器、照相錄像設(shè)備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等;打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

        3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運動器材、電腦、復(fù)印機、掃描儀、桌椅等,由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請,報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

        4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法,按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材,須提前列出購買計劃,經(jīng)審批同意后,由辦公室負(fù)責(zé)采購。

        5、日常辦公用品和電腦耗材的購買,由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況,提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量,報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買,交保管人員驗收入庫(登記金額、數(shù)量,建立保管帳)。

        6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報局長審批后,由財務(wù)室對接政府采購,實行公開招標(biāo),擇優(yōu)購買。

        7、日常辦公用品和電腦耗材的.采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購,在定點商店沒有的可在其他點采購,由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

        8、重大活動(含節(jié)日、慰問活動等)和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的,由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。

        二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

        1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記,建帳保管,發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

        2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé),保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄,財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目,保證庫存辦公用品帳物相符。

        3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時,應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的原則,指定專人按實際需要領(lǐng)用,做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

        4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》,由保管人員審批后方能發(fā)放。

        5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理,保持庫房整潔,防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

        6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時,要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,能用的要盡量使用,能修的就不要更換,堅決杜絕鋪張浪費,努力降低消耗成本。

        7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

        20xx年1月29日

      耗材管理制度10

        醫(yī)療設(shè)備耗材采購管理制度

        一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律,法規(guī)進(jìn)行采購。

        二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序

        1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。

        2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,上報省衛(wèi)生行政部門審批。

        3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

       。、向采購部門提供所需要的'數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

        5、接到采購部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

        6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。

        三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備,在院長領(lǐng)導(dǎo)下,由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進(jìn)行公開招標(biāo)采購規(guī)程;競爭性談判采購規(guī)程;單一來源采購規(guī)程;詢價采購規(guī)程,進(jìn)行采購。

        四、醫(yī)療設(shè)備采購對象(企業(yè)或供應(yīng)商),應(yīng)具有如下內(nèi)容。

        1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

        2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

        3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。

        4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復(fù)印件。

        5、產(chǎn)品檢測報告。

        6、產(chǎn)品合格證。

        7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

        8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件,應(yīng)用中文標(biāo)識中文說明書。

        9、包裝和標(biāo)識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。

        五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

        1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求

        2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。

        3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復(fù)印件。

        4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批(編)號。

        5、限期使用產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)明有效期。

        6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。

        7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

      耗材管理制度11

        由于倉庫材料種類繁多,所以針對本公司的實際情況做出相應(yīng)的倉庫管理制度。

        一、材料申購

        1、所需部門主管到XXX填寫申購單,并詳細(xì)注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量,然后由倉管人員向廠長申報,有廠長確定是否必要后再向上級部門審批,審批通過后才能交由采購人員進(jìn)行采購。

        2、積極配合生產(chǎn)需要,按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

        3、嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備,申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣

        泛度和使用速度填寫申購數(shù)量,在既能保證生產(chǎn)順利進(jìn)行的同時,又能減少資金占用,減小庫存和積壓。

        4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)申購,辦公用品及辦公耗材由行政部負(fù)責(zé)申購。

        5、倉管人員必須認(rèn)真執(zhí)行低成本高效益的管理方法,購買時做到貨比

        三家,詢價問價,擇優(yōu)選取,優(yōu)中選優(yōu)。

        二、材料入庫

        1、物料進(jìn)倉時,倉管員必須憑單據(jù)嚴(yán)格驗收,經(jīng)倉管員認(rèn)真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù),杜絕只見票據(jù)不見實物的情況,如發(fā)現(xiàn)不符,則及時辦理退、換貨手續(xù)。

        2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單,入庫單填寫須項目齊全,數(shù)量準(zhǔn)確并由雙方在材料入庫單上共同簽字,采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。

