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      供應商管理制度

      時間:2025-05-29 10:11:08 制度

      供應商管理制度15篇[優]

        在我們平凡的日常里,越來越多人會去使用制度,制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編為大家收集的供應商管理制度,歡迎閱讀與收藏。

      供應商管理制度15篇[優]

      供應商管理制度1

        文件生命周期理論作為檔案學理論的重要支撐理論之一,奠定了文件的階段性管理和全程管理的理論基礎。企業檔案業務外包,是指企業為了降低成本、提高效益、增強核心競爭能力,將關于檔案管理方面的業務職能或工作環節通過簽訂合同的方式委托給專門的檔案外包服務機構,利用他們的優勢與專長,來提高企業整體的效率與優勢。

        在今天,企業檔案業務外包的浪潮引起了檔案界的關注,很多學者針對企業檔案業務外包活動中存在的風險展開了積極的研究與探討,但總體來說研究內容不夠深入,研究視野不夠開闊。例如,四川大學丁建雄、賈秀娥兩位學者的《企業檔案管理工作引入服務外包的思考》,從外包服務商、成本、監督管理、檔案安全、后續服務等方面展開了全面的分析,但在分析方面似乎欠乏系統性。為了進一步對企業檔案業務外包中的風險進行分析,我們有必要轉變思維方式,創新研究方法,從一種新的角度進行切入。筆者認為,從生命周期的角度進行切入,或許能為我們研究企業檔案業務外包潛在風險及管理策略開辟一條新的途徑。

        根據企業檔案業務外包的內容和特點,筆者認為,企業檔案業務外包的生命周期可以劃分為以下階段:

        1、外包決策階段。就是一個企業關于本企業的檔案業務是否適合進行外包、為什么要外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式等問題的決策。

        2、外包服務商選擇階段。在該階段,企業要明確外包服務商選擇的標準和方法,全面搜集有關外包商的各種資料,并對收集過來的資料進行全面系統的分析,并注意對各個外包服務商的橫向比較。外包服務商的選擇應堅持“適合即最好”的原則。

        3、委托協議簽訂階段。對外包活動中雙方權利與義務做出明確規定。

        4、外包服務實施階段。在該階段,外包服務商開始對委托的檔案業務展開管理服務,企業對該服務進行監督、審核,并發展與合作伙伴的關系。作為外包服務管理實施的具體環節,該階段直接深入到檔案管理業務內部,作用于檔案對象本身。能否把握好該階段直接關系到整個外包活動能否正常開展。因此,它是整個外包生命周期的中心環節:

        5、外包后續服務階段。有些時候,外包服務商完成了企業委托的某項檔案業務并不意味著外包服務的終結,某些外包服務還需要外包服務商提供后續服務。如檔案信息系統的開發,系統開發完成之后,仍需外包服務商繼續提供該系統的維護與更新服務。

        6、外包關系終止階段。即外包服務活動正常或不正常的終結,企業與外包服務商通過某種方式解除合同關系。

        業務外包風險分析:

        根據企業檔案業務外包生命周期各階段內容與特征,我們可以具體分析各個階段潛在的風險因子。企業檔案業務外包生命周期及其各階段的風險因素分析,如下圖所示。

        1、外包決策階段潛在的風險

        (1)本企業檔案業務外包不具備可行性的風險。由于企業對自身認識不足和對自身認識存在偏差,或企業受外界因素的影響,對本企業的檔案業務是否適合外包的判斷失誤,做出錯誤的外包決策。

        (2)企業內部矛盾激化的風險。對于員工而言。檔案業務外包有一定的敏感性,必然會影響到部門中一部分員工的自身利益。因為外包意味著可能有一定數量的員工將會被轉移。有些員工會本能地表示反對,因為他們對這些變革帶來的動蕩感到不安與恐慌。因此,―旦企業做出實施檔案業務外包的決策時,企業內部矛盾可能會激化。

        (3)減少企業檔案部門學習新技術新知識的機會,從而削弱了檔案部門工作人員學習力及創新力。如果實施檔案業務外包,檔案工作人員在一定程度上得到了解脫,但是同時喪失了學習新技術新知識的機會,長期下去,將會削弱檔案部門工作人員學習力及創新力。

        2、外包服務商選擇階段潛在的風險

        主要是服務商選擇失誤的風險。在選擇服務商時,一定要根據自身的實際情況,認真分析企業對服務商的需求,尋求最適合自己的服務商。

        3、委托協議簽訂階段潛在的風險

        在簽訂委托協議時,由于現實中存在信息不對稱,委托人與人相比往往處于不利的位置。在這種關系下,存在的風險一般有兩種:一種是逆向選擇(又稱不利選擇、隱蔽信息等),指人有意隱瞞自己的實際情況,使委托人無法了解到其是否在這種關系中處于不利位置;另一種是道德敗壞行為(又稱道德風險、隱蔽行為等),人的努力極度缺乏。

        4、外包服務實施階段潛在的風險

        (1)受控于服務商的`風險。在外包服務實施階段,很多企業會陷入受控于服務商的深淵。當檔案業務外包以后,檔案部門對本企業的檔案業務的控制會減弱,對有關檔案的技術知識關注與了解將會逐漸減少。檔案部門對檔案業務了解得越少,對外包商的依賴程度越大,這將直接導致檔案部門過分依賴外包服務商。

        (2)外包服務不能適應企業自身發展的風險。在檔案業務外包生命周期的前面階段,即使企業進行了周密細致的規劃,由于在企業發展中信息技術與業務的不確定性,隨著企業的進一步發展,外包商按最初協議提供的外包服務不―定能夠適應企業的發展。

