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      質(zhì)量控制管理制度

      時間:2025-07-07 07:16:14 制度

      質(zhì)量控制管理制度

        在生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編整理的質(zhì)量控制管理制度,希望對大家有所幫助。

      質(zhì)量控制管理制度

      質(zhì)量控制管理制度1

        一、質(zhì)量控制點(關(guān)鍵工序)是按產(chǎn)品制造過程中必須重點控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié),凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點:

        a.產(chǎn)品性能、安全、壽命有直接影響的;

        b.出現(xiàn)不良品較多的工序;

        c.用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項目。

        二、控制點的確定由質(zhì)保部會同生產(chǎn)部和有關(guān)車間,根據(jù)工藝文件或內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量特性,共同認(rèn)定經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。

        三、工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理,在質(zhì)保部的組織下,工序質(zhì)量的檢驗必須做到三自三檢,即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。并進行不良品的'分析。

        四、工序質(zhì)量控制點的操作人員必須按文件的內(nèi)容,保證進行正確操作,自檢和自控,并按要求做好原始記錄工作,及時分析,及時解決,及時上報反饋。

        五、工序質(zhì)量控制點上的設(shè)備、工裝、檢具應(yīng)鍵全日常點檢制度,并按設(shè)備定期檢查。

        六、工序質(zhì)量控制點應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。

        七、車間質(zhì)檢員對控制點活動資料應(yīng)及時分析,每月匯總一次,向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

        八、公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度,對工序質(zhì)量管理好,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎勵,對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。

      質(zhì)量控制管理制度2

        車間控制室管理制度主要涉及以下幾個方面:

        1.崗位職責(zé)明確:規(guī)定各操作人員的工作范圍和責(zé)任,確保每個人員了解自己的任務(wù)。

        2.操作規(guī)程:制定詳細(xì)的操作流程和安全標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)員工正確執(zhí)行工作。

        3.設(shè)備管理:對控制室內(nèi)設(shè)備進行定期維護和檢查,確保設(shè)備正常運行。

        4.環(huán)境衛(wèi)生與安全:保持控制室整潔,確保環(huán)境符合安全要求。

        5.應(yīng)急處理:設(shè)定應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

        6.記錄與報告:建立記錄制度,及時報告異常情況和設(shè)備故障。

        7.培訓(xùn)與考核:定期進行技能培訓(xùn)和安全教育,評估員工的執(zhí)行能力。

        內(nèi)容概述:

        1.員工行為準(zhǔn)則:規(guī)定員工在控制室內(nèi)的行為規(guī)范,如著裝、通訊、休息等。

        2.設(shè)備操作手冊:詳細(xì)列出每臺設(shè)備的操作步驟、注意事項和常見問題解決方案。

        3.維護保養(yǎng)計劃:設(shè)定設(shè)備保養(yǎng)周期,指定責(zé)任人,確保設(shè)備良好狀態(tài)。

        4.安全防護措施:設(shè)立安全警示標(biāo)識,配備必要的'個人防護裝備。

        5.緊急疏散路線:明確緊急情況下的疏散路徑和集合點。

        6.記錄表格:設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化的記錄表格,方便信息收集和分析。

        7.員工培訓(xùn)內(nèi)容:涵蓋設(shè)備操作、安全知識、應(yīng)急處理等方面的培訓(xùn)。

      質(zhì)量控制管理制度3

        崗位職責(zé)

        1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)、規(guī)章和醫(yī)療規(guī)范、常規(guī)。

        2.制訂全院各專業(yè)醫(yī)療質(zhì)量控制的指標(biāo)體系、控制標(biāo)準(zhǔn)和評價方法。

        3.擬訂各專業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、質(zhì)量控制計劃及考核方案。

        4.對各專業(yè)的`工作進行調(diào)研和科學(xué)論證,并推廣本專業(yè)的新理論、新技術(shù)、新方法等。

        5.對全院各科室的質(zhì)量管理情況進行督促檢查和考核評價,并進行必要的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

        6.對全院各科室的質(zhì)量控制管理工作進行組織交流,接受咨詢,指導(dǎo)其不斷完善。

        7.經(jīng)常不斷地對各項醫(yī)療工作制度的落實情況進行檢查、考核、反饋,提出整改意見并督促落實,確保基本醫(yī)療質(zhì)量。

      質(zhì)量控制管理制度4

        教學(xué)質(zhì)量是提高學(xué)員素質(zhì)的核心,是職工培訓(xùn)工作的生命線,是企業(yè)安全生產(chǎn)與發(fā)展的立足之本。教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控是保證教學(xué)質(zhì)量不斷提高的重要手段。其目的是通過教學(xué)質(zhì)量的動態(tài)管理,促進學(xué)校(中心)合理、高效地利用各種資源,適應(yīng)企業(yè)環(huán)境的變化,全面提升教學(xué)質(zhì)量。教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控的內(nèi)容包括學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)監(jiān)控、教學(xué)計劃和教學(xué)大綱監(jiān)控、課程設(shè)置監(jiān)控、教學(xué)過程監(jiān)控、學(xué)生信息反饋監(jiān)控等方面。為了適應(yīng)新時期職工安全培訓(xùn)發(fā)展的客觀需要,努力提高學(xué)員培養(yǎng)質(zhì)量,以教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)容為中心,特制定本實施方案。

        一、學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)監(jiān)控

        學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)是檢驗教學(xué)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),而標(biāo)準(zhǔn)的制定要突出職工安全培訓(xùn)的特點。職工安全培訓(xùn)的培養(yǎng)目標(biāo)是面向本企業(yè)基層、面向生產(chǎn)、服務(wù)和管理第一線的實用型、技能型、管理型人才.我們在這一總的目標(biāo)下,具體規(guī)定各期(班)學(xué)員的培養(yǎng)目標(biāo),立足突出安全培訓(xùn)特點,為企業(yè)安全、和諧、轉(zhuǎn)型發(fā)展培養(yǎng)高技能合格人才。

