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      公司采購管理制度

      時間:2024-08-11 16:23:12 制度

      公司采購管理制度(集合)

        在現在的社會生活中,大家逐漸認識到制度的重要性,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的公司采購管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      公司采購管理制度(集合)

      公司采購管理制度1

        1目的

        對于采購過程進行控制,以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

        2適用范圍

        適用于采購產品的質量控制

        3職責

        3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。

        3.2品管部負責對采購產品進行質量驗證。

        3.3相關部門參與對供應方的評價。

        3.4總經理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

        4采購程序

        4.1采購產品的分類:采購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類:

        a類:指直接影響最終產品關鍵質量特性(安全衛生特性)的外購、外協產品,

        如:原料淡水魚、輔料等:

        b類:指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品,如:商標紙、塑料袋等;

        4.2供應方的選擇的評定

        4.2.1對供應方的要求

        a)供應符合質量要求的產品,質量長期穩定;

        b)交貨及時,符合合同要求;

        c)發貨數量準確;

        d)價格經濟合理;

        e)提供認真負責、及時的服務

        根據這一要求,公司優先從已有供貨關系的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的'供應方。

        4.2.2對供應方的評價方法:

        4.2.2.1a類產品供應方的評價

        供應方如已有供貨關系,則先由公司辦公室會同品管部、生產部,分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價,并提供供應方質量及使用情況的匯總材料作為評價的依據,最后由總經理作出評價結論。

        如初選的是新供應方,則應對其產品進行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

        供應概況可以函調或現場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

        4.2.2.2b類產品的供應方的評價:

        對向本公司提供一般產品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產品進行試用,根據試用結果,再對其進行評價。

        4.4.2.3對已調查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批準后,供采購時使用。

        4.2.3對合格供應方的控制

        為確保采購產品質量持續地符合規定的要求,應對合格供應方采取必要的控制措施,方法如下:

        a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價記錄;供應方供貨質量及使用情況記錄;供應方產品質量問題處置記錄;

        b)當供應方產品經檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產品進行標識、隔離,并由品質部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

        c)對供貨質量管理下降的供應方,品質部簽署意見后交供應方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質量和信譽,連續出現不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經理批準,取消其合格應方資格。

        4.3采購實施

        4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、采購產品技術要求制定采購計劃,經總經理同意后實施采購。

        4.3.2采購產品必須明確采購產品的技術和質量要求,還包括對供應方的質量保證要求,即:

        a)采購產品的名稱、型號、規格和其他要求;b)表明產品技術,質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

        4.3.3采購產品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應以采購計劃作為采購的依據。

        4.3.4當生產需要,在合格供應方處不能及時采購到的情況下,經總經理批準后,由公司辦公室實施臨時采購。

        4.4采購產品的驗證

        4.4.1a類采購產品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應方聯系處理。

        4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產品進行驗證,其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

        4.4.3當顧客有要求并在合同規定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其后顧客的拒收。

        4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。

      公司采購管理制度2

        一總則

        為加強選購工作的管理,提高選購工作的效率,制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

        二選購部人員職責及管理制度

        1.熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注重市場信息的堆積。

        2.廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節省,考究職業道德。

        3.負責公司生產所需材料的選購工作。

        4.負責供給商的開發、管理及維護工作。

        5.堅定執行各項選購工作制度及公司各項規則制度。

        6.大項材料必需做招標工作,其他材料詢價必需三家供給商以上參加。

        7.樂觀了解材料的短缺、發貨、驗收等實際狀況,早知道,早處理。

        8.準時幫助財務部對比欠款數額或者合同要求支配對供給商舉行付款。

        9.做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。

        10.完成領導交辦的其他工作。

        三選購工作流程

        選購部作為一個職能部門,在項目的詳細實施中擔負了不行推卸的重要責任,選購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、有用、完美的選購工作流程是提高選購效率,較低成本最有效的辦法。在項目實施的過程中,選購部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才干順當的完成選購工作,每個部門之間的聯系需要一個標準來規劃,來提升工作效率,削減工作失誤,為項目的順當實施做出各自的貢獻。

        1.在項目的初始運作階段,選購部按照項目部、投標部的詳細要求,協作舉行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的`,更要避開發生投標價低于實際選購價的狀況浮現。

        2.項目正式運作后,選購部應當在第一時光開頭舉行所需材料的選購預備工作。生產方案部門依據工程合同和對照庫存后的實際需求,對選購部下達《材料申購單》(附表1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往選購部,一份發往工廠或者生產基地。