        (3)檔案安全方面的風險。這方面的風險包括兩個方面:檔案實體與檔案信息內容的風險。風險來源于兩個方面,一是服務商無意的損害,二是服務商有意的破壞。

        (4)降低檔案外包服務水平的風險。一方面,由于服務商的經驗能力不足,可能提供不了最初承諾的服務,或者所提供的服‘務質量水平降低。另一方面,服務商為了自身利益的最大化,不膳以損害委托方的利益,有意降低所提供的服務水平(5)外包服務商經營不善的風險。當服務商經營不善時,可能使委托方蒙受巨大損失。

        5、外包后續服務階段潛在的風險

        外包商不能或不愿意繼續提供后續服務的風險。由于有些外包服務公司能力有限,可能會提供不了后續服務,但是更多的情況是,有些外包服務公司道德水平較低,為一己私利不愿意繼續提供企業所需的后續服務。

        6、外包關系終止階段潛在的風險

        主要是外包商意外終止外包關系的風險。它是指外包關系非正常的結束。例如,在外包實施過程中,雙方之間產生矛盾導致外包關系不能維持。另外,其中一方因為經營不善破產,也會導致外包關系的終結。

        業務外包風險管理策略

        根據外包活動各個階段不同風險,我們應采取相應的防控策略。

        1、外包決策階段

        企業在進行外包決策時,必須通過各種有效方式對自身的實際情況進行細致的調查分析,以決定自身是否適合實施檔案業務外包、哪些檔案業務環節可以外包、采取什么樣的外包形式。同時,企業進行外包決策時,必須將企業的未來發展規劃作為最重要的依據,把企業檔案業務外包放在企業戰略層面上來考慮。若企業已做出檔案業務外包的決策,那么接下來要著手于構建一個完善的外包風險預測與防范體系,對以后外包活動中可能出現的各種風險進行預測,并提出相應的防范措施與手段,以防患于未然。

        2、外包服務商選擇階段

        在選擇外包服務商時,必須對其支持外包業務的技術能力、服務模式、財務狀況、信譽度、員工素質及文化理念等進行全面評估。

        3、委托協議簽訂階段

        企業在制定外包合同時,應該注意以下幾個方面的問題:

        (1)明確的服務邊界和靈活的外包協議。

        (2)明確賠償責任與爭端解決程序。

        (3)安全性與機密性要求。

        (4)稽核權利。企業在合同中應指明獲取服務商的各種審計報告的權利(如財務報告、性能報告、內部控制報告、安全檢查報告等)。

        (5)限制成本增加和終止合同的權利。合同中應對外包成本的范圍做出明確規定,以防止服務商在服務過程中無故增加成本。另外,合同還應包含企業合理合法終止外包關系的權利。

        (6)要求服務商提供必要的后續服務

        4、外包服務實施階段

        該階段應著重做好以下工作:

        (1)加強與外包公司的溝通與協作。

        (2)加強檔案部門的學習與創新能力。這樣不僅可以增強本企業檔案工作人員的專業素養,還可以增強對外包活動的控制能力,保證有效地對檔案外包服務進行評估。

        (3)建立高效的服務監督體系和審核機制。這樣有利于確保所獲得服務的質量,有利于檔案實體和信息的安全,并有利于減少企業受控于服務商的風險。因此,企業應成立由各方面專家組成的監督審核小組,定期不定期地對服務商工作進展情況進行監督與審核,及時發現問題,采取措施減少風險。

        (4)對外包公司人員的權限進行約束。(5)建立高效處理緊急事件的機制。

        5、后續服務階段

        關于如何防范控制外包商不能或不愿意繼續提供后續服務風險的問題。可以通過簽訂外包合同來解決。

      供應商管理制度2

        為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

        一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

        二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

        三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

        四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的`權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

        五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

        理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

        六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

        七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

        八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

        九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

        十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

      供應商管理制度3

        第一章 總則

        第一條 為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

        第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

        第二章 具體的管理制度

        第一條 供應商的資質

        采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

        1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

        2、ISO90012000版證書;

        3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

        4、我方需要其他的資料。

        第二條 供應商的基本信息

        1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

        2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

        3、公司的網址

        第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

        第四條 采購合同及品質保證協議

        1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的'全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約職責等。

        2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下資料:一是,承諾產品貼合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

        第三章 附則

        本制度自公布之日起開始生效。

      供應商管理制度4

        物流供應商管理制度是企業運營中的關鍵一環,旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監控、問題解決等多個方面,旨在優化物流服務,降低運營成本,提升客戶滿意度。

        內容概述:

        1. 供應商選擇:設定明確的供應商資格標準,包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規記錄等。

        2. 評估體系:建立定期評估機制,對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。

        3. 合同管理:制定詳盡的合同條款,涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等,確保雙方權益。

        4. 績效監控:實時跟蹤供應商表現,及時調整策略,對表現不佳的'供應商采取警告、整改或更換措施。

        5. 問題解決:設立有效的溝通渠道,處理供應商關系中的糾紛,確保問題的快速解決。

        6. 持續改進:推動供應商持續改進,鼓勵技術創新和服務升級,提升供應鏈整體效能。

      供應商管理制度5

        第一章 總則

        第一條 為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

        第二條 本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

        第二章 具體的管理制度

        第一條 供應商的資質

        采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

        1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

        2、ISO9001/20xx版證書;

        3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

        4、我方需要其他的資料。

        第二條 供應商的基本信息

        1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

        2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

        3、公司的網址

        第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

        第四條 采購合同及品質保證協議

        1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

        2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

        第三章 附則

        本制度自公布之日起開始生效。

        供應商管理制度二

        為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定供應商管理制度篇:

        一、對公司所需的'各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

        二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

        三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

        四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

        五、供應商評價條件:

        1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用戶的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

        供應商管理制度三

        1目的

        為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務,防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故,特制定本制度。

        2范圍

        本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

        3.1 采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

        3.2 質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作,對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