        二、加強調(diào)查研究,編制實用的`、科學(xué)的教學(xué)基本文件

        教學(xué)計劃、課程體系、教學(xué)大綱和教科書是教學(xué)的基本文件,是實現(xiàn)學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)的重要的實施方案。這些文件要切實體現(xiàn)“理論夠用”重在對學(xué)員“技能培養(yǎng)”的要求。因此制定切實可行的教學(xué)計劃、設(shè)置符合實際的課程體系、遵循教學(xué)大綱、選擇具有各工種安全培訓(xùn)特色的優(yōu)秀教材尤為重要。

        1、每兩年組織一次全方位的調(diào)查,廣泛地搜集資料。,組織教師到企業(yè)基層單位了解其對人員能力、素質(zhì)的要求。為教學(xué)基本文件的修訂提供依據(jù)。

        2、對結(jié)業(yè)生學(xué)員跟蹤調(diào)查。搜集用人單位對結(jié)業(yè)學(xué)員的評價以及結(jié)業(yè)學(xué)員對課程設(shè)置與教學(xué)安排的評價。為教學(xué)基本文件的修訂提供詳盡的資料。

        3、開展教研活動,擬定一個課題,解決一個問題。每學(xué)年組織專兼職教師,以“理論夠用,重在實踐”

        為中心議題,確定研究課題。在開展廣泛調(diào)查的基礎(chǔ)上,進行廣泛深入的研究,統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識,為教學(xué)基本文件的修訂打下理論基礎(chǔ)。

        4、建立教材評估反饋制度。教材是體現(xiàn)教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方法的載體,是進行教學(xué)的基本依據(jù),是實現(xiàn)學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)的基礎(chǔ)。為保證教材質(zhì)量,在選用教材上,建立“評估反饋”制度。

        (1)廣泛收集教材信息。通過相關(guān)出版社的出版動態(tài)及網(wǎng)絡(luò)查詢等多種渠道收集教材信息,進行整理歸類,為選用教材提供資料。

        (2)建立教材質(zhì)量反饋制度。每年對所使用的教材質(zhì)量進行一次調(diào)查。從教材內(nèi)容的先進性、編排體系的合理性、適應(yīng)性等方面征求教師、學(xué)員意見和建議,并將這些意見和建議整理、歸納,及時反饋,為選用教材提供重要的參考依據(jù)。

        (3)建立教材質(zhì)量評估制度。教材質(zhì)量的評估是保證教材質(zhì)量的重要環(huán)節(jié),要慎重,要圍繞學(xué)員培養(yǎng)目標(biāo)選用具有各工種安全培訓(xùn)特色的優(yōu)秀教材。每年要組織教師、學(xué)員及教學(xué)管理人員對所選用教材的適用性、科學(xué)性、文字水平及印刷質(zhì)量等進行評估認(rèn)定,確定所用教材名錄。

        三、教學(xué)過程監(jiān)控

        教學(xué)過程監(jiān)控主要通過聽課、教學(xué)檢查、學(xué)員評教、教師評學(xué)、學(xué)風(fēng)檢查、考試等實現(xiàn)監(jiān)控目的,提高教學(xué)質(zhì)量。

        1、建立聽課制度。全體總動員,每位老師都要參入聽課評課,把聽課評價作為提高教師教學(xué)水平的重要途徑。擬采取以下方法:

        (1)學(xué)校(中心)領(lǐng)導(dǎo)深入教學(xué)第一線檢查式的聽課。對每個培訓(xùn)班聽課時數(shù)不得少于2個學(xué)時;

        (2)學(xué)校(中心)教務(wù)管理人員對每個培訓(xùn)班聽課時數(shù)不得少于4個學(xué)時;

        (4)相同相近課程的教師研討性的互相聽課;

        (5)示范性的聽課。每年組織一次觀摩教學(xué):

        (6)對新教師會診式的聽課。對新聘任的、第一次上講臺的老師,專門組織有教學(xué)經(jīng)驗的老師及學(xué)校(中心)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)性的聽課。

        通過聽課和評課,掌握教師教學(xué)基本狀況,及時做好指導(dǎo)和交流,提出針對性意見和建議。提高整體教學(xué)水平。

        2、建立教學(xué)檢查制度。對理論和實踐教學(xué)兩個方面均進行檢查,主要檢查教師是否按照教學(xué)計劃、教學(xué)大綱、授課計劃進度以及實驗計劃、實訓(xùn)計劃、實習(xí)計劃等組織上課、備課、作業(yè)布置、考試命題與閱卷、成績分析等情況。

        3、建立學(xué)員評教和教師職業(yè)道德測評制度。每年結(jié)合教學(xué)質(zhì)量檢查進行一次學(xué)員評教工作,同時將教師職業(yè)道德測評工作一并進行,教師評價分?jǐn)?shù)將納入教師業(yè)務(wù)年度考評。

        4、建立教師評學(xué)制度。每年組織教師通過對學(xué)員考試(考查)成績的匯總分析和輔導(dǎo)答疑等方式,及時了解、分析和總結(jié)學(xué)員學(xué)習(xí)狀況。

        5、建立學(xué)風(fēng)檢查制度。由班主任對學(xué)員的課堂紀(jì)律、考試紀(jì)律、到課情況、課外學(xué)習(xí)等情況進行檢查,并針對不良行為進行重點調(diào)查研究,分析成因,對學(xué)風(fēng)較差的學(xué)員采取一對一的幫扶。使學(xué)員樹立良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣。

        6、探索考試內(nèi)容和考試模式改革的新路子。通過考試檢驗學(xué)員學(xué)習(xí)成績和教學(xué)效果,指導(dǎo)教學(xué)內(nèi)容與方法改革。以突出學(xué)員安全意識、技能素質(zhì)培養(yǎng)為出發(fā)點,理論與實踐相結(jié)合,對考試模式進行研討,不斷試行新的考試方法。