        3.選購部接到《材料申購單》后,按照所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際狀況,向公司已經確定的合格供給商中的3家— 5家發出《材料詢價單》(附表2 )。供給商按照要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供給商付款的依據之一,需妥當保存。選購部按照幾家供給商的對照討論后確定其中的一家或者幾家舉行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其預備收貨。

        4.供給商按照《材料訂購單》支配生產運送,各項詳細要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證實書。

        5.工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必需將供給商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對比,質量和數量都精確無誤后才干舉行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表4 ),相關責任人簽字后回傳選購部。

        6.工廠或者生產基地完成生產任務后,準時通知選購部,由選購部按照貨物狀況和送貨地址等支配物流公司舉行運送。建議物流公司相對固定,便于統一定價,統一結算,節省運送成本。

        7.項目完成后,選購部按照與供給商簽訂的合同條款支配付款。付款時,選購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要,選購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供給商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部按照實際狀況支配付款額度。

        8.供給商應于付款前開具出相符的增值稅發票或者一般發票,財務部在收到發票后即向供給商付款。

        四選購部進展規劃

        原材料選購在任何一個公司都是打算生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:選購成本降低5%企業利潤提升10%的戰略觀點。但是時至今天,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

        降低選購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必需要規劃、重視的長遠進展策略,是需要長久的工作閱歷的堆積和公司整體的選購流程,選購制度的規范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

        我們選購部的初步方案如下,其中的時光和工作目標按照實際狀況會作出相應調節,但是保證前進的大方向永久不變

        (一)在3個月內完成選購體系的建立,包括選購制度,工作流程,供給商管理等制度。舉行供給商資歷的初步審核,每種材料確定出5 — 10家候選供給商。開頭逐步實施選購工作流程。

        (二)在6個月內完美選購體系,修正詳細工作中浮現的問題。進一步完美供給商系統的開發和維護。讓選購工作流程走入正軌,高效,精確的運行。

        (三)在1年內建立高效的選購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不準時、報驗不準時等工作失誤,不浮現一起因為選購工作失誤造成的公司損失,建立完美的選購管理體系,能初步感觸到選購工作流程高效、精確帶來的方便,能看到選購成本降低帶來的實際效果。

        (四)在2年內建立起相對固定的選購團隊和供給商隊伍。能切實看到因為選購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

        (五)大膽設想:5 — 10年后,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技長進的產品、技術為主打,以完美的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供給商,為公司的進展提供最大限度地支持。

        目前起草的《選購部管理制度和工作流程》與《供給商管理方法》只是依據本來在工程項目公司及生產廠家的選購工作中所堆積的閱歷做的一個現行的臨時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發覺問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司詳細狀況的選購系統體系。希翼公司領導,各個部門同事在詳細實施中,多提珍貴看法,指出我們工作中的不足,促進我們選購部工作的長進,真正達到降低選購成本,推進公司進展的目標

      公司采購管理制度3

        1 .為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

        2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

        3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

        4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

        5 .材料采購訂貨計劃編制

        ( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

        ( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;

        ( 3 )材料需用計劃:根據施工方案,按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制;

        ( 4 )采購供應計劃:根據編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

        ( 5 )計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

        6 .采購訂貨

        ( l )采購訂貨必須依據采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產需要;

        ( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規定的材料必須到指定廠家購買;

        ( 3 )采購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的材料和產品一律不得采購;

        ( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可進行;

        ( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;

        ( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;

        ( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

        ( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

        7 .采購訂貨驗收

        ( l )對采購訂貨的材料,應根據采購計劃,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;

        ( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方承擔全部經濟責任,由采購人員負責找供方協商處理;

        ( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

        8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定

        ( l )屬于規定范圍內的'途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;

        ( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

        ( 3 )建設單位一般不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;

        ( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。

        l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接;

        2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

        3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

        9 .采購供應統計核算工作

        ( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

        依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

        ( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

        ( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;

        ( 4 )采購供應統計核算必須具備如下報表:

        l )材料收、支、存統計報表;

        2 )單位工程供(耗)料統計報表;

        3 )采購成本盈虧統計報表;

        4 )資金運用情況統計報表。

        10 .違反此制度的,按以下規定處罰。

        ( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

        l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

        2 )越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;

        3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

        ( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據情節輕重分別交紀律監察部門處理;

        l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;

        2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;

        ( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

        l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

        2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;

        4 )拒絕上報各種統計報表之一者;