        3.3 總經理負責批準《合格供應商名單》。

        4內容

        4.1 實施程序

        4.1.1 采購部門負責對供應商的管理,生產、質量、技術等部門予以協助。

        4.1.2 采購部門進行初步調查,填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

        4.2 樣品需求與樣品確認

        4.2.1 如企業有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求,如品名、規格、包裝方式等。

        4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品,數量應多于兩件。

        4.2.3 樣品在送達企業后,由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗,并填寫《樣品確認表》。

        4.2.3 經確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態。

        4.2.4 合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產的依據,一件留在質量部,作為檢驗的依據。

        4.3 管理評審

        4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價,挑選出值得進一步評審的供應商,召集本部門、采購部門及技術部門,對供應商進行相關評審。

        1)企業根據所采購材料對產品質量的影響程度,將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

        2)對于提供關鍵與重要材料的供應商,質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

        審,并由質量部填寫《供應商綜合評價表》,采購部、技術部簽署評審意見。

        3)對于提供一般材料的供應商,無需進行現場評審。

        4.4 合格供應商名單

        4.4.1 采購部門將相關供應商資料經過篩選后,報送企業最高管理者批準,并列入《合格供應商名單》。

        4.4.2 原則上一種材料,需準備兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

        4.4.3 對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

        4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

        4.5 對合格供應商的質量監督

        4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄,對于供貨不合格的采購物資,應及時通知供應商,連續三次物資不合格則暫停采購,對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

        4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次,由質量部填寫《供應商綜合評價表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

        4.6 合格產品供應商檔案建立

        4.6.1 采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

        5 記錄

        《樣品確認表》

        《供應商基本資料表》

        《合格供應商名單》

        《供應商綜合評價表》

      供應商管理制度6

        一、目的

        XX公司制定本《供應商管理制度》(以下簡稱為“本制度”),旨在規范公司采購業務的供應商管理流程,以建立統一的供應商管理體系,確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。

        二、適用范圍

        XX公司采購業務部門

        三、供應商分類

        按照采購策略,對供應商分類

        編號

        供應商類型

        分類特征

        1、戰略供應商

        與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商,對公司的存在和發展極為重要且難以更換,或者更換的成本很高,其符合以下條件:

        (1) 與其簽訂年度框架協議,明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內容;

        (2) 當每次采購申請提出后,如框架協議中有確定的采購價格時,則無需再進行詢價、比價工作;

        反之,仍必須進行詢價、比價工作;

        (3) 向此類供應商采購時,可以直接向供應商發出采購訂單,無需再行簽訂采購合同。

        2、優先供應商

        針對某一類產品或服務,與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商,此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得,但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢,總體績效較好,符合以下條件:

        (1) 與其簽訂價格備忘錄,以確定年度采購價格;

        (2) 當每次采購申請提出后,若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中,則無需再對其進行詢價、比價工作;反之,仍必須進行詢價、比價工作;

        (3) 同時,根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時,需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。

        3、普通供應商

        與其有過合作或交易,但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價,然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。

        4、臨時供應商

        在現有合格供應商數據庫中,不存在采購需求物料的供應商;但是采購緊急,沒有時間開發新的供應商,執行常規的詢價比價過程,而采用的供應商。

        5、淘汰供應商

        公司根據供應商定期評估結果,確定不再與其進行交易的供應商。同時,在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。

        6、黑名單供應商

        公司根據供應商定期評估結果,發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為,確定需要提請采購職能部門注意,不再與其進行交易的淘汰供應商。

        四、供應商管理流程

        1、供應商調查

        (1)采購部實施采購前,應對潛在供應商進行調查工作,目的是了解供應商的各項管理能力,以確定其可否列為合格供應商名列。

        (2)由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組,對供應商實施調查評估,并填寫《供應商調查表》。

        (3)評價結果由各部門做出建議,供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。

        (4)未經過供應商調查認可的廠商,除總經理特準外,不可成為本公司的供應商。

        (5)對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等,所需考慮因素如下:

        ◆ 價格評估:對于供應商所提供的物料價格,采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。

        ◆ 技術評估:對于供應商的生產技術,技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。

        ◆ 品質評估:對于供應商的.品質,采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。

        表 2 供應商調查表模板

        供應商調查表

        供應商編號

        供應商名稱

        調查時間

        調查次數

        調查評估項目

        得分

        評分說明

        調查評估者

        備注

        成本

        材料價格

        加工費用

        付款方式

        質量

        技術水準

        資料管理

        設備狀況

        跟蹤服務

        及時性

        到貨及時性

        到貨齊貨性

        合計

        2、供應商定期評估

        (1)供應商定期評估小組成員至少應包括:采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。

        (2)除已淘汰供應商外,供應商評估至少每年進行一次,具體的。除定期評估外,還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時,應及時對供應商做出評估。

        表 3 供應商定期評估表模板

        供應商定期評估表

        說明:

        1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估,以持續提高供應商

        2:評估相關規定詳見供應商管理制度,績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。

        3:本表中,除特別注明“非必填項目”外,所有項目必須完整填寫。

        4:對本評估表存在任何疑問和建議,可咨詢采購部。 供應商基本信息

        供應商名稱:

        填寫供應商全稱,必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號:

        填寫供應商完整編號,必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類:

        填寫供應商主要所屬類別,與系統中保持一致,如建材類供應商

        供應商目前等級:

        目前在系統中所屬的級別,如A類供應商 評估周期:

        評估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容

        評分類別/權重

        評分項目

        得分(0-5分)

        價格50%

        · 價格下降率

        · 價格彈性

        每天報價時

        · 價格透明度

        評估其他說明:

        非必填項目,如有需要單獨說明事項,可另做文字說明。

        評估部門: 價格評估一般供應商管理組 評估人: 評估人簽名 評估日期:填寫評估日期 付款條件20%

        · 付款賬期

        · 付款條款彈性

        評估其他說明:

        評估部門: 評估人: 評估日期: 交貨15%

        · 供貨及時度

        · 供貨完整性

        · 送貨彈性

        · 退貨難易度

        評估其他說明:

        評估部門: 評估人: 評估日期:

        品質及服務 15%

        · 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性

        · 問題處理的及時性

        · 緊急應對能力

        · 增值服務

        · 對祈福重視度

        評估其他說明:

        評估部門: 評估人: 評估日期:

        誠信

        · 是否存在不誠信記錄

        評估其他說明:

        評估部門: 評估人: 評估日期:

        評估結論

        評估結論: 審批人:

        數據維護人:

        (3)供應商定期評估及分類方法:首先,評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重(%),權重之和為100%;

        然后,評估人員給各個評估指標打出考核分數,分值為5分到0分的整數,參考標準詳見表4;其次,該供應商的總得分=;最后,根據供應商評估結果對其進行分類: 得分在幾分以上(含)的供應商評為優秀供應商,采購交易時應予優先考慮,建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商;

        考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為符合要求供應商,可以正常交易,建議其所屬供應商類型為普通供應商;

        考核總分在幾分(含)-幾分(不含)的供應商評為待整改供應商,建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商,終止交易,供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商,終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用,并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。

        3、供應商資料的維護和變更

        (1)新增供應商

        采購部篩選確定新增供應商后,應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料:營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件(適用于法人供應商)或身份證復印件(適用于個人供應商)、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)、相應的資質證書或質量認證證書等。

        采購員將上述資料收集完整后,填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核,以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中,采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。

        (2)供應商信息變更情況主要包括:供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。

        供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于:

        l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明(適用于法人供應商)或個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商);

        l 供應商名稱變更:加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件;

        l 供應商地址變更:加蓋其公章的供應商地址變更通知函;

        l 供應商聯系人或聯絡方式變更:加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。

        采購員收集上述資料后,需填寫《供應商信息變更清單》,以確認供應商資料收集的完整性,然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后,采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。

        五、附則

        本制度由公司采購部制定,經總經理核準簽發,自20xx年幾月幾日起實施執行,未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。

        六、附件

        附件2、供應商信息變更清單

        供應商信息變更清單

        供應商名稱:

        采購類型:

        序號

        變更類型

        資料名稱

        是否已獲得(Y/N)

        是否變更(Y/N)

        備注

        1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更

        供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明(適用于個人供應商)

        2 供應商名稱變更

        加蓋其公章的供應商名稱變更通知函

        3 加蓋其公章的營業執照復印件

        4 加蓋其公章的稅務登記證復印件

        5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件

        6 待準入考察供應商資料提供檢查清單

        7 供應商地址變更

        加蓋其公章的供應商地址變更通知函

        8 供應商聯系人或聯絡方式變更

        加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函

        附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄

        序號

        廠商編號

        名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注

        審批人簽字: 日期:

      供應商管理制度7

        供應商檔案建立及管理操作程序

        一、目的可以更加有效的對供應商實行管理,提高工作效率。

        二、內容

        1、檔案基礎知識

        檔案:機關、組織和個人在社會中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

        2、供應商檔案建立的必要性

        其必要性主要體現在對質量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質量變化,易于橫向對比同類供應商的優劣。

        3、供應商檔案的建立

        3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

        3.2、對供應商進行分類與編號,分類的方法一般可按商品來劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類別碼,后三位為廠商類別碼。

        3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

        3.4、檔案建立的具體要求:

        (1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。

        (2)資料類:營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

        (3)合同類:供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

        (4)產品類:物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。

        (5)流程類:樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

        (6)一般文件:往來傳真等。

        4、建立檔案的'注意事項:

        4.1、具有詳細的聯系地址,EMAIL,網址。

        4.2、合理的供應商名稱,要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱,不能簡單稱呼。

        4.3、供應商名稱必須是全稱,如公司名稱,不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。

        4.4、詳細的聯系人資料,聯系人須用全名,不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

        4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外,還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。

        4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料,以便處理重大問題時聯系用。

        4.7、檔案應含有供應商的經營范圍,應該具體詳細供應商的產品類型,檔次,銷售渠道等。

        4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料,含稅狀況等。

        5、供應商檔案管理要求

        5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商,應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業務的操作,供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

        5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的,且通過審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

        5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時用或進行開發以備用。

        5.4、若供應商的聯系方式,地址發生變更,采購員應該及時將相關資料更新保存。

        5.5、對符合公司發要求的已審核供應商,應該及時錄入合格供應商資料表。

        5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用,并做相關的備注說明。

        5.7、檔案的機密性

        (1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

        (2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

        (3)采購人員應該做好相關資料的機密性,不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門,更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

        5.8、檔案定存放及整理頻率

        (1)紙質類檔案應按照規定的位置存放,電子類檔案應當標題明確(如標明供應商名稱或供應原材料名稱),以確保可快速檢索到。

        (2)至少1個月1次對其進行整理。

        過期資料的打包一年進行一次。

      供應商管理制度8

        ●xx談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

        ●在確立合同前,供應商須向談判員提供其廠商資信材料,商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明(供應商須備有傳真機,否則不能合作)。

        ☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

        ☆生產許可證/代理證書復印件。

        ☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可(對外埠產品)/商檢證書(對進口產品)。

        ●xx超市總部供應商合同,對xx超市各店均有效。供應商和xx超市及其各店均需遵守執行。

        ●合同經雙方確認后,談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店,并給供應商在xx超市唯一一個"廠商編碼"(同一供應商供應xx超市不同部組單品,僅在"廠商編號"前加部組號以示區別)。

        ●xx購銷單品清單為合同的重要附件,該附件為xx超市選購供應商具體單品的依據,是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

        ●購銷單品清單須經雙方簽字確認,確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店,并給每一供應商的每一單品在xx超市唯一一個"單品編碼"。