        7、建立學(xué)員信息反饋制度。建立學(xué)員教學(xué)信息員工作機制。從不同單位、不同崗位聘請學(xué)員為教學(xué)信息員,通過多種形式了解學(xué)員對教學(xué)情況的各種反映,每期(班)培訓(xùn)結(jié)束后要及時收集、匯總學(xué)員反饋的信息,并采取適當(dāng)?shù)姆绞綄W(xué)員信息轉(zhuǎn)達給相關(guān)的老師,以指導(dǎo)和改進教學(xué)。

        四、建立教師教學(xué)情況檔案,嚴(yán)格考核

        對教師教學(xué)過程監(jiān)控的結(jié)果記入檔案,作為年度工作考核的依據(jù)。對年終教學(xué)工作評估名次排在最后的老師進行告誡,并指定有經(jīng)驗的教師在下年度教學(xué)中進行跟蹤指導(dǎo),學(xué)校(中心)領(lǐng)導(dǎo)進行跟蹤督導(dǎo)聽課,經(jīng)測評成績?nèi)耘旁谧詈蟮模V股险n。對連續(xù)兩次教師職業(yè)道德不合格的教師調(diào)離教師工作崗位或解聘。

      質(zhì)量控制管理制度5

        本風(fēng)險評估和控制管理制度旨在明確企業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險管理流程,確保企業(yè)在面對各種潛在風(fēng)險時能做出及時、有效的應(yīng)對。制度涵蓋風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)控四個主要環(huán)節(jié),旨在提升企業(yè)的風(fēng)險管理能力,保障企業(yè)的穩(wěn)定運營。

        內(nèi)容概述:

        1.風(fēng)險識別:識別企業(yè)運營中可能面臨的'所有風(fēng)險,包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等。

        2.風(fēng)險評估:對識別出的風(fēng)險進行量化分析,確定其可能性和影響程度。

        3.風(fēng)險控制:制定相應(yīng)的策略和措施,降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減輕其影響。

        4.風(fēng)險監(jiān)控:定期檢查風(fēng)險控制的效果,及時調(diào)整策略,確保風(fēng)險管理體系的有效性。

      質(zhì)量控制管理制度6

        本質(zhì)量控制管理制度旨在構(gòu)建一套全面、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理體系,確保產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)質(zhì)、高效,滿足客戶需求,提升企業(yè)競爭力。內(nèi)容主要包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量改進、責(zé)任分配和獎懲機制。

        內(nèi)容概述:

        1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定:明確各環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求,包括原材料采購、生產(chǎn)過程、成品檢驗等,制定具體、可衡量的指標(biāo)。

        2.質(zhì)量監(jiān)控:建立持續(xù)的質(zhì)量檢測和評估機制,對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控,確保符合既定標(biāo)準(zhǔn)。

        3.質(zhì)量改進:通過數(shù)據(jù)分析,識別質(zhì)量問題,提出并實施改進措施,持續(xù)優(yōu)化流程。

        4.責(zé)任分配:明確各部門及員工在質(zhì)量控制中的`職責(zé),確保每個人都對質(zhì)量負(fù)責(zé)。

        5.獎懲機制:設(shè)立激勵制度,獎勵質(zhì)量優(yōu)秀的行為,對質(zhì)量問題進行嚴(yán)肅處理。

      質(zhì)量控制管理制度7

        1、主題及適用范圍

        為了加強工序質(zhì)量管理,有效控制生產(chǎn)現(xiàn)場影響質(zhì)量特性的諸項因素,以得到穩(wěn)定的制造過程,保證產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)效率的穩(wěn)定提高,特制訂本制度。

        2、工序質(zhì)量控制程序

        2.1工序質(zhì)量控制點設(shè)置原則

        凡符合下列條件之一者,應(yīng)設(shè)立質(zhì)控點:

        2.1.1按《質(zhì)量特性重要度分級》中屬關(guān)鍵(a級〉特性的工序。

        2.1.2加工工藝有特殊要求或?qū)ο碌拦ば蛴杏绊懙年P(guān)鍵的工序或工序的關(guān)鍵部位。

        2.1.3經(jīng)常出現(xiàn)不良品或質(zhì)量長期不穩(wěn)定狀態(tài)工序。

        2.1.4用戶比較集中反映不良環(huán)節(jié)。

        2.2工序質(zhì)量控制點設(shè)置

        工序質(zhì)量控制點的設(shè)置由技術(shù)科根據(jù)質(zhì)控點設(shè)置原則確定。車間不得擅自取消或更改質(zhì)控點。車間增減質(zhì)控點必須向技術(shù)科申報,按工序質(zhì)量控制點的管理程序辦理審批手續(xù)。

        2.3工序質(zhì)量控制的程序(見工序質(zhì)量控制程序圖〉。

        3、工序原量控制對各部門要求及考查辦法

        3.1對技術(shù)科的要求

        3.1.1按建立質(zhì)控點的原則確定質(zhì)控點,編制下達《工序質(zhì)量控制點明細(xì)表》,同時,組織質(zhì)檢科、供應(yīng)部、生產(chǎn)車間等部門進行工序分析。根據(jù)《工序質(zhì)量控制點明細(xì)表》制訂《工序質(zhì)量分析表》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據(jù)車間生產(chǎn)過程中實際情況和工序質(zhì)量控制原則,及時調(diào)整質(zhì)控點,完善質(zhì)保文件。

        3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質(zhì)量特性的主要因素和相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)編入《工序質(zhì)量分析表》。

        3.1.3根據(jù)車間質(zhì)控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現(xiàn)場具體指導(dǎo),每月對質(zhì)控點質(zhì)量保證文件執(zhí)行情況進行檢查一次,并做好記錄。

        3.1.4對質(zhì)控點長期不穩(wěn)定因素應(yīng)采取措施解決。

        3.1.5考查由技術(shù)科抽查。

        3.1.6認(rèn)真參加工序分析活動,制訂檢驗規(guī)程,編制“檢驗指導(dǎo)書”