        5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

        11.附則

        ( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

        ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。

      公司采購管理制度4

        公司物資采購管理制度

        為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

        、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

        二、物資需求(采購)計劃的分類

        1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

        2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

        三、采購工作應遵循的原則與方式

       。ㄒ唬┎少徳瓌t:

        1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

        2、供方評定原則;

        3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

        4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

        5、秉公辦事、維護公司利益原則。

       。ǘ┎少彿绞剑

        1、招標采購;

        2、固定廠商、長期報價采購;

        3、即時詢價采購。

        (三)付款方式:

        1、預付部分款項;

        2、貨到憑發票報銷付款;

        3、貨到后分期付款;

        4、貨到延期付款;

        5、以上方式的結合。

        四、采購計劃請購和實施

       。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

       。ǘ┻x擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

        五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

        六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

        七、規定要求

       。ㄒ唬┪镔Y需求(采購)信息傳遞規定:

        1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

        2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

        3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

        4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

       。ǘ┪镔Y采購規定:

        1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

        2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

        3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

        4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

       。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出庫規定:

        1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

        2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

        3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

       。ㄋ模┎少徫镔Y付款規定:

        下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

        1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

        2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

        3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的`款項。

        4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

       。ㄎ澹┎少徏o律規定:

        1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

        2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

        3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

        5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

        6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

        (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

        八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

        九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

        對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

        本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

      汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

      汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

      公司采購管理制度5

        第一章總則

        一、目的

        為提升物品采購管理水平,規范公司所有物品的采購流程,確保公司運營所需物品的順暢供應,降低采購成本,特擬定此制度。

        二、適用范圍

        我們的公司需要對外進行物品采購,包括固定資產、辦公用品和勞保用品等。針對這些采購物品,我們將進行采購管理。

        第二章采購權限和原則

        一、公司內部與經營相關的固定資產、材料、配件等采購工作,以及非經營性的固定資產、辦公用品、勞保用品等的采購任務將由人事行政部門負責。

        其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

        二、采購原則

        1詢價比價原則

        有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

        2一致性原則

        采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

        3低價搜索原則

        我們的采購人員隨時收集市場價格信息,以便了解市場最新動態和獲取最低價格,從而實現采購的最優化。

        4廉潔原則

        積極維護企業利益,不斷努力提升采購物品的質量,同時降低采購成本。嚴格遵守公司的采購制度和程序,并自覺接受監督。

        工作認真仔細,監督問責原則是指采購人員應該自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門都有權向采購部門提出異議。對于采購人員在采購過程中違反廉潔制度的行為,公司將依據公司《員工獎懲制度》等規定對其進行處罰,并可能追究其法律責任。

        第三章采購流程

        一、采購申請:

        1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

        2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

        3、采購部門向物品需求部門提出了一份采購申請,需要填寫《請購單》。請購單上必須注明物品的名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格以及用途。如果涉及到技術指標,還需要在請購單中注明相關參數和指標要求。

        4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

        5、辦公室日常用品和勞保用品的采購工作由人力資源行政部門負責。每月底,該部門將進行統計和收集有關物品的需求信息,并在次月的第一周進行采購。同時,他們也會及時將這些采購需求的預算費用報告給財務部門進行審核。

        二、詢價比價議價:

        每項物品或物資的采購原則上應該至少有兩家供應商提供報價。在進行采購時,務必按照低價原則進行選擇。然而,對于屬于獨家代理、獨家制造或專賣品的物品,則無需進行比價和議價。為確保采購的.公平性和合理性,我們將要求每種物品或物資至少由兩家供應商提供報價。在采購過程中,我們將始終嚴格按照低價原則進行選擇。不過,對于擁有獨家代理權、獨家制造權或專賣品的物品,我們將不再要求進行比價和議價。

        三、供應商選擇:

        1、具有合法經營主體者。

        2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

        3、信譽良好者。

        4、其他客戶認可的供應商。

        四、采購合同簽定及采購過程的完成。

        1、所有的采購項目一般要求提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單和采購發票。

        2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

        五、驗收入庫:

        當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

        六、對帳付款:

        第四章物品申領與保管

        一、物品領用

        1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

        2、借用物品時,應向人事行政部門提交申請并填寫登記表。登記表中需包括借用物品的名稱、規格型號、數量,以及借用時間、借用期限和預計歸還時間等信息。

        3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

        4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

      公司采購管理制度6

        為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優質資源的需求,進一步規范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。

        一、請購及其規定

        1.請購的定義

        請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

        2.請購單的要素

        完整的請購單應包括一下要素:

        (1)請購的部門;

       。2)請購物品所屬項目;

       。3)請購的用途;

       。4)請購的物品名;

        (5)請購的物品數量;

        (6)請購的物品規格;

       。7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;

       。8)請購的物品的需求時間;

        (9)請購如有特殊需要請備注;

       。10)請購單填寫人;

       。11)請購部門主管;

       。12)請購單審核人;

        (13)采購副總審核;

        (14)財務審核人;

        (15)公司總經理。

        3.請購單及其提報規定

       。1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;

        (2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;

        (3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

        (4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

       。5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;

        (6)涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

       。7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續后補。

        (8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。

       。9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

        4.公司物資請購單的提報部門

       。1)公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;

       。2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;

       。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

        二、請購單的接收及分發規定

        1、請購的接收要點

       。1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的`填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

       。2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

       。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

       。4)對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

        2、請購單的分發規定

        (1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

       。2)對于緊急請購項目應優先處理;

        (3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;

        (4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

        3、采購周期的規定

       。1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;

        (2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天

       。3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;

       。4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;

        (5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;

       。6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略;

        三、詢價及其規定

        1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;

        2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;

        3.對于緊急請購項目應優先處理;

        4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;

        5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

        6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發放標書;

        7.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

        8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;

        9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;

        10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;

        11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

        四、比價、議價

        1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

        2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

        3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;

        4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

        5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

        五、比價、議價結果匯總

        1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;

        2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

        3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

        六、合同的簽訂及其規定。

        1.合同

        合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

        (1)合同正文應包含的要素

        1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

        2)采購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;

        3)包裝要求;

        4)合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應注明;

        5)付款方式;

        6)工期;

        7)質量保證期;

        8)質量要求及規范;

        9)違約責任和解決糾紛的辦法;

        10)雙方的公司信息;

        11)其他約定。

       。2)合同簽訂及其規定

        1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

        2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;

        3)為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

        4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;

        5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;

        6)詳細約定發票的提供時間及要求;

        7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

        8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;

        9)違約責任一定要詳細、具體;

        10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;

        11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;

        12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;

        13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

        七、付款及合同執行

        1.付款規定

       。1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行;

       。2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;

       。3)按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;

       。4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。

        2.合同執行

       。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;

       。2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;

       。3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

        七、報驗與入庫

        1.報驗

       。1)供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;

        (2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;

       。3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;

       。4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;

       。5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。

        2.入庫

        (1)公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;

       。2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

       。3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;

       。4)質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;

       。5)外協加工件應按照原材料入庫;

       。6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

      公司采購管理制度7

        一、制定目的及范圍

        為進一步加強公司制度管理,健全企業采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;⒁幏痘,特制定本制度。

        本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。

        本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

        本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

        二、采購原則

        1、采購公司經營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

        2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優選取。

        3、各類物資均應向正規商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發票。

        4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

        5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。

        三、采購流程

        1一般采購流程采購申請

        采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。

        采購之前,申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。

        緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。

        若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價

        各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。

        采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

        核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

        審批:采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。

        采購實施與驗收入庫

        “采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

        采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。

        所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協同,按照預定的采購質量標準及數量進行驗收,并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求,應及時保存證據,與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據,交予財務部備案。

        所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續,因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。

        采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

        2特殊采購流程

        集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統一購買。

        零星采購

        零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

        各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

        采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票,應供應商原因不能開具發票的,應要求開具收款收據。

        零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發生質量問題,由采購人與供應商協商退換貨事宜。

        因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續,由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購

        應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

        在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。

        應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。

        應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續,取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。

        應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。

        采購

        采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。

        需進行采購的部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。

        需求預算批準后,各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。

        采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。

        “采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

        采購進行過程中,采購人應注意市場價格的.變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協商,協商不成的,終止履行合同。

        應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。

        三、備案

        1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

        2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。

        四、采購紀律

        1采購人職責

        建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業。

        所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。

        2采購人行為規范

        采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業,采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

        若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

        采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。

      公司采購管理制度8

        一、原材料供應商管理制度供應商開發

       。、制定目的

        為規范供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章。

        2、適用范圍

        本公司原材料供應新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行。

       。、原材料供應商開發程序

        原材料供應商開發權責

        (1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。

       。2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。

       。3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

       。4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

       。5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

       。1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。并提交樣品測試報告。

       。2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

       。3)由外聯物料部提交申請經主管副總審核簽字方可更換供應商。

        原材料供應商基本資料表

        應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由采購員進行核實。該表包括下列內容:

        (1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯系人。

       。2)公司概況,如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。

        (3)設備狀況。

        (4)人力資源狀況。

       。5)主要產品及原材料。

        (6)主要客戶。

        (7)其他必要事項。

        外聯物料部采購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審核。

        供方評審記錄表,一般包括下列內容:

       。1)產品質量、質量保證體系情況

       。2)生產能力、交貨是否準時。

       。3)售后服務情況。

       。4)價格是否合理。

        外聯物料部采購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審核。:

        供方情況調查表,一般包括下列內容:

       。1)有無專職檢驗機構。

       。2)專職檢驗人員素質。

       。3)有無必要的質量管理制度。

       。4)檢驗手段如何。

        (5)計量制度是否健全。

       。6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

        (7)有無器件借用制度。

       。8)產品有無合格證制度。

       。9)有無不合格品管理制度、執行情況。

        (10)質量問題處理程序如何。

       。11)有無進度保證制度。

       。12)有無成品包裝、運輸保護措施。

        原材料供應商開發流程

       。1)尋找原材料供應商。

        (2)填寫原材料供應商基本資料表。

        (3)與原材料供應商洽談。

        (4)作樣品鑒定。

       。5)原材料供應商問卷調查。

        (6)提出原材料供應商調查評核之申請。

        二、采購管理制度定購采購流程

        1、制定目的'

        為落實物料、零件采購作業管理,確保采購工作順暢,特制定本規章。

        2、適用范圍

        本公司物料、零件之訂購、采購管理業務。

        3、請購規定

        請購的提出,核準權限

       。1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

        (2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料采購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

        物料采購核準權限

       。1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,采購員需先與倉庫核對原材料數量,確定采購數量,做出采購計劃,經部門經理簽字確認。

        (2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料采購申請單》,外聯物料部應本著節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用于哪里,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

        4、采購規定

        采購方式

        本公司采購方式一般有下列幾種:

       。1)集中采購

       。2)合約采購

        (3)一般采購

        除(1)(2)以外之物料,采用隨需求而采購之方式。

        采購作業規定

        詢價、議價

        (1)采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》,應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

        (2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

       。3)采購議價采購交互議價之方式。

       。4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

        合同的簽訂

        (1)合同的內容包括

        貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝

        交貨地點,到貨日期

        付款條件及方式

        技術指標

        驗收

        爭議的解決

        不可抗力

        檢驗及索賠

        (2)合同的制定

        合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

        呈核及核準

       。1)采購人員詢價、議價完成后,于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。

        (2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審核,并依采購核準權限呈核。

       。3)采購核準權限規定,不論金額多寡,均應先經采購經理審核,主管副總核準。

        (4)對于其他生產低耗品的采購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買,無誤后應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

        訂購作業

        (1)采購人員接獲經核準之《設備/物料采購申請單》后,根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真形式確認交期。

       。2)合同采購根據采購合同填寫合同簽訂申請單,并由物料部采購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審核,由財務主管簽字核實資金,再呈主管副總審批簽字后實施采購。

       。3)采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

        驗收與付款

       。1)經品質部檢驗合格簽字后辦理入庫手續,不合格產品與供應商聯系退貨。

       。2)依財務管理規定,辦理供應商付款工作。

        三、采購管理制度采購價格管理

        1、制定目的

        為確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規范采購價格審核管理,特制定本規章。

        2、適用范圍

        各項原物料采購時,價格之審核、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。

        3、價格審核規定

        報價依據

        技術部提供新材料之規格書,作為外聯物料部成本分析之基礎,也作為供應商報價之依據。

        價格審核

        (1)供應商接到規格書后,于規定期限內提出報價單。

       。2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

       。3)外聯物料部經理審核,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

        價格調查

       。1)已核定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作為降低成本之依據。

        (2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

       。3)單價漲跌之審核流程,應同新價格審核流程。

       。4)采購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

        四、采購管理制度采購品質管理

        1、制定目的

        規范采購過程的品質管理規定,使采購品質管理有章可循。

        2、適用范圍

        本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規章執行。

        3、采購品質管理規定

        文件資料要求

        物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、采購合約內予以明確規定:

       。1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

        (2)產品技術精度、等級要求。

       。3)各種檢驗規范、標準或適用規格。

        合格供應商之選擇

        物料采購,除經總經理特準外,均需向合格供應商訂購。

        品質保證之協定

        愿材料料之采購,應由供應商承負品質保證之責任,并在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

       。1)供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

       。2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

        (3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

        (4)接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

        進貨驗收之規定

        供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

       。1)采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

        (2)倉庫管理員需確認數量。

        (3)品質部需確認品質檢驗并填寫檢測報告。

       。4)檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

        退還不合格品

        對檢驗合格物料,入庫后應予以明確標識,以確保后續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注,以便追溯、區分、使用之方便)。

        品質糾紛處理

        有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下:

        處置依據

        以雙方事先約定之品質標準作為處置依據,并于訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求為依據。

        采購物料退貨與索賠

        (1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購員。

       。2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

        (3)訂制品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

        (4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

        采購其他索賠根據合同規定進行索賠

      公司采購管理制度9

        一、目的

        為加強采購計劃管理,規范采購工作,保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

        二、適用范圍

        本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

        三、職責權限

        1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

        2、公司財務部負責采購管理制度的。

        3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

        四、采購原則

        1、詢價和比價原則

        對于貨物的采購,必須有兩個以上的供應商提供報價,并在質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的權衡基礎上進行綜合評估,與供應商進一步協商最終價格,但臨時采購的貨物因緊急情況除外。

        2、一致性原則

        買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的,經審核,差額不超過請購單的。

        3、低價搜索原則

        采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優采購。

        4、清廉的原則

       。1)自覺維護企業利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

       。2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯系供應商。

       。3)嚴格執行采購制度和程序,自覺接受監督。

       。4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備和市場信息。

       。5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

        5、招標采購原則

        所有大宗或經常使用的項目都要進行談判或招標,由采購、財務等相關部門共同參與一段時間(一年或半年)確定供應商和價格,簽訂供應協議,簡化采購流程,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

        6、審計監督原則:

        采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為,公司有權根據公司相關制度對相關人員進行處罰,甚至追究其法律責任。

        五、材料分類:

        (一)材料分類

        1、固定資產:單位價值在元以上,使用壽命在一年以上的有形資產。

        2、操作材料:與操作有關的各種物品。

        3、營銷禮品:節日禮品、營銷禮品等

        4、辦公用品:與辦公有關的物品。

        5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。

        6、其他物資:其他需采購的相關物資。

       。ǘ┎少彴才牛

        總公司統一采購:代理商填寫采購申請單,由部門經理批準,子公司總經理審核。原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司門店業務提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時消耗品,由部門經理備案后報子公司總經理批準,財務審核后可由子公司自行采購)

        六、采購流程:

        1、請購單:

        用戶部門填寫《采購申請單》,經部門經理和子公司總經理批準后,提交產品銷售中心。購貨申請表應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

        2、詢價、比價、洽談:

       。1)每項(材料)原則上報價應在三家以上。

        (2)采購員接到《報價單》后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記

        錄表》,按低價原則進行采購。

       。3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

        3、樣品的提供和確認:

        (1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

       。2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

        4、供應商選擇:

       。1)具有法定經營主體的。

        (2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

       。3)有良好信譽的.。

        (4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

        5、合同簽署:

        (1)供應商通過樣品評審后,采購部與選定的供應商簽訂合同。

       。2)因交易發生的爭議,按合同約定的條款處理。

        6、后續的進展

       。1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

       。2)如采購物品(材料)不能在規定時間內發貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

        7、驗收和倉儲:

        采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,應通知采購部門,并在天內辦理換貨(退換貨)手續。

        8、對賬付款:

        采購付款實行審批制度,具體程序如下:

       。1)采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發票到財務部門申請付款;

        (2)付款方式:

        A.200金額在元以下的,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以現金方式支付。

        B.200IOOO金額在元至元之間,由產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字,經公司財務部門審核后,以轉賬方式支付。

        C.IOoO金額在元以上的,由產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部、董事長轉賬支付。

        (3)要求預付款項的部門直接填寫轉賬匯款申請表。經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務部門審核,董事長簽字后,即可先行辦理匯款手續。財務部相應掛賬,發票到賬后,經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

        七、本制度解釋權歸財務部,自20xx年xx月xx日起執行。

      公司采購管理制度10

        第一條 為規范公司采購工作,特制訂本制度。

        第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部,具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求,本著節約效益的原則,辦理采購事項。

        第三條 采購原則:貨比三家,定點為主,勤儉節約。

        第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理,包括:例行采購(日常辦公用品、計算機及耗材)和零星采購(辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等)。