        3、入庫底單由堆棧保管員存檔,不得遺失,堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。

        4、當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù),不能逾期辦理。

        5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目,由采購人員自行負(fù)責(zé)處理,倉庫有權(quán)拒絕入庫,財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項。

        6、盤點無誤后的材料必須分類擺放。

        三、材料管理

        1、倉庫必須分為幾個區(qū)域:新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū),(危險、

        易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域),各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼,杜絕混和亂堆,能上架擺放的都上架擺放,嚴(yán)防材料翻到。

        2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度,保持通風(fēng)良好,枯燥、不潮濕。

        3、庫存商品應(yīng)包裝完好,發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標(biāo)注存放要求的貨箱,應(yīng)按要求存放,以避免造成商品的損耗與毀壞。

        4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品,應(yīng)盡量按先入先出的原則,加快周轉(zhuǎn)。

        5、對堆棧所有部件的標(biāo)志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準(zhǔn)確。

        6、出、入庫商品的裝卸搬運應(yīng)由庫房主管負(fù)責(zé)控制,嚴(yán)禁野蠻操作

        7、負(fù)責(zé)要經(jīng)常對倉庫進(jìn)行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進(jìn)行處理,需返修的及時申報進(jìn)行返修。

        8、任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。

        9、貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內(nèi)。

        11、不允許有火種進(jìn)倉,晚上上班前應(yīng)關(guān)好門窗及電源。

        四、材料出庫

        1、各部門申購的一切物料,嚴(yán)格實行先入庫后使用的原則。

        2、領(lǐng)取材料必須由各部門的主管負(fù)責(zé)領(lǐng)取。

        3、各部分領(lǐng)用材料必須根據(jù)生產(chǎn)定單和實際需要填寫“領(lǐng)料單”,并詳細(xì)寫明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)目、定單編號等信息,和倉管人員當(dāng)面點清物材料數(shù)目,雙方簽字核準(zhǔn)后方可入庫提料。

        4、領(lǐng)料單未經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字核準(zhǔn)的',倉管員有權(quán)拒絕領(lǐng)料員的領(lǐng)料要求。

        5、如有車間共用的材料,領(lǐng)用時必須填寫借貨申請單,退還時倉庫管理員必須根據(jù)借貨申請單對所借出商品進(jìn)行清點和核查,若與借貨明細(xì)相符且商品無損壞方能入庫銷賬,若發(fā)生商品短少或污損,則根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng)的處理。

        6、借出的貨物必須在約定時間內(nèi)歸還或結(jié)算。 7、材料出庫后必須做好相關(guān)出庫記錄。

        8、做好后續(xù)跟蹤事宜,配合生產(chǎn)及時做好退、補、換工作,保證生產(chǎn)正常順?biāo)扉_展。

        9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準(zhǔn)確無誤,并為明天物料發(fā)放作好準(zhǔn)備工作;

        五、耗材報表

        1、認(rèn)真做好庫存物料清點、統(tǒng)計,及時更新各類臺帳,做到賬、物相符。

        2、不按期的對庫存材料進(jìn)行清查盤點,進(jìn)一步核實有無失誤和疏漏的地方,盤問中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。

        3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表,并確保其正確無誤。

        4、增強與各崗位的溝通,吸取好的建議,為生產(chǎn)做好服務(wù),確保生產(chǎn)正常運行。

      耗材管理制度12

        1. 0目的

        為使本公司的耗材堆棧管理標(biāo)準(zhǔn)化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

        2. 0適用范圍

        本制度適用于耗材倉庫的管理。

        3. 0管理部分市場部。

        4. 0監(jiān)督部門綜合部。

        5. 0職責(zé)

        5.1、綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督耗材倉庫管理制度的實施情況。 5.2、耗材倉庫管理員工作的任務(wù) (A)做好物資入庫和出庫工作。