        3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內(nèi)的工序質(zhì)量控制點及某控制方法,嚴(yán)格按檢驗指導(dǎo)書規(guī)定進行檢驗,協(xié)助操作者及時發(fā)現(xiàn)影響質(zhì)量特性的不穩(wěn)定因素,并協(xié)助解決。

        3.1.8技術(shù)科應(yīng)督促檢驗員按檢驗指導(dǎo)書和有關(guān)規(guī)定進行檢驗,做好檢驗記錄并及時向技術(shù)科反饋信息,

        3.1.9考核自查,技術(shù)科抽查,納入質(zhì)量考核。

        3.1.10對不穩(wěn)因素加強分析,及時采取有效措施解決。

        3.2對生產(chǎn)科的要求

        3.2.1質(zhì)控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當(dāng)抽查低于這一指標(biāo)時,及時調(diào)整檢定周期。

        3.2.2加強對質(zhì)控點計量器具的巡回檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)非正常使用計量器具情況,并督促糾正。

        3.2.3督促車間做好三級保養(yǎng)、設(shè)備三檢和預(yù)防性維修。保證質(zhì)控點的設(shè)備完好率達100%。

        3.2.4考查由生產(chǎn)科抽查。

        3.3對車間的要求

        3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質(zhì)量保證文件,并由車間技術(shù)主任負(fù)責(zé)車間質(zhì)控點管理工作,負(fù)責(zé)日常檢查、督促、指導(dǎo)操作者。嚴(yán)格執(zhí)行《工藝守則》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等有關(guān)質(zhì)量保證文件并做好記錄,填好反饋表。

        3.3.2車間設(shè)一名質(zhì)控點負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)做好質(zhì)控點的.檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據(jù)質(zhì)量保證文件的要求,對質(zhì)控點的原始數(shù)據(jù)資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術(shù)科。

        3.3.3操作者必須嚴(yán)格按工藝守則或作業(yè)指導(dǎo)書操作。正確使用圖表,認(rèn)真填寫各種記錄,準(zhǔn)確記錄有關(guān)數(shù)據(jù),不得弄虛作假。因故中斷應(yīng)在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。

        3.3.4在生產(chǎn)過程中操作者發(fā)現(xiàn)異常情況時,應(yīng)立即采取措施使生產(chǎn)過程正常。如不能排除不穩(wěn)定因素,應(yīng)采取措施解決。車間如不能排除不穩(wěn)定因素,應(yīng)立即將信息反饋技術(shù)科,

        3.3.5考查由車間自查,技術(shù)科抽查。

        4、工序質(zhì)量控制點的撤消

        由于工序質(zhì)量提高,已經(jīng)能按工藝文件正常操作和管理,或由于質(zhì)量要求改變,不需要特別控制的質(zhì)控點可撤消,但必須由車間填寫'質(zhì)控點撤消審核表'報技術(shù)科,經(jīng)技術(shù)科驗審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續(xù)。車間不得自行取消或更改。

        5、質(zhì)控點的標(biāo)志和記錄的管理

        5.1質(zhì)控點的標(biāo)志牌

        5.1.1技術(shù)科負(fù)責(zé)制作、發(fā)放、更改和撤消標(biāo)志牌。

        5.1.2各質(zhì)控點所在班班長負(fù)責(zé)妥善保管標(biāo)志牌。

        5.2質(zhì)控點的記錄

        5.2.1質(zhì)控點活動記錄各相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真填寫,并報技術(shù)科。

        5.2.2技到這科負(fù)責(zé)記錄的收集、匯總、考核和管理。

      質(zhì)量控制管理制度8

        投資控制管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,它旨在規(guī)范企業(yè)投資行為,確保投資項目的經(jīng)濟效益最大化。其主要內(nèi)容包括:

        1.投資決策機制:明確投資決策流程,從項目篩選、評估到最終決策的步驟。

        2.風(fēng)險管理:識別和量化投資風(fēng)險,制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。

        3.資金控制:對投資項目的資金投入進行規(guī)劃和監(jiān)控,確保資金使用效率。

        4.進度管理:設(shè)定項目進度目標(biāo),跟蹤并調(diào)整實施進度。

        5.績效評價:建立投資項目的績效評估體系,定期進行績效審查。

        6.法規(guī)遵從:確保投資活動符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求。

        內(nèi)容概述:

        1.投資策略:確定企業(yè)的'投資方向和優(yōu)先級,指導(dǎo)投資決策。

        2.項目評估:采用財務(wù)和非財務(wù)指標(biāo)評估項目可行性。

        3.合同管理:規(guī)范投資合同的簽訂、執(zhí)行和變更過程。

        4.內(nèi)部控制:建立健全的內(nèi)部控制機制,防止投資風(fēng)險。

        5.信息報告:及時、準(zhǔn)確地向管理層提供投資活動的詳細(xì)信息。

        6.后期運營:關(guān)注投資項目的運營情況,適時調(diào)整投資策略。

      質(zhì)量控制管理制度9

        內(nèi)部控制管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,旨在確保企業(yè)活動的合規(guī)性、效率和效果。它涵蓋了財務(wù)、運營、風(fēng)險管理、合規(guī)性等多個方面,旨在通過一套系統(tǒng)性的方法來預(yù)防和發(fā)現(xiàn)錯誤、欺詐,以及提升企業(yè)的.治理水平。

        內(nèi)容概述:

        1.財務(wù)控制:確保財務(wù)報告的準(zhǔn)確性,防止財務(wù)欺詐,優(yōu)化資金管理。

        2.運營控制:監(jiān)控業(yè)務(wù)流程,提高運營效率,降低運營風(fēng)險。

        3.風(fēng)險管理:識別、評估、應(yīng)對可能對企業(yè)目標(biāo)產(chǎn)生負(fù)面影響的風(fēng)險。

        4.合規(guī)性控制:遵守相關(guān)法律法規(guī),確保企業(yè)行為的合法性。

        5.信息系統(tǒng)控制:保護企業(yè)數(shù)據(jù)的安全,確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