        ●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息(單品調整或包裝/規格/價格等)如有變動,須以書面形式提前一個月通知談判員,以便及時更正購銷單品清單,變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利,提高雙方數據的準確和效率。

        ●雙方確認合同后并非承諾購買,商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

        ●有關商品及商品促銷的所有問題,供應商應與談判員聯系解決。

        ●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率,請與談判員預約洽談時間。

        ●為節省往返時間,供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

        關于訂/送/驗收貨

        ●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料,根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單(訂單須是電腦打印,手寫訂單無效)。

        ●訂單須以傳真方式向供應商下達(非傳真方式供應商可拒絕送貨,并向公司稽核部反映)。

        ●供應商收到訂單后,要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

        ●供應商必須按訂單送貨,與訂單不符收貨部拒絕收貨,商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

        ●訂單傳真不清楚或訂量不清楚,請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨,請及時向各店營業主管或經理反映,協商解決方案。長時間(15天以上)斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映,以便談判在電腦系統內及時終止,店營業不再訂貨。

        ●收貨完成后,供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后,在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

        關于對帳和結款

        ●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

        ●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9:30到12:00。

        ●為節省時間,請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數,在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符,如不符雙方應預約時間詳盡核對。

        ●對帳完成后,請按雙方核對的數額開具增值稅票,并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部,以保證按期結款。

        ●供應商第一次辦理結款,請提供:

        ☆公司授權的結款代表人的證明,包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

        ☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章(A4規格紙張)。

        ☆供應商的開戶行及帳號。

        ●供應商發生退票,請用公司抬頭的'信紙說明支票作廢原因,并加蓋公司章,同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

        ●供應商支票遺失,請立即到xx超市開戶行掛失。如支票未被冒領,自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

        關于工作劃分

        ●談判部談判員負責:供應商的簽約、終止,單品的新增、終止、變價等變更,促銷,贊助費用。

        ●財務部負責:核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

        ●店營業/收貨組的營業員/主管負責:訂貨、驗貨、退貨。

        ●店財務部核算員/會計負責:對帳、結帳、賠償。

        ●店營業經理負責:長期租用店內堆頭、店內廣告。

        供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部:談判經理/區經理;店內:店長。

        關于業務其它要求

        ●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品,這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方,這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此,xx超市必須擁有最低成本。

        ●為推動店內銷售,xx超市要求供應商積極參與促銷,并支持xx超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

        ●xx超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議,并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

        ●xx超市要求供應商在合作上必須誠實,提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效,供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

        ●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的,造成xx超市相關損失由供應商補償。xx超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

        ●xx超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行,所有業務活動公開。

        ●xx超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉,所有業務活動公開透明。

        ●xx超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處(如回扣、禮品或其它好處)都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出,我們不希望有這種情況發生,所以xx超市規定:

        ☆凡xx超市員工,不論職務高低,都不得出于個人利益從與xx超市有業務往來的公司或個人,收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括:娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣,供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

        ☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂xx超市員工,一經發現即終止合作。如xx員

        工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作,請直接向公司稽核部反映。

        ☆供應商贊助xx超市的任何費用,都須有談判員和供應商雙方確認的xx超市的收費單據,供應商憑此單據到財務部交納確定的費用,財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票,供應商將財務核章的收費單據交給談判員,談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票,供應商有權拒絕交納。

        ☆未按時限交納的費用,總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

        關于供應商建議或投訴舉報

        ●xx超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

        ●xx超市對供應商利益的維護,就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容(信件、陳述、舉報人等)高度保密。