        (B)做好物資的保管工作。

        (C)做好耗材倉庫2內(nèi)物資的添減等保管工作。

        (D)做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

        5.3、門衛(wèi)的工作任務(wù)負(fù)責(zé)耗材倉庫2鑰匙的發(fā)放、并同時做好鑰匙領(lǐng)取記錄。

        5.4、耗材堆棧鑰匙保管人

        (A)日班:XXX(一把耗材倉庫1,一把耗材倉庫2);

        (B)夜班:XXX(一把耗材倉庫2)。

        6. 0耗材倉庫物資的入庫

        6.1、對于采購人員購入的物資,堆棧人員必須憑當(dāng)真驗收物資的數(shù)目,名稱、規(guī)格型號是否與實物(或送貨單)相符,對于實物與(或送貨單)內(nèi)容不符的,要按實際盤點數(shù)目入庫,杜絕只見清單、,不見貨物而管理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)目、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,堆棧人員有權(quán)拒絕管理入庫手續(xù)。未包管理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

        6.2、物資入庫,倉管人員填制“入庫單”一式三份,“入庫單”的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名,一聯(lián)倉庫保管員留存作為登記實物帳的依據(jù),XXX做統(tǒng)計審核依據(jù),XXX作為核算的依據(jù)。

        6.3、對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告部門經(jīng)理處理。

        6.4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須辦妥手續(xù)后方可管理入庫續(xù)。

        7. 0耗材倉庫物資的出庫

        7.1、辦理物資的出庫,庫管人員要物資領(lǐng)用人及部門經(jīng)理在《耗材領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可填制出庫單。

        7.2、出庫單必須有庫管人員的簽字方可管理物資的出庫。 7.3、經(jīng)審核簽字后的出庫單,一聯(lián)堆棧保管員留存作為登記實物帳的根據(jù),XXX做統(tǒng)計審核根據(jù),XXX作為核算的根據(jù)。

        7.4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項,庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告部門經(jīng)理處理。如遇情節(jié)嚴(yán)重者可報告總經(jīng)理處理。

        8. 0耗材堆棧物資的`保管

        8.1、堆棧管理員要及時登記各類物資明細(xì)賬,做到日清月結(jié),達(dá)到帳帳相符,帳物相符,帳卡相符。

        8.2、每月月底之前,庫管人員要對當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報表上報財務(wù)部。

        8.3、庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物,月末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì),必須查明原因,分清責(zé)任,及時向部分經(jīng)理匯報。

        8.4、根據(jù)各種物資的不同種類及其特征,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

        8.5、對于易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)定點擺放,并設(shè)置明顯標(biāo)志。

        8.6、建立健全出入庫人員等級制度。

        8.7、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好放火、防盜工作,保證堆棧和物資財產(chǎn)的安全。

        8.8、庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

        (A)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。 (B)上班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 (C)必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)問題,保持通風(fēng)。 (D)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

        9. 0耗材倉庫廢品及備用件的保管

        9.1、日班:經(jīng)耗材倉庫領(lǐng)取的物資,如需更換或報廢,員工必須以舊換新,倉庫管理人員必須嚴(yán)格驗收更換物資的數(shù)量,名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并認(rèn)真記錄。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)更換物資數(shù)量、規(guī)格型號等與原件不符時,倉庫管理人員有權(quán)拒絕予以更換。如無合理解釋導(dǎo)致物資遺失,則由倉庫管理人員負(fù)責(zé)賠償。

        9.2、夜班:經(jīng)耗材堆棧領(lǐng)取的物資,如需調(diào)換或報廢,員工必須以舊換新,將調(diào)換物資放入指定的“調(diào)換物資待放區(qū)域”。隔日,堆棧管理人員必須嚴(yán)格驗收調(diào)換物資的數(shù)目,名稱、規(guī)格型號是否與原件相符并當(dāng)真記實。如無以舊換新或發(fā)現(xiàn)調(diào)換物資數(shù)目、規(guī)格型號等與原件不符時,堆棧管理人員有權(quán)向該夜班值班人員追討原物資,該夜班值班人員有權(quán)向堆棧管理人員解釋其原因。如無合了解釋導(dǎo)致物資遺失,則由該夜班值班人員負(fù)責(zé)賠償。