      質(zhì)量控制管理制度10

        疾病控制管理制度是企業(yè)內(nèi)部健康管理的重要組成部分,旨在預(yù)防和控制工作場所內(nèi)的`疾病傳播,保護員工健康,維護生產(chǎn)穩(wěn)定。該制度涵蓋了多個方面,包括但不限于:

        1.員工健康狀況監(jiān)測與記錄

        2.工作環(huán)境的衛(wèi)生管理

        3.疾病預(yù)防教育與培訓(xùn)

        4.應(yīng)急響應(yīng)與隔離措施

        5.疫苗接種政策與管理

        6.疾病報告與追蹤機制

        內(nèi)容概述:

        1.員工健康狀況監(jiān)測:定期進行健康檢查,對員工的健康狀況進行評估,并建立健康檔案。

        2.環(huán)境衛(wèi)生:確保工作場所的清潔,定期消毒,降低疾病傳播風(fēng)險。

        3.疾病預(yù)防教育:通過培訓(xùn)提高員工對疾病的認(rèn)知,教授預(yù)防措施。

        4.應(yīng)急處理:制定疾病爆發(fā)時的應(yīng)急計劃,包括快速隔離、就醫(yī)指導(dǎo)等。

        5.疫苗接種:鼓勵員工接種相關(guān)疫苗,必要時實施強制接種政策。

        6.疾病報告:設(shè)立報告流程,員工發(fā)現(xiàn)疾病癥狀應(yīng)及時上報。

      質(zhì)量控制管理制度11

        一、化驗室的樣品采集,分析工具使用,數(shù)據(jù)分析,都必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗法的要求和步驟進行。

        二、化驗室的質(zhì)量控制措施,要求每個工作人員認(rèn)真貫徹和領(lǐng)會。

        三、化驗室的.檢驗項目必須有專人操作,一直到結(jié)果報出。

        四、常規(guī)項目檢測,所有分析人員必須會操作分析。

        五、大型分析儀器,必須專人管理、操作和維護。

        六、所有儀器和分析器具,分析前和分析后要保持一致。并認(rèn)真填寫好使用記錄。

        七、當(dāng)天的水樣要當(dāng)天作出分析結(jié)果,并于當(dāng)日數(shù)據(jù)齊全后及時匯總上報調(diào)度室,若當(dāng)天做不完的水樣,必須妥善存放。

        八、化驗室要定期對使用的量器做計量鑒定,要對所承擔(dān)的項目的檢測方法和質(zhì)控方法進行檢定。

      質(zhì)量控制管理制度12

        為貫徹公司質(zhì)量方針,執(zhí)行國家建筑工程工程質(zhì)量管理規(guī)定,依據(jù)國家建筑工程工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及施工驗收規(guī)范,對工程質(zhì)量實施指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和服務(wù),確保公司質(zhì)量目標(biāo)管理的最優(yōu)實現(xiàn),對質(zhì)量管理作如下規(guī)定:

        一、項目部承包工程建筑工程,必須按基建程序開展工作。圖紙會審、定位放線、開工報告須及時備齊并書面報公司質(zhì)量科。公司及時派員參加定位軸線的核驗,核驗符合設(shè)計要求并蓋章后方可破土動工。

        二、工程開工后,公司質(zhì)檢員須到施工現(xiàn)場巡回查驗成效;引導(dǎo)糾偏、監(jiān)督項目經(jīng)理執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序;核驗建材、成品及半成品、構(gòu)配件和設(shè)備是否符合設(shè)計要求及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,及時采取措施并向上級報告。

        三、項目經(jīng)理對質(zhì)檢員提出的整改要求,不得推諉、扯皮,對整改要求有不同看法時,項目經(jīng)理部要說明情況,以滿足設(shè)計及施工規(guī)范要求為準(zhǔn)。

        四、公司質(zhì)檢員到工地巡查和公司組織的生產(chǎn)檢查,采用普查和抽查相結(jié)合的辦法,項目部自檢面必須100%,發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)管理有偏離時,要求立刻全面糾偏,直到達標(biāo)為止,并做好記錄。

        五、項目部承建的工程,無論是基礎(chǔ)、主體、單位工程驗收,還是工程初檢、竣工驗收,都必須在公司質(zhì)量科自檢合格的基礎(chǔ)上,方可正式通知有關(guān)單位來驗收。

        六、為交流質(zhì)量情況,研討施工可能出現(xiàn)的新問題,學(xué)習(xí)工程質(zhì)量管理的新經(jīng)驗、新技術(shù),提高公司質(zhì)量管理水平,公司質(zhì)量科、質(zhì)量科每月召開一次全面質(zhì)量管理活動(項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員參加,如遇節(jié)假日、星期天順延)。

        七、質(zhì)檢人員要公正、科學(xué),學(xué)法、守法、依法質(zhì)檢,如有失職、瀆職行為,按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,情節(jié)嚴(yán)重的,要負(fù)經(jīng)濟及法律責(zé)任。

        八、公司質(zhì)量科每月對施工現(xiàn)場實施一次綜合性檢查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)科室、項目經(jīng)理、有關(guān)施工隊長或工長參加,檢查后,通報檢查結(jié)果,找出差距,落實整改措施。會后各項目部必須及時指導(dǎo)糾正,驗證糾證和預(yù)防措施,直到達標(biāo)為止。

        九、基礎(chǔ)驗收、中間驗收、單位工程交工驗收,項目部須提前二至五天通知公司質(zhì)量科及技術(shù)科,以便協(xié)同項目部做好驗收前的`自查及有關(guān)準(zhǔn)備工作。