      供應商管理制度9

        第一章:總則

        第一條:為加強工廠在采購過程中對供應商的管理,確保生產所需物資的供應,客觀評價供應商的資質和能力。

        第二條:本制度適用于與供應商管理有關的事項。

        第二章:供應商調查

        第三條:工廠采購人員應隨時隨地收集市場信息,關注與工廠生產所需材料相關的供應商信息和供貨價格,并建立供應商調查表,記錄和整理潛在或合格供應商的信息。

        第4條:已建立的供應商調查問卷數據。

        1、供應商基本情況,包括供應商名稱、資質、地址、法定代表人、聯系方式、注冊資本、是否開展直銷等

        2、供應商的材料供應情況。

        3、供應商所供材料的質量狀況。

        4、供應商的技術專長。

        5、供應商的生產能力。

        6、供應商管理水平。

        7、供應商的財務和信用狀況。

        第5條:采購人員正在尋找找到潛在供應商的方法。

        1、工廠與供應商之間的歷史溝通記錄。

        2、供應商目錄。

        3、相關行業的行業期刊。

        4、引進工廠固定供應商。

        5、銷售代理介紹。

        6、工廠的銷售代表。

        7、網絡搜索。

        第六條:所有愿意與工廠建立供貨關系并符合條件的供應商應編制供應商調查表,并隨時填寫,作為供應商評估的依據。

        第七條:當供應商調查表中供應商的相關情況發生變化時,采購人員應及時更新供應商調查表中的相關信息。

        第八條:對于與工廠有供貨關系的供應商,采購人員應詳細記錄與供應商的各項供貨關系,并及時在供應商調查表中填寫相關數據。

        第三章:供應商評審

        第九條:采購人員應不斷評審新的和現有的供應商,淘汰不符合條件的供應商。

        第10條:合格供應商應遵守本條件。

        1、供應商應具有與工廠規模相匹配的合法營業執照和綜合實力。

        2、供應商已建立并驗證質量體系。

        3、供應商具有良好的信譽和良好的售前、售后服務技能和服務意識。

        4、供應商能滿足工廠所需物資和應急物資的供應。

        5、供應商提供的材料在同等價格下質量更優,在同等質量下價格更便宜。

        6、供方提供的所供材料的樣品均經檢驗合格。

        7、如果供應商是代理商,則應調查其制造商是否符合上述條件。

        第11條:供應商評審小組成員的組成和職責。

        1、供應商評審小組負責對供應商進行評審。

        2、評審組由采購總監、質量總監、技術總監、財務經理組成。

        第12條:供供應商審查的材料。

        1、能力,包括供應商的生產能力、創新能力、財務能力、分銷能力、技術水平等

        2、質量,包括供應商供應材料的質量控制、產品質量的穩定性、產品質量認證等

        3、價格,包括購買價格的穩定性、相對購買價格、付款條件等

        4、時間,包括應急物資的生產周期、訂單周期、交付周期、交付時間、交付時間等

        5、供應商提供的服務,包括售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。

        6、其他,包括供應商的抗風險能力、人員穩定性、安全措施等

        第十三條:對于工廠臨時提供的供應商,且供應材料總額在10000元以下的,可由采購部直接審核,報采購部經理批準。

        第十四條:對于工廠長期合作的供應商,必須到其生產地進行現場評估,并準備評估結果。

        第15條:供應商審查時間。

        1、一般供應商的一般評審周期為一年。

        2、提供重要材料的供應商應至少每六個月審查一次。

        3、與工廠簽訂長期供應合同的供應商應至少每季度審查一次。

        第四章:合格供方檔案管理

        第十六條:采購方應將合格供方錄入合格供方名錄,工廠在采購時首先對名錄中的供方進行研究。

        第十七條:采購部編制的《合格供方名錄》必須報分管副總經理和總經理批準。

        第十八條:采購部根據評價得分選擇2~3家供應商作為工廠的主要供應商,其他供應商作為備選供應商,并根據評價等級分配采購數量。

        第19條:合格供應商名單并非一成不變。實行優勝劣汰的原則,即每次評審后將不合格供應商從檔案中刪除。

        第五章:供應商評估

        第二十條:采購部對列入《合格供應商名錄》的所有供應商按照不同的頻率進行評估。

        第21條:評估方法。

        對供應商實行評分制度,滿分100分。

        1、90~100為一流供應商。

        2、80~89分為二級供應商。

        3、70~79分為三級供應商。

        得分低于4、70的.供應商不合格。

        第22條:考核項目及評分標準。

        供應商的考核項目及評分標準如下表所示。

        供應商考核項目及評分標準

        第23條:考核頻次。

        重點、重要物資供應商每月考核一次,普通物資供應商每季度考核一次。

        第24條:評估結果的處理。

        1、評估結果在90分以上的供應商優先采購。

        2、要求考核結果為80-89分的供應商對不足部分進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部對提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。

        3、要求考核結果為70-79分的供應商對缺陷進行整改,并以書面形式提交整改結果。采購部小組對提交的糾正措施和結果進行確認,決定是否采購或減少采購量。結果應報主管副總經理和總經理批準。

        4、考核結果低于70分的供應商從合格供應商名單中刪除,終止采購。

        5、買方應書面通知供應商評估標準和結果。

        第25條:合格供應商的質量監督。

        1、質量管理部、采購部保存合格供方的供貨質量記錄。對于批量不合格的產品,應及時通知供應商。如果產品不合格,應警告供應商。如果連續兩批產品不合格,則暫停采購,選擇另一供應商或在產品質量改善后進行采購。

        2、對不合格的供應商取消資格,并對《合格供應商名錄》進行修訂。

        第六章附則

        第二十六條本制度由工廠采購部負責制定和解釋。

        第二十七條工廠采購部負責本制度的檢查和考核。

        第二十八條本制度經工廠董事會批準后生效,修改時適用。

        第二十九條本制度實施后,原相關系統自動終止

      供應商管理制度10

        餐飲供應商管理制度是企業運營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、供應鏈監控和應急處理等多個環節。

        內容概述:

        1. 供應商資質審查:對供應商的.營業執照、食品安全證書、生產能力等進行嚴格審核。

        2. 產品質量標準:設定明確的質量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應商需定期提供檢驗報告。

        3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質量、交貨時間、違約責任等內容的合同。

        4. 供應商績效評估:定期評估供應商的交貨準時率、質量合格率、服務態度等因素。

        5. 庫存與配送管理:監控庫存水平,確保供應商按時、準確配送。

        6. 應急處理機制:建立應對食材短缺、質量問題等突發情況的預案。

      供應商管理制度11

        1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

        2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審,推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商;

        3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察;

        4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;

        5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售后服務等履約信息。

        6 、制定裕東公司供應商管理制度,經領導小組審定后監督執行;

        7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

        8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態管理;

        9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優勝劣汰;

        10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的`不良行為,提出處理意見和建議;

        11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。

      供應商管理制度12

        1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的食品感官檢查方法。

        2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

        4、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產動物等及其制品等、不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。

        5、采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源、向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。

        6、采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

        7、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供方索取本批次的.檢驗合格證或檢驗單。

        8、蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品污染,檢查或索取檢驗合格證明。

        9、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定,有檢驗合格證。

        10、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛生標準和要求。

        11、所采購的進口食品,食品添加劑,食品容器、包裝材料和食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定,有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

        12、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。

        13、所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

      供應商管理制度13

        公司供應商管理制度

        (試行)

        第一章總則

        第一條為規范公司供應商管理,提高公司經營合理化水平,加強信息共享,降低供應成本,提高采購物資質量,增強供應安全系數及供應可靠性,特制定本制度。

        第二條公司對物資供應商實行統一歸口、三級審核,統一建立公司物資供應商檔案庫,實行供應商準入制度、對合格供應商定期進行評價與考核、動態管理。

        第三條供應商的準入采取各單位評審推薦、平臺審核備案、集團公司審定添加至供應鏈系統模式。

        第四條原則上每類物資取得供貨資格的供應商不得少于三家(特殊物資除外)。

        第二章機構及職責

        第五條公司生產管理部是物資采購的管理部門,負責統一管理公司及各單位生產類物資采購管理工作,供應商管理中主要履行以下主要職責:

        (一)組織制定公司供應商管理制度;

        (二)各單位供應商準入審核備案工作;

        (三)織織制定各單位供應商管理的政策與機制,下達各單位執行,監管各單位供應商管理工作。

        第六條各單位采購部門負責本單位范圍內的供應商管理工作,履行以下主要職責:

        (一)組織建立供應商資質審查小組,落實供應商準入管理工作。

        (二)組織建立供應商考核小組,落實供應商考核管理工作。

        (三)依據平臺下達的供應商管理政策,參與供應商評審、推薦和考核工作。

        第三章供應商準入管理

        第七條供應商準入必須具備以下基本條件:

        (一)具有法人資格;

        (二)具備國家和相關部門頒發的質量、安全、環保以及其它生產經營資格、許可證、質量認證等;

        (三)具有良好的商業信譽,近三年經營活動中無違法記錄;

        (四)具有完善的質量保證體系,近三年在國家、行業以及集團公司、地方政府質量監督檢查中無不合格情況;

        (五)集團公司或平臺要求具備的其它條件。

        第八條供應商進入我公司除提供供應商的基本信息外,還要提供必要的資質資料,資質資料包括:

        (一)營業執照復本及復印件;

        (二)稅務登記證副本及復印件;

        (三)組織機構代碼證;

        (四)法定代表人證書或委托代理證明及復印件;

        (五)相關資質證明(生產許可證、檢驗報告等)或必要的文件;

        (六)企業通過的IS09001體系證明文件;

        (七)要求提供相關年度財務報告及近三年業績報告;

        (八)特殊行業的強制認證、強制檢定產品的生產許可證、經營許可證、專利產品證書;

        (九)其它能證明該單位供應實力的資信文件。

        第九條供應商準入審批程序

        (一)采購管理部門在規定的時間內,根據要求填寫《供應商調查表》,同時要求供應商提供相應的資質資料,所有資料必須加蓋單位公章并保證真實有效。

        (二)采購管理部門對供應商資質文件初審后,將供應商資料及初審結果遞交至各單位資質審查小組,由資質審查小組對其進行評選評定。

        (三)評定合格的供應商進行送樣,由技術及質量監督部門進行評定并提交驗收報告,驗收合格的供應商對送樣物資進行報價,采購部門負責比價、議價,原則上議價后物資價格不得高于同類物資采購價格。

        (四)經綜合評分,合格的.供應商由采購部門提交供應商開發報告,經主管領導審核,總經理審批后,報平臺審核備案,集團公司審定添加,錄入我公司合格供應商名錄并發放供應商準入證。

        第十條供應商準入證實行有效期制,準入證有效期一年,每年12月份審驗一次,期滿后復審。復審合格的,換發新證;不合格的,準入證作廢并收回,取消準入資格。

        第十一條供應商發生更名時,其準入資格自動取消,從供應商名錄中予以刪除,供應商需重新按照準入流程申辦供應商準入證;

        第四章供應商的考核管理

        第十二條各企業考評小組每季度對合格供應商進行一次考評,當供應商所供物資發生重大質量事故時,隨時對供應商進行評價及考核,確保供應商供貨質量的穩定性及持續的降低采購成本,評價小組根據供應商的實際行為按照公平、公正、公開的原則,對供應商進行客觀的評價。

        第十三條供應商評價標準(產品質量:40分,價格:30分,交貨期:20分,售后服務:10分)

        (一)產品質量:質量是采購考核評價供應商的最重要的因素,供應商在供應產品的過程中,采購人員、庫管員、技術人員及生產使用部門人員應積極配合對供應商所供應的產品進行質量監督和檢驗。物資驗收時每發生一項質量不合格的,扣2分,該項物資第二次驗收不合格的,扣10分,物資安裝后發生一般質量問題的,扣10分,嚴重影響公司安全生產的,本項不得分。

        (二)價格:產品價格是考核評價供應商的重要指標參數,各企業根據所屬物資情況,參考市場價格,對主要物資建立物-4-

        資價格信息庫,供應商物資采購價格每高于合理利潤價格1%,扣1分,每高于合理利潤價格2%,扣2分,依次類推;同一供應商供應幾種物料,按平均計算。

        (三)交貨期:交貨期限及交貨數量是考核評價供應商的重要指標,每類物資逾期一天,扣1分,逾期停工待料,扣10分,給公司安全生產造成重大影響的,本項不得分。

        (四)售后服務:售后服務主要考核供應商產品售出后,供應商所做的售后工作。供應商應主動提供售后報務,主要對產品的性能、使用知識的講解及不合格產品的退換,對售出產品的使用跟蹤、使用效果的回訪,或通過問卷調查等方式,更好的為公司服務。評價得分:按期服務:10分;偶爾拖延:7分;經常拖延:2分;置之不理:0分。

        第十四條供應商等級劃分

        (一)A級供應商(優秀供應商,考核評定≥90分)

        (二)B級供應商(良好供應商,考核評定≥80分)

        (三)C級供應商(合格供應商,考核評定≥70分)

        (四)D級供應商(不合格供應商,考核評定<70分)第十五條供應商考核處理

        (一)A級供應商:各企業物資管理部在付款方式、物資采購數量上給予優先安排,該類物資采購總額≥50%

        (二)B級供應商:由物資部提請供應商改進不足,并限期整改,整改不力的降級處理,該類物資采購總額≥30%。

        (三)C級供應商:由采購部、技術部、質監部等部門予-5-

      供應商管理制度14

        1.總則

        1.1 目的

        為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

        1.2 范圍

        凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

        1.3 采購部門及權限的劃分

        1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

        1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

        1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

        1.4 采購工作基本原則

        1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

        1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

        1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

        1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

        1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

        1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

        1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

        1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

        1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

        1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

        2.采購委員會及其會議制度

        2.1 目的

        采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

        (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

        (2)提高采購管理水平;