        9.3、調(diào)換物資重新記實入庫后,如需送修,庫管人員必須重新登記和記實物資的出庫。調(diào)換物資領(lǐng)用人及部分經(jīng)理必須在《調(diào)換物資領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可出庫。如需用車,市內(nèi)用車應(yīng)由各部分經(jīng)理需當(dāng)真填寫《車輛使用登記簿》,經(jīng)綜合部簽字為準(zhǔn);外地用車應(yīng)由各部分經(jīng)理填寫《用車申請單》,經(jīng)總經(jīng)理簽字為準(zhǔn)。堆棧管理人員必須當(dāng)真記實入庫與出庫物資的詳細(xì)情況。

        9.4、倉庫管理人員必須嚴(yán)格核對入庫與出庫的數(shù)據(jù),如發(fā)現(xiàn)誤差,倉庫管理人員有權(quán)予以追查并匯報部門經(jīng)理和綜合部。

        10. 0耗材倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定

        10.1、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定。 10.2、嚴(yán)禁在堆棧內(nèi)吸煙、酗酒。 10.3、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。

        10.4、嚴(yán)禁刻意涂改賬目。

        10.5、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。 10.6、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。 10.7、嚴(yán)禁私領(lǐng)私分堆棧物品。

        10.8、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。 10.9、嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。

        10.10、嚴(yán)禁在堆棧內(nèi)亂接電源,如臨時電線,臨時照明等。

        10.11、日班員工如需領(lǐng)取物資,必須填寫領(lǐng)料單交由部分經(jīng)理簽核后,憑單子到日班鑰匙保管人(XXX)處領(lǐng)取。

        10.12、日班鑰匙保管人(XXX)應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)庫人員。如發(fā)現(xiàn)倉庫1的物品遺失則由日班鑰匙保管人負(fù)責(zé)。

        10.13、夜班員工如需領(lǐng)取物資,必須到夜班鑰匙保管人(XXX)處在《鑰匙領(lǐng)取簿》上登記后方可領(lǐng)取鑰匙。

        10.14、夜班員工必須做到誰領(lǐng)鑰匙誰進(jìn)倉庫領(lǐng)物資,如隔天發(fā)現(xiàn)耗材倉庫2的物品遺失則由夜班鑰匙領(lǐng)取人負(fù)責(zé);如當(dāng)日無鑰匙領(lǐng)取記錄,則由夜班鑰匙保管人負(fù)責(zé)。

        11. 0勞保用品分發(fā)領(lǐng)用規(guī)定

        11.1、發(fā)放勞保用品尺度:

        (A)維修人員的春夏日短袖工作服每人每年2套,秋冬季長袖工作服每人每兩年2套;新進(jìn)人員試用期間1套,待試用期結(jié)束后,再按以上尺度發(fā)放殘剩套數(shù)。

        (B)工作布鞋每人每年2雙。

        (C)工作帽每人每年1頂,包括女職工。 (D)棉紗手套每人每月2副。

        (E)削磨工序一次性口罩每人每班20個,活性炭口罩每人每班1個。

        (F)削磨工序防護(hù)鏡的領(lǐng)用,由堆棧管理員檢查損舊步伐,即以模糊為尺度,實行以舊換新。

        (G)繞貼工序防靜電手套每人每月1副。 (H)硫化工序袖套每人每3月1副。

        (I)生產(chǎn)車間洗衣粉每月為2袋,質(zhì)保部洗衣粉每2月1袋,保潔每月為1袋。

        (J)生產(chǎn)車間肥皂每月為2塊,砂皂每月為1條。 11.2、勞保用品領(lǐng)用程序:

        (A)車間勞保用品由制造部經(jīng)理統(tǒng)一到倉庫在《勞保用品領(lǐng)料登記簿》上簽字后方可領(lǐng)用,再分發(fā)至個人。

        (B)其他部分人員領(lǐng)用由本人在《勞保用品領(lǐng)料登記簿》上登記并由各部分經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)用。

        (C)生產(chǎn)車間因任務(wù)量增大,導(dǎo)致各勞保用品規(guī)定的額度不夠,由制造部經(jīng)理填寫《勞保用品領(lǐng)料單》經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,倉庫管理員憑總經(jīng)理簽字后的《勞保用品領(lǐng)料單》辦理領(lǐng)用手續(xù)。(D)倉庫管理員必須嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的額度發(fā)放。關(guān)于離職人員的工作服、工作鞋帽等用品,由其部門經(jīng)理收回,統(tǒng)一交到倉庫,由倉庫人員按照新舊、潔凈程度、作相應(yīng)處理。

        11.3、員工應(yīng)妥善保管、正確使用自己的勞保用品。如發(fā)現(xiàn)惡意損壞者,則按工本費每個10元賠償。

        12. 0表單

        12.1、《耗材領(lǐng)料登記簿》

        12.2、《勞保用品領(lǐng)料登記簿》

        12.3、《勞保用品領(lǐng)料單》

        12.4、《更換物資領(lǐng)料登記簿》

        12.5、《鑰匙領(lǐng)取簿》

        13. 0注意事項

        13.1、本制度之解釋權(quán)歸綜合部;

      耗材管理制度13

        1、申請審批程序

        由使用科室向藥劑經(jīng)銷科提出書面申請,須經(jīng)科主任簽字和蓋章,藥劑經(jīng)銷科審核后提交醫(yī)用耗材采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批,領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。

        2、采購原則

       、俨少彽尼t(yī)用耗材必須是衛(wèi)生部、陜西省集中招標(biāo)中標(biāo)產(chǎn)品,非中標(biāo)產(chǎn)品原則上不予采購。

        ②非中標(biāo)醫(yī)用耗材的采購,需由科室提出使用理由,書面報藥劑經(jīng)銷科,經(jīng)醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論同意后,按照《招投標(biāo)法》進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。

        ③外請專家手術(shù)所使用的自帶醫(yī)用耗材,必須是中標(biāo)產(chǎn)品,應(yīng)由相應(yīng)科室主任負(fù)責(zé)于手術(shù)前兩日提供齊全證件,包括:經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、業(yè)務(wù)員授權(quán)書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)企業(yè)給經(jīng)營企業(yè)法人授權(quán)書、品種報價單等。經(jīng)藥劑經(jīng)銷科和院紀(jì)檢監(jiān)察室確認(rèn)后,方可使用。

        ④對現(xiàn)有的醫(yī)用耗材進(jìn)行重新招標(biāo)或議標(biāo)。

       、萑魏慰剖液蛡人不得私自采購或使用未經(jīng)醫(yī)院醫(yī)用耗材管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批的醫(yī)用耗材。

        3、管理使用

        ①科室需用的醫(yī)用耗材,經(jīng)科主任、護(hù)士長、藥劑經(jīng)銷科簽字后方可領(lǐng)取;在科室保存的特殊植入性耗材,科室每個月應(yīng)向藥劑經(jīng)銷科提供使用清單、當(dāng)月使用耗材消耗登記表、發(fā)票及發(fā)票清單(必須有科主任簽字)。

        ②東關(guān)分院使用的耗材,在醫(yī)院統(tǒng)一招標(biāo)確定的中標(biāo)供貨公司和中標(biāo)產(chǎn)品、中標(biāo)價格的范圍內(nèi)自行組織采購、管理、領(lǐng)取使用,結(jié)算方式不變。