        十、一般工程的基礎(chǔ)驗收、中間驗收等由公司質(zhì)量科及質(zhì)量科派員參加,目標(biāo)管理工程以及關(guān)鍵部位的工程驗收須報公司,由副總經(jīng)理參加。

      質(zhì)量控制管理制度13

        為對施工階段工程質(zhì)量實施有效的控制,以達到施工圖設(shè)計文件,國家有關(guān)政策法規(guī)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,特制定本辦法。

        本辦法由工程部負(fù)責(zé)實施。

        一、工程項目管理人員應(yīng)對監(jiān)理公司和施工單位認(rèn)真做好以下監(jiān)督檢查工作:

        1.對監(jiān)理單位質(zhì)量控制工作的監(jiān)督檢查

        (1)、檢查監(jiān)理單位項目的質(zhì)量控制體系,落實質(zhì)量控制人員。

        (2)、檢查監(jiān)理單位監(jiān)理準(zhǔn)備工作質(zhì)量。

        (3)、檢查監(jiān)理單位的質(zhì)量控制手段,落實質(zhì)量檢測儀器、設(shè)備。

        (4)、監(jiān)督檢查監(jiān)理單位監(jiān)理程序、監(jiān)理辦法是否滿足質(zhì)量管理要求并實施到位。

        2.監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的工程質(zhì)量控制工作

        (1)、落實施工單位的質(zhì)量計劃(2)、落實施工單位的質(zhì)量管理體系

        (3)、審查施工單位提交的施工方案、施工組織設(shè)計和施工作業(yè)文件,確保工程施工質(zhì)量有可靠的技術(shù)保障措施。

        (4)、審查進入施工現(xiàn)場的分包單位的資質(zhì)證明文件及滿足質(zhì)量要求的能力,控制分包單位的施工質(zhì)量。

        (5)、監(jiān)督檢查在工序施工過程中人員、施工機械、材料、施工方法、施工環(huán)境等狀態(tài),保證其滿足工程質(zhì)量的要求(6)、審核有關(guān)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、新結(jié)構(gòu)等的技術(shù)鑒定證書及其它有關(guān)技術(shù)資料.

        (7)、對施工承包單位提交的各種質(zhì)量證明文件,如:出廠合格證、質(zhì)量檢驗及試驗報告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查確認(rèn)并做好記錄。

        二、對工序的質(zhì)量控制

        1、監(jiān)理單位審核由施工單位提交的'有關(guān)工序產(chǎn)品質(zhì)量的證明文件(檢驗記錄及試驗報告等)、工序交接檢查(自檢)、隱蔽檢查等記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗收、簽認(rèn),并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。

        2、對于重要及特殊結(jié)構(gòu)或?qū)こ藤|(zhì)量有重大影響的工序,工程部應(yīng)對施工過程進行監(jiān)督檢查與控制,確保使用材料及工藝過程的質(zhì)量。

        3、對于施工難度大的工程結(jié)構(gòu)或容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的施工部位,在監(jiān)理人員進行跟蹤檢查的同時,工程部應(yīng)對其進行平行檢查。

        4、對于監(jiān)理單位提交的《事故報告》、《質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及檢驗報告》進行檢查,并報公司總工程師簽認(rèn),嚴(yán)重的應(yīng)報公司總經(jīng)理簽認(rèn)。

        三、總工程師將不定期地對工程項目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進行抽查。

      質(zhì)量控制管理制度14

        第一章總則

        第一條為規(guī)范評估機構(gòu)的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制,明確評估機構(gòu)及其人員的質(zhì)量控制責(zé)任,維護社會公共利益和資產(chǎn)評估各方當(dāng)事人合法權(quán)益,制定本指南。

        第二條質(zhì)量控制體系包括評估機構(gòu)為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)而制定的質(zhì)量控制政策,以及為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計的必要程序。

        第三條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下要素制定相應(yīng)的控制政策和程序:

        (一)質(zhì)量控制責(zé)任;

        (二)職業(yè)道德;

        (三)人力資源;

        (四)評估業(yè)務(wù)承接;

        (五)評估業(yè)務(wù)計劃;

        (六)評估業(yè)務(wù)實施和報告;

        (七)監(jiān)控和改進;

        (八)文件和記錄。

        第四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將質(zhì)量控制政策和程序形成書面文件,傳達到全體人員,并采用規(guī)范化的表格、工作底稿等方式適當(dāng)記錄這些政策和程序的執(zhí)行情況,以保證這些政策和程序得到貫徹和執(zhí)行。

        第二章質(zhì)量控制責(zé)任

        第五條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理界定和細(xì)分處于質(zhì)量控制體系中的控制主體所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的質(zhì)量控制責(zé)任,并建立責(zé)任追究機制。控制主體通常包括:

        (一)最高管理層;

        (二)首席評估師;

        (三)項目負(fù)責(zé)人;

        (四)項目內(nèi)核人員;

        (五)項目團隊一般成員;

        (六)評估機構(gòu)其他人員。

        第六條最高管理層一般由評估機構(gòu)的董事會成員或者執(zhí)行董事構(gòu)成。

        最高管理層應(yīng)當(dāng)確保管理層成員職責(zé)清晰、分工明確。最高管理層對業(yè)務(wù)質(zhì)量控制承擔(dān)最終責(zé)任。

        第七條最高管理層應(yīng)當(dāng)在股東會(合伙人會議)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)以下職責(zé):

        (一)樹立質(zhì)量至上的管理意識,并通過清晰、一致及經(jīng)常的行動示范和信息傳達,讓全體人員充分認(rèn)識到質(zhì)量控制的重要性,確保全員參與,以達到質(zhì)量控制目標(biāo);

        (二)制定評估機構(gòu)的服務(wù)宗旨,確保全體人員理解服務(wù)宗旨的內(nèi)涵,并評審其持續(xù)適宜性;

        (三)在相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體、先進、可測量和可實現(xiàn),并與服務(wù)宗旨保持一致;