        (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

        2.2 采購委員會的組織及職責

        2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

        2.2.2 采購委員會職責:

        (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

        (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

        (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

        (4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

        2.3 采購委員會組織的運行

        2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

        2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的`特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

        2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

        2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

        2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

        2.4 采購委員會會議的內容及程序

        2.4.1 采購部經理報告以下情況:

        (1)上次會議決議事項的執行情況。

        (2)原物料的庫存量、在途量。

        (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

        (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

        (5)采購部外欠貨款情況。

        (6)采購實施中需協調解決的問題。

        2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

        2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

        2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

        2.5 采購委員會控制要點

        2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

        2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

        2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

        2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

        2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

        2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

        3.供應商管理辦法

        3.1 供應商的選定及指導

        3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

        3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

        3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

        3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

        3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

        3.2 供應商的管理和分類

        3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

        3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

        A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

        B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

        C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

        D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

        3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的供應商。

        3.3 供應商的開發

        3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

        3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

        3.4 采購資料及檔案管理

        3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

        3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

        3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

        3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

        4.原物料采購管理辦法

        4.1 計劃

        4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

        4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

        4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

        4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

        4.2 信息收集與分析

        4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

        4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

        4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

        4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

        4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

        4.3 核準

        4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

        4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

        4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

        4.4 合同

        4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

        4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

        (1)標的;

        (2)數量;

        (3)質量;

        (4)價格;

        (5)包裝;

        (6)交貨期限;

        (7)驗收地點及辦法;

        (8)交貨方式及地點;

        (9)付款條件及付款方式;

        (10)保險;

        (11)運輸損耗的承擔;

        (12)違約責任。

        4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

        4.5 交貨期控制

        4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

        4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

      供應商管理制度15

        供應商管理對于企業的長期發展非常重要,良好的供應商管理不但可以降低企業成本、提高企業產品質量、降低庫存和及時滿足顧客需要,而且還可以提升企業核心能力、提高企業競爭力,因此企業必須重視供應商的管理,重視在供應商管理中出現的問題,實現供應商關系健康、良好、長遠的發展,最終實現整個供應鏈的共贏。

        1.供應商選擇問題的對策

        (1)建立供應商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應商的調查工作,利用調查的供應信息來鎖定供應商的選擇范圍。同時要時刻監督供應商的變化情況,觀察潛在的供應商,不斷補充優秀的供應商,淘汰不合格的供應商。這樣就可以很好的解決企業缺少供應源時,隨機選取供應商的做法,降低了供應風險,提高了采購效率。

        (2)對供應商選擇時進行全面的'評價。除了對供應商進行產品的價格、合格率、準確交貨的情況和專業情況進行考察評價外,還要關注于供應商的管理水平、人員素質、財務狀況、設備穩定性、信息技術等多方面的調查與評價,特別要對供應商的業績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現問題都會導致供應的中斷或供應失誤的發生,只有全方位的評價才能降低這種風險。

        (3)要通過優勝劣汰把供應商的數量限定在一定范圍內,同時要建立與供應商的長期合作,共同擬定產品開發計劃,將采購計劃與供應商的工作流程聯系起來,加強信息共享,相互進行技術和設計支持等。

        2.對于供應商進行分類管理,及時的供應商績效評價和有效激勵

        (1)采取ABC分類管理方法

        按照價值-風險矩陣模型對產品分類,從上圖可以看出,供應商的分類分級及關系管理是基于產品分類而實現的,在這一基礎上建立不同的供應商關系,對供應商實施差異化管理策略,比如對于A類供應商,我們就可以和他成為長期的伙伴關系,關注于長期的共同發展,互相進步;而對于C類供應商我們可能側重于在采購中如何讓其保證質量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標上。

        (2)全面的績效評價指標體系和合適的激勵機制

        績效評價的目的就是一方面起著監督控制,保證供應商質量的作用;一方面是進行供應商激勵或懲罰的依據。所以建立一個全面客觀的績效評價指標是關鍵。

        通過評價的結果,對供應商的不同表現就可以進行不同的反饋,對于那些績效評價結果不好的供應商,要對其進行警告或懲罰,并同時針對其存在的問題給以相應的指導;而對于優秀的供應商,要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內部參與機會、更多的分享信息等方式調動他們的積極性,讓他們體會到合作共贏的好處。

        3.站在供應鏈的角度看待供應商的價值,實施供應鏈合作關系,發展與供應商的戰略合作

        供應鏈合作關系是指供應商與制造企業之間在一定時期內的共享信息、共擔風險、共同獲利的協議關系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標,以信任為基礎,供需為紐帶,以雙贏(多贏)為目標,在一段較長時期內達成的承諾或協議。

        實施供應鏈合作關系意味著新產品/技術的共同開發、數據和信息的交換、市場機會共享和風險共擔。

        強調建立戰略伙伴關系,及時分享信息,及時溝通,做到利益共享,強調通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平,通過增加產品的價值來將“蛋糕”做大,達到“雙贏”的效果可以實現共同的期望和目標。

        4.供應鏈信息系統集成,做好供應鏈系統的組織關系協調,實現供應鏈管理流程優化。

        制造企業與供應商的合作關系應著眼于以下幾個方面:

        (1)讓供應商了解本企業的生產程序和生產能力,使其能夠清楚地知道企

        業所需材料的期限、質量和數量:

        (2)向供應商提供自己的經營計劃、經營策略及與之相應的措施;使其明

        確企業的期望,使制造企業與供應商的目標一致:

        (3)明確雙方的責任和共同的利益所在,實現雙贏的目的。

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