        三、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購組織議事規(guī)則、供貨商的`資格審核確定、評標(biāo)委員會的組成、招標(biāo)組織實施程序等參照《延安大學(xué)附屬醫(yī)院關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范基建設(shè)備物資藥品等招標(biāo)采購管理的規(guī)定》。

        四、貨款結(jié)算

        醫(yī)院與供貨單位結(jié)算時,須經(jīng)藥劑經(jīng)銷科主任、主管院長在結(jié)算單上簽字,經(jīng)院長審批后,財務(wù)科方可結(jié)算。凡不符合規(guī)定和采購流程的耗材,不予結(jié)算。

        本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

      耗材管理制度14

        一、原則

        安全第一,科室提出申請。

        二、管理流程

        1、提出申請:醫(yī)者根據(jù)化療須要,提出申請,由部門負(fù)責(zé)人網(wǎng)上(院內(nèi)網(wǎng))或書面提出申請,醫(yī)務(wù)科、設(shè)備管理科審查、產(chǎn)品論證,呈報主管院長、院長審核后,步入訂貨流程。

        2、招標(biāo):設(shè)備管理科依據(jù)已獲批科室申請,組織有關(guān)專家進(jìn)行產(chǎn)品招標(biāo),對相應(yīng)經(jīng)銷公司的'資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨途徑進(jìn)行審查,擇優(yōu)選擇。中標(biāo)單位并相應(yīng)資質(zhì)須及時存檔備案。

        3、訂貨:設(shè)備管理科依據(jù)已核準(zhǔn)科室提出申請書面資料中所標(biāo)明的耗材品名、規(guī)格、型號等參數(shù)展開訂貨。訂貨前,須與有關(guān)中標(biāo)單位簽訂產(chǎn)品供貨協(xié)議,確保產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品供貨時間及其他有關(guān)事宜。

        4、驗收:貨到后,由購者、庫管員按標(biāo)書嚴(yán)格驗收,包括內(nèi)外包裝、相應(yīng)資質(zhì)證件、發(fā)票所注數(shù)量與價格,確認(rèn)無誤后詳細(xì)登記注冊。

        5、繳交:倉庫保管員通告已核準(zhǔn)提出申請采用科室,提出申請科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長須及時繳交,并嚴(yán)格執(zhí)行繳交相關(guān)手續(xù),蓋章托季馬。不得使用者與經(jīng)銷人員輕易碰觸、補庫,如有此現(xiàn)象出現(xiàn),視作個人行為,后果自負(fù),醫(yī)院視情節(jié)給與適當(dāng)?shù)男姓幜P。

        6、使用:醫(yī)者使用前需與相關(guān)手術(shù)人員再次對產(chǎn)品認(rèn)真核對,確認(rèn)無誤后,方可使用。對購入方式、途徑及產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、型號等參數(shù)有疑問時,可拒絕使用。

        7、庫房管理:高值耗材的庫房管理為零庫存管理制度。

        8、高值耗材的管理實行追蹤管理制度。

      耗材管理制度15

        為加強對高值耗材采購、保管、發(fā)放、使用、效果評價、不良事件報告等環(huán)節(jié)的控制,鼓勵臨床合理使用高值耗材,形成高值醫(yī)用耗材從準(zhǔn)入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理,據(jù)國務(wù)院令第276號《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》和藥品監(jiān)督管理局有關(guān)要求,保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,制定本管理制度。

        一、醫(yī)用高值耗材管理范圍

        1、醫(yī)用高值耗材定義:指直接作用于人體、對安全性有嚴(yán)格要求、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用器械。

        2、醫(yī)用高值耗材類別:心臟介入類、外周血管介入類、神經(jīng)內(nèi)科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類(人工晶體等)、神經(jīng)外科類(硬腦膜、鈦網(wǎng)等)、胃腸外科類(吻合器等)等。