        (四)科學(xué)策劃組織架構(gòu)和質(zhì)量控制體系,并對其進行定期評審,確保其隨時處于適宜、充分和有效的狀態(tài);

        (五)合理授權(quán)分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限,對分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)開展實施控制。

        第八條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對評估業(yè)務(wù)制定項目負(fù)責(zé)人制度,并滿足以下要求:

        (一)項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)是注冊資產(chǎn)評估師;

        (二)應(yīng)當(dāng)對每項業(yè)務(wù)至少委派一名項目負(fù)責(zé)人,最高管理層可以根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險類別決定項目負(fù)責(zé)人是否為股東(合伙人);

        (三)項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)必要的素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、權(quán)限和時間。

        第九條項目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé):

        (一)具體評估業(yè)務(wù)的計劃和實施;

        (二)組織出具恰當(dāng)?shù)膱蟾妫⒃谠u估報告上簽字;

        (三)組織歸集、整理、歸檔評估業(yè)務(wù)工作底稿;

        (四)向最高管理層提供與評估業(yè)務(wù)相關(guān)的重要信息,便于最高管理層對這些信息采取適當(dāng)措施;

        (五)處理評估報告提交后的反饋意見。

        第十條項目專業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列要求:

        (一)履行職責(zé)需要的技術(shù)資格,包括必要的經(jīng)驗和權(quán)限;

        (二)具備審核具體業(yè)務(wù)所需要的足夠、適當(dāng)?shù)募夹g(shù)專長、經(jīng)驗和權(quán)限;

        第十一條項目團隊中除項目負(fù)責(zé)人之外的注冊工程師、技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé):

        (一)接受項目負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo),了解擬執(zhí)行工作的'目標(biāo),理解項目負(fù)責(zé)人的工作指令;

        (二)按照相關(guān)法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則、評估機構(gòu)的質(zhì)量控制政策和程序的要求以及業(yè)務(wù)計劃從事各項具體業(yè)務(wù)工作,形成工作底稿;

        (三)及時匯報在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題;

        第三章職業(yè)道德

        第十二條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序,以合理保證評估機構(gòu)及其人員,遵守資產(chǎn)評估職業(yè)道德準(zhǔn)則。

        第十三條評估機構(gòu)在制定獨立性政策時,應(yīng)當(dāng):

        (一)明確違反獨立性的情形,要求不同層級人員之間就有關(guān)獨立性的信息相互溝通,評價這些信息對保持獨立性的總體影響。

        (二)要求所有應(yīng)當(dāng)保持獨立性的人員,在獲知違反獨立性要求的情況后,應(yīng)當(dāng)及時反映,以便評估機構(gòu)采取適當(dāng)行動消除對獨立性的威脅或?qū)⑼{降至可接受的水平。

        第二十條評估機構(gòu)在制定客觀性政策時,應(yīng)當(dāng)要求執(zhí)業(yè)人員盡量克服個人的主觀性,采取以下措施將其影響程度減少到最低。

        (一)最大程度地減少或完全消除業(yè)務(wù)與自己的利益關(guān)系;

        (二)盡量排除外部的各種干擾和各方面的主觀影響。

        第四章人力資源

        第十四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理配置必需的人力資源,并確保隨著服務(wù)對象、業(yè)務(wù)類型、服務(wù)地域的拓展,對人力資源進行調(diào)整和更新。

        第十五條評估機構(gòu)在制定人力資源政策和程序時,至少應(yīng)當(dāng)強化對以下方面的風(fēng)險控制,并采取相應(yīng)的控制措施:

        (一)人力資源規(guī)劃;

        (二)崗位職責(zé)和任職要求;

        (三)招聘與選拔;

        (四)教育與培訓(xùn);

        (五)績效考評;

        (六)薪酬制度。

        第十六條當(dāng)評估機構(gòu)需要聘請專家以彌補自身人力資源不足或者自身專業(yè)勝任能力不足時,評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定利用專家工作的政策和程序,以確保專家工作結(jié)果的可利用性。

        第五章評估業(yè)務(wù)計劃

        第十七條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序,以確保:

        (一)項目團隊成員了解工作內(nèi)容、工作目標(biāo)、重點關(guān)注領(lǐng)域;

        (二)項目負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)的組織和管理;

        (三)管理層人員對業(yè)務(wù)的監(jiān)控。

        (四)委托方和相關(guān)當(dāng)事方了解業(yè)務(wù)計劃的適當(dāng)內(nèi)容,配合項目團隊工作。

        第十八條在評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié),評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下事項制定控制政策和程序,通常包括:

        (一)評估計劃編制前對業(yè)務(wù)基本事項的明確;

        (二)評估計劃編制的參與者;

        (三)評估計劃的內(nèi)容和繁簡程度;

        (四)評估業(yè)務(wù)時間進度、質(zhì)量和成本之間的制約關(guān)系,評估計劃的可執(zhí)行性;

        (五)評估計劃實施過程中的調(diào)整;

        (六)評估計劃以及計劃調(diào)整的編制、審核、批準(zhǔn)流程;

        (七)評估計劃執(zhí)行情況的考核。

        第十九條評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項目負(fù)責(zé)人在編制評估計劃前要對評估業(yè)務(wù)基本事項做進一步的明確,以確保項目負(fù)責(zé)人:

        (一)對該項業(yè)務(wù)是否繼續(xù)、推遲或終止提出建議;

        (二)為編制評估計劃、開展后續(xù)活動而組織資源;

        (三)確定是否對委托方和相關(guān)當(dāng)事方進行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo);

        (四)確定是否對項目團隊成員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn);

        (五)確定是否開展初步評估活動。

        第二十條對于復(fù)雜、龐大的評估業(yè)務(wù),評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項目負(fù)責(zé)人編制詳盡的評估計劃,評估計劃應(yīng)當(dāng)盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。