        第五條 例行采購

        屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時,財務部通知定點供應商送貨,如復印紙等。

        第六條 零星采購

        零星采購需履行申購手續,即:

        一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求,行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請,按要求填寫清楚。

        二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。

       三、報批——由所長批準。

        四、采購——由行政財務部根據批準后的`采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。

        五、驗收——由行政財務部和總工驗收。

        六、登記、建檔——驗收合格后,由行政財務部進行登記入帳,通知使用部門(人)領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。

        第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。

      公司采購管理制度11

        1.目的

        為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

        2.范圍

        各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

        3.職責

        3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

        3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

        4.程序

        4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的'購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

        4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

        4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

        4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

        4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

        4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

        4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

        4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

        4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

        4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

        4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

        4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

        4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

        4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

        4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

        4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

        4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

        5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

      公司采購管理制度12

        總則

        一、為了規范公司的物資采購,降低物資采購成本,確保公司各項物資供應,加強企業物資采購的監督管理,特制定本規定。

        二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。

        三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購,同時,在付款方式上,做到貨到付款,或分期付款,減少采購風險。

        第一章采購部職責

        四、采購部崗位職責

        1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責;

        2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理;

        3、負責物料采購計劃的編制,采購合同的簽訂和保管;

        4、負責材料采購的詢價、談判、比質、比價;

        5、負責按時完成部門所需的所有物料的采購,保質保量;

        6、負責轄區內的衛生安全工作。

        7、采購部負責管理各種檔案,如采購合同、各種批準文件、公司簽發的各種文件等;

        8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細賬戶和公司應付賬款,并定期與財務部核對。

        五、物料采購原則

        1、未經批準的材料不得采購;

        2、倉庫庫存物料應使用優先;

        3、在建立合格供應商名單時,本著遠近采購的原則;

        4、采購物資時盡量采用銀行結算,減少現金結算;

        5、在比價過程中,嚴格執行同類產品比價、同質量比價、同價格比價、同價格比價的原則,選擇最優采購單位;

        6、對于先試用的.材料,用戶部門必須出具測試報告并批準后才能購買。

        第二章物資采購管理

        六、為節約采購成本,公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時,要從實際工作出發,避免盲目報送物資采購計劃,避免物資積壓損失。

        七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃,每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門,經采購部門匯總后提交公司經理辦公室會議。

        八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整,原料清單供應商承擔的經濟損失,部門承擔的經濟損失;同時,采購部門有權拒絕采購型號不完整的材料。

        九、在采購材料時,必須嚴格按照采購原則和采購計劃進行采購,保證好訂貨、不漏訂貨,及時、準確地實施材料供應。簽署的材料

        在采購合同期間,嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經營人的經濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況,應與公司法律顧問聯系后簽訂合同。

        十、在材料采購過程中,如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺,采購部門應征求用戶的意見,在用戶同意并簽字確認后,采購用戶愿意接受的替代品。否則,后果由采購部直接負責。

        十一、若采購部門未能及時完成采購任務,應盡早向總經理生產助理匯報原因并提出補救措施。

        第三章物資驗收與入庫管理

        十二、物料到達倉庫后,采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質檢部,并在約定時間到達現場進行檢驗。

        十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應及時與供應商溝通,及時退換材料。

        十四、所有對外協調的材料必須經采購部門確認,并經總經理生產助理批準后方可對外協調。

        十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫,由倉管員辦理入庫手續;如貨票在同一行,由倉管員打印入庫單,驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發票不同,倉庫管理員會在發票到達后打印入庫收據。

        十六、采購部收到入庫清單后,應盡快到財務部辦理開具借條的手續。2520每月日以前,減到萬元的限額。

      公司采購管理制度13

        公司物資選購管理制度

        為了規范公司的物資選購行為,降低選購成本,加強對選購的監督管理,根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

        一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

        二、物資需求(選購)方案的分類

        1、月度物資需求方案即月選購方案;

        2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

        三、選購工作應遵循的原則與方式

       。ㄒ唬┻x購原則:

        1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家,擇中選優,暫時性應急購買的物品除外;

        2、供方評定原則;

        3、職責分別原則,選購人員不得參加物資檢查驗收;

        4、全都性規定,選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

        5、秉公辦事、維護公司利益原則。

       。ǘ┻x購方式:

        1、招標選購;

        2、固定廠商、長久報價選購;

        3、即時詢價選購。

       。ㄈ└犊罘绞剑

        1、預付部分款項;