        高值耗材采購遵循原則:以滿足臨床需求、保證質(zhì)量為前提,優(yōu)先使用國產(chǎn)耗材,限制使用合資耗材,不用或少用進(jìn)口耗材。選擇技術(shù)先進(jìn)、價格優(yōu)惠、注重服務(wù)、講究信譽的產(chǎn)品和供應(yīng)商,最大限度地維護(hù)醫(yī)院和患者利益。嚴(yán)禁各科室、部門將未經(jīng)報批手續(xù)的醫(yī)用高值耗材進(jìn)入我院臨床使用,同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應(yīng)的醫(yī)用高值耗材,患者自購的耗材也不得應(yīng)用于臨床診療。

        二、高值耗材申購和驗收管理制度

        1、醫(yī)院使用的所有高值耗材,經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)證件必須符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)營企業(yè)必須按照《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》所標(biāo)明的經(jīng)營范圍依法經(jīng)營,所供醫(yī)院使用的高值耗材,必須附帶高值耗材相應(yīng)資質(zhì)證件,藥劑科必須查驗醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照,產(chǎn)品合格證、以及生產(chǎn)商(直接或間接)合法銷售授權(quán)書、企業(yè)法人給具體業(yè)務(wù)人員的授權(quán)書、生產(chǎn)企業(yè)確認(rèn)的可追溯的唯一性標(biāo)識如條碼或統(tǒng)一編號。產(chǎn)品驗收時,由醫(yī)院藥劑科負(fù)責(zé)審查認(rèn)定,相關(guān)職能科室負(fù)責(zé)監(jiān)督審查,并對唯一性標(biāo)識的內(nèi)容、位置、標(biāo)識方法以及可追溯的程度做出記錄,存檔備案。

        2、醫(yī)院采購高值耗材應(yīng)根據(jù)醫(yī)院醫(yī)療能力和實際需求由醫(yī)院藥劑科進(jìn)行審核購進(jìn),按醫(yī)院高值耗材目錄采購,嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)結(jié)果及物價部門價格制度進(jìn)行加成。對于通用高值耗材實行二級庫房管理,在手術(shù)前向藥劑科提出高值耗材準(zhǔn)備的申請,藥劑科備貨發(fā)放,使用科室核對品名、種類、數(shù)量,二級庫房預(yù)存一定量的基數(shù),便于臨床使用。對高值耗材目錄外的'品種,根據(jù)臨床科室提出的購置申請,使用科室負(fù)責(zé)人、藥劑科及相關(guān)職能科室按高值耗材采購遵循原則論證是否采購,分管院長審批同意后進(jìn)行詢價,確定采購價格。如有可能同類產(chǎn)品應(yīng)超過三家(經(jīng)銷商),以滿足臨床需求,性價比高為確定采購原則,所有原始資料設(shè)備科建冊存檔。

        三、高值耗材使用管理制度

        1、應(yīng)建立統(tǒng)一的追溯信息登記制度。所有醫(yī)用高值耗材不得由供應(yīng)商直接送入醫(yī)技、臨床科室,供應(yīng)商必須事先交付藥劑科材料倉庫,藥劑科按照規(guī)定驗收程序入庫,送交使用部門要有專人簽字接收,詳細(xì)記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的信息,包括品名、規(guī)格、型號/批號、數(shù)量、可追溯的唯一性標(biāo)識如條碼或統(tǒng)一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進(jìn)貨日期、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話等計算機信息系統(tǒng)進(jìn)行追溯登記。使用科室詳細(xì)記錄收費信息,確保沒有漏費和重復(fù)收費。若違反者所產(chǎn)生的費用由使用科室承擔(dān)。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至藥劑科存檔保管,檔案保存期五年。

        2、邀請外院專家隨帶的醫(yī)用高值耗材,需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院長,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能使用,違反者所產(chǎn)生的費用由使用科室全部承擔(dān)。同時所有使用的醫(yī)用高值耗材的功用、品質(zhì)、價格應(yīng)事先向患者和家屬介紹,征得患者和家屬同意并簽字,方能應(yīng)用。

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