        第六章評估業(yè)務(wù)實施和報告

        第二十一條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評估業(yè)務(wù)實施和報告環(huán)節(jié)的控制政策和程序,以合理保證相關(guān)法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則得以遵守,滿足出具評估報告的要求。

        第二十二條在評估業(yè)務(wù)實施和報告環(huán)節(jié),評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下事項制定政策和程序,通常包括:

        (一)項目團隊組建及工作委派;

        (二)收集評估資料和評定估算;

        (三)編制評估報告;

        (四)引用其他專業(yè)報告結(jié)論;

        (五)內(nèi)部審核;

        (六)疑難問題或者爭議事項的解決;

        (七)報告簽發(fā)及提交。

        第二十三條評估機構(gòu)在組建項目團隊時,應(yīng)當(dāng)確保項目團隊整體具備適當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力以及必要的時間,能夠按照法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)。

        評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)?shù)姆绞较蝽椖繄F隊委派任務(wù)并傳達業(yè)務(wù)背景及有關(guān)要求等信息,使項目團隊成員了解擬執(zhí)行業(yè)務(wù)的基本情況和工作目標(biāo)。

        第二十四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮以下因素,制定現(xiàn)場調(diào)查、

        收集評估收集、評定估算以及編制評估報告的政策和程序:

        (一)現(xiàn)場調(diào)查實施方案;

        (二)評估資料獲取的渠道以及其真實性、合法性和完整性;

        (三)評估方法選擇的恰當(dāng)性、評估參數(shù)指標(biāo)選取的合理性;

        (四)評估報告與相關(guān)法律法規(guī)、評估報告準(zhǔn)則的符合性;

        (五)項目負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)和監(jiān)督。

        第二十五條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門部門實施評估業(yè)務(wù)的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)確保未經(jīng)審核合格的事項不進入下一程序,確保未經(jīng)審核合格的報告不交付委托方,內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)包括:

        (一)不同業(yè)務(wù)特征、風(fēng)險類別的內(nèi)部審核流程;

        (二)不同級別項目內(nèi)核人員的資格標(biāo)準(zhǔn)要求;

        (三)不同級別審核的時間、范圍和方法;

        (四)不合格事項、不合格報告的處臵辦法。項目內(nèi)核人員不應(yīng)當(dāng)審核自己的工作。

        第二十六條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)就疑難問題或者爭議事項的解決制定政策和程序,包括:

        (一)就疑難問題或者爭議事項向評估機構(gòu)內(nèi)部或者在適當(dāng)情況下向評估機構(gòu)外部具備適當(dāng)知識、資歷和經(jīng)驗的其他專業(yè)人士咨詢;

        (二)處理項目團隊內(nèi)部、項目團隊與被咨詢者之間以及項目負(fù)責(zé)人與內(nèi)核人員之間的意見分歧。

        只有對分歧意見形成處理結(jié)論,才能出具評估報告。

        第二十七條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定報告簽發(fā)制度,規(guī)定報告的簽發(fā)人和簽發(fā)程序。

        第七章監(jiān)控和改進

        第二十八條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序,采取適當(dāng)措施,對質(zhì)量控制體系運行情況進行監(jiān)控,目的在于:

        (一)評價質(zhì)量控制體系是否符合本指南的要求,是否符合評估機構(gòu)的實際,是否得到有效地實施和保持;

        (二)評價質(zhì)量控制體系是否達到了質(zhì)量目標(biāo);

        (三)不斷完善質(zhì)量控制體系,使其能更加有效地發(fā)揮作用。

        第二十九條評估機構(gòu)對質(zhì)量控制體系運行情況的監(jiān)控措施通常包括:

        (一)建立信息系統(tǒng),收集不同渠道來源的相關(guān)信息,并管理和利用這些信息,為評價和改進質(zhì)量控制體系提供依據(jù);

        (二)對質(zhì)量控制體系運行的全過程進行監(jiān)控;

        (三)對質(zhì)量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。

        第三十條對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題,質(zhì)量控制體系中的相關(guān)控制主體應(yīng)當(dāng)采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施以消除原因,防止其再發(fā)生,并對所采取糾正措施的有效性和效率進行評價。

        對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在問題,評價其重要性,采取與其影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施,防止其發(fā)生。

        第三十一條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對來源于監(jiān)控和其他方面的信息進行分析,評價質(zhì)量控制體系的適宜性、有效性,并評價改進的機會。

        第八章文件和記錄

        第三十二條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定文件控制政策和程序,確保質(zhì)量控制體系各過程中使用的文件均為適用文件的有效版本,防止誤用失效或廢止的文件和資料。

        第三十三條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序,保持業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的相關(guān)記錄并及時歸檔。

        記錄控制的政策和程序應(yīng)當(dāng)規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。

        第三十四條業(yè)務(wù)質(zhì)量控制記錄可以根據(jù)重要性和必要性來設(shè)計其內(nèi)容及深度,以滿足法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則及相關(guān)要求。

        第九章附則

        第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。

      質(zhì)量控制管理制度15

        本成本控制管理制度表旨在明確企業(yè)成本管理的各項要素,通過精細(xì)化、系統(tǒng)化的管控措施,提升企業(yè)的經(jīng)濟效益,確保企業(yè)運營的.可持續(xù)性。

        內(nèi)容概述:

        1.成本預(yù)測與預(yù)算:制定科學(xué)的成本預(yù)測模型,實施嚴(yán)格的成本預(yù)算管理,為決策提供依據(jù)。

        2.成本核算與分析:精確記錄各項成本,定期進行成本效益分析,識別成本節(jié)約潛力。

        3.成本控制流程:設(shè)定成本控制節(jié)點,明確責(zé)任部門和個人,實施過程監(jiān)控。

        4.成本優(yōu)化策略:通過技術(shù)創(chuàng)新、采購管理、生產(chǎn)效率提升等手段,持續(xù)降低成本。

        5.成本考核與激勵:建立成本績效評價體系,將成本控制與員工激勵相結(jié)合。

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