        2、貨到憑發票報銷付款;

        3、貨到后分期付款;

        4、貨到延期付款;

        5、以上方式的結合。

        四、選購方案請購和實施

       。ㄒ唬┨岢雠c確認:料庫依據公司生產方案和物資消耗定額,按照庫存狀況核定選購數量,編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供給部,物資選購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

       。ǘ┨暨x選購渠道,確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》,先核對選購內容,查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后,按照選購物資的緩急程度,參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊張特別狀況外,精選三家以上的供給商舉行詢價(設備選購由技術部協作)。對于廠商的報價資料舉行收拾后,選購經辦人員應深化分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》,經供給部部長審核后,舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

        五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證(設備選購由技術部協作),選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨,嚴禁進入生產過程。

        六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后,料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資,在選購物資到廠入庫后,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

        七、規定要求

       。ㄒ唬┪镔Y需求(選購)信息傳遞規定:

        1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

        2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

        3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況,在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

        4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時,必需立刻通知供給部,雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

       。ǘ┪镔Y選購規定:

        1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的選購供給工作。

        2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資,應同時挑選三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

        3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資,必需實行藏匿招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

        4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購,供給部應準時通知物資需求使用單位,雙方樂觀商議處理好有關事宜。

       。ㄈ┻x購物資驗收入庫、出庫規定:

        1、選購物資到廠后,必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

        2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資,料庫通知供給部,由供給部與供貨商舉行商議,實行退貨、換貨或索賠措施。

        3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

       。ㄋ模┻x購物資付款規定:

        下列狀況財務部應否決支付選購款項:

        1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

        2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

        3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

        4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

        (五)選購紀律規定:

        1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要,本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案,對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

        2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

        3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定,根據規定的程序和標準選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

        4、選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

        5、選購人員必需樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

        6、為把握瞬息萬變的'市場經濟商品信息,如價格行情等,選購人員必需常常自覺學習業務學問,提高業務工作的能力,以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

       。┦酆蠓⻊找幎ǎ簩τ谶x購物資供給部在簽定購買合同時,要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的,由供給部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)浮現的質量問題,由供給部在規定時光內協調解決。

        八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息,舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資,原則上要顯然低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

        九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法,廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件,認清自己的責任,團結配合,相互監督,共同把公司的物資選購工作做好。

        對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將按照情節輕重賦予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

        本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

        汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

        汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

      公司采購管理制度14

      公司各部門:

        根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產及辦公物資,采購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的采購原則。非公司授權部門不得白行采購物資,如有違反財務部不予審核報銷,并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核,對數額巨大的將進行經濟處罰,F將公司授權履行采購職責的部門及采購范圍明確如下:

        一、采購部門采購范圍

        1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

        2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

        3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部采購員劃歸采購部);

        4、組織采購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生廣部、質量部有優先建議權,并參與選型及考察過程;

        5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

        6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學品。

        7、其他由總經理批準的'采購項目。

        二、辦公室采購范圍

        1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

        2、辦公設備、器材、清潔用具等;

        3、辦公家具、電器、飲用水;

        4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

        5、其他由總經理批準的采購項目。

        三、請購及審批程序

        1、各部門需要采購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審核后,提交總經理批準,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長核準后,由米購部門開展米購業務。

        2、特殊商品如專業書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批準后可由提出請購需求的部門采購。

        3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。

        特此通知,請各部門遵照執行。

      有限公司

        二。一五年五月二十八日

      公司采購管理制度15

        一、目的

        加強采購業務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業務的質量和經濟效益。

        1:采購管理制度

        二、范圍

        本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。

        三、職責

        3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。

        3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。

        3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。

        3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

        3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

        3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

        3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。

        3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

        3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算,并對發票的真實性和合法性負責。

        四、采購作業操作規程

        4.1物資采購的計劃、申請與審批

        4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。

        4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。

        4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。

        4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。

        4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

        計價值、交貨日期、用途等。

        4.2采購比價

        4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。

        4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的.必須采取招標方式采購。

        4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。

        4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

        4.2.5所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

        回復1:全面點的采購管理制度

        4.3采購實施及物資驗收

        4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。

        4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執行。

        4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》,并報請財務部門備案。

        4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

        4.4結算

        4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執行。

        4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。

        4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

        4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續,付款時必須認真審核是否

        具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

        五、責任

        5.1不按規定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

        5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

        5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

        5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

        5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。

        5.6財務部必須認真履行審核監督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

        5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

        5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

        六